Het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) schrijft voor dat het programmaplan in de begroting een overzicht van algemene dekkingsmiddelen bevat.
Overzicht algemene dekkingsmiddelen
In de tabel hieronder worden meerjarig de baten en lasten gepresenteerd naar verantwoordingscategorieën.
Overzicht van baten en lasten Concern | Oorspr.Begroting2024 | BijgesteldeBegroting2024 | Realisatie2024 | Afwijking | |||
Baten exclusief reserves | 4.407.848 | 4.696.337 | 4.710.837 | 14.501 | |||
Bijdragen rijk en medeoverheden | 3.067.531 | 3.330.935 | 3.285.010 | -45.924 | |||
Belastingen | 463.477 | 470.492 | 476.939 | 6.447 | |||
Dividenden | 97.801 | 111.334 | 112.426 | 1.092 | |||
Financieringsbaten | 1.934 | 4.043 | 5.675 | 1.633 | |||
Overige opbrengsten derden | 743.044 | 772.538 | 737.895 | -34.643 | |||
Overige baten | 34.061 | 6.996 | 92.892 | 85.897 | |||
Lasten exclusief reserves | 4.414.406 | 4.877.409 | 4.742.240 | -135.169 | |||
Apparaatslasten | 1.358.223 | 1.484.598 | 1.467.644 | -16.954 | |||
Inhuur | 53.189 | 99.840 | 130.083 | 30.243 | |||
Overige apparaatslasten | 35.347 | 32.585 | 35.194 | 2.609 | |||
Personeel | 1.269.687 | 1.352.173 | 1.302.367 | -49.806 | |||
Overige verrekeningen | -119.271 | -141.592 | -99.845 | 41.746 | |||
Overige verrekeningen | -119.271 | -141.592 | -99.845 | 41.746 | |||
Programmalasten | 3.175.454 | 3.534.403 | 3.374.441 | -159.962 | |||
Financieringslasten | 41.337 | 27.680 | 23.066 | -4.614 | |||
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 906.855 | 1.141.511 | 1.010.595 | -130.916 | |||
Kapitaallasten | 176.073 | 140.267 | 150.124 | 9.857 | |||
Overige programmalasten | 76.094 | 87.441 | 88.234 | 793 | |||
Salariskosten WSW en WIW | 57.005 | 63.760 | 58.013 | -5.747 | |||
Sociale uitkeringen | 1.030.297 | 1.077.318 | 1.101.117 | 23.799 | |||
Subsidies en inkomensoverdrachten | 887.792 | 996.426 | 943.292 | -53.134 | |||
Saldo voor vpb en reserveringen | -6.558 | -181.073 | -31.403 | 149.670 | |||
Vennootschapsbelasting | 868 | 3.521 | 2.624 | -897 | |||
Saldo voor reserveringen | -7.426 | -184.594 | -34.026 | 150.567 | |||
Reserves | 7.426 | 184.594 | 98.272 | -86.322 | |||
Onttrekking reserves | 152.367 | 449.620 | 437.942 | -11.678 | |||
Toevoeging reserves | 146.459 | 296.304 | 375.118 | 78.814 | |||
Vrijval reserves | 1.519 | 31.278 | 35.447 | 4.170 | |||
Saldo | 0 | 0 | 64.245 | 64.245 |
In dit overzicht worden de incidentele baten en lasten weergegeven waaruit het structurele begrotingssaldo wordt afgeleid. Dit geeft inzicht in de mate waarin de structurele lasten inclusief de structurele toevoegingen aan reserves gedekt zijn door structurele baten inclusief structurele onttrekkingen aan reserves. Volgens de Gemeentewet en Provinciewet dient in het belang van de horizontale verantwoording en het verticale toezicht er sprake te zijn van een structureel en reëel evenwicht. Met het begrip “structureel evenwicht” wordt nadrukkelijker bedoeld dat in de begroting structurele lasten gedekt worden door structurele baten. De term “reëel” heeft betrekking op de mate van realiteit van de (meerjaren)ramingen.
De paragraaf financiële kengetallen bevat een inhoudelijke toelichting op het meerjarig exploitatiesaldo.
Incidentele baten en lasten | Begroting 2024 | Realisatie 2024 | |
Totaal baten | 4.601.339 | 4.710.837 | |
Structureel | 4.375.370 | 4.397.304 | |
Incidentele baten | 225.969 | 313.533 | |
Algemene middelen | 81.284 | 97.125 | |
Decentralisatie-uitkeringen | 81.284 | 97.125 | |
Armoede, schuldhulpverlening, integratie en samenleving | 0 | 0 | |
Geen incidentele baten voor dit programma | 0 | 0 | |
Beheer van de stad | 0 | 0 | |
Geen incidentele baten voor dit programma | 0 | 0 | |
Belastingen | 0 | 0 | |
Geen incidentele baten voor dit programma | 0 | 0 | |
Bestaande stad | 25.739 | 13.788 | |
Verkoopopbrengsten vastgoedobjecten | 25.739 | 13.788 | |
Bestuur | 0 | 0 | |
Geen incidentele baten voor dit programma | 0 | 0 | |
Cultuur | 0 | 0 | |
Geen incidentele baten voor dit programma | 0 | 0 | |
Dienstverlening | 0 | 0 | |
Geen incidentele baten voor dit programma | 0 | 0 | |
Economische ontwikkeling | 0 | 0 | |
Geen incidentele baten voor dit programma | 0 | 0 | |
Energietransitie | 0 | 0 | |
Geen incidentele baten voor dit programma | 0 | 0 | |
Onderwijs | 3.125 | 0 | |
Nationaal Programma Onderwijs (NPO) | 3.125 | 0 | |
Overhead | 0 | 5.064 | |
Dividend / Stakingswinst SSC Flex BV | 0 | 5.064 | |
Sport en recreatie | 0 | 0 | |
Geen incidentele baten voor dit programma | 0 | 0 | |
Stedelijke ontwikkeling | 88.735 | 148.280 | |
Baten grondexploitaties | 57.300 | 44.822 | |
Stornering grondexploitaties | 31.435 | 75.679 | |
Resultaatnemingen grondexploitaties | 0 | 27.779 | |
Veilig | 0 | 0 | |
Geen incidentele baten voor dit programma | 0 | 0 | |
Volksgezondheid | 3.753 | 0 | |
Regeling specifieke uitkering versterking GGDen | 2.218 | 0 | |
COVID-19 vaccinaties | 1.535 | ||
Werk en inkomen | 0 | 0 | |
Geen incidentele baten voor dit programma | 0 | 0 | |
Zorg, welzijn en wijkteams | 21.500 | 46.508 | |
Toeslagen 010 | 16.603 | 46.508 | |
Opzetten expertisecentrum Jeugdhulp | 4.897 | 0 | |
Diverse programma's | 1.833 | 2.768 | |
Vrijval voorzieningen | 1.833 | 2.768 | |
Totaal lasten | 4.785.403 | 4.744.864 | |
Structureel | 4.511.256 | 4.478.374 | |
Incidentele lasten | 274.147 | 266.490 | |
Algemene middelen | 81.284 | 90.827 | |
Decentralisatie-uitkeringen | 81.284 | 90.827 | |
Armoede, schuldhulpverlening, integratie en samenleving | 0 | 0 | |
Geen incidentele lasten voor dit programma | 0 | 0 | |
Beheer van de stad | 9.500 | 0 | |
Onderhoud Erasmusbrug | 9.500 | 0 | |
Belastingen | 0 | 0 | |
Geen incidentele lasten voor dit programma | 0 | 0 | |
Bestaande stad | 9.655 | 6.900 | |
Verkoopkosten vastgoedobjecten | 3.814 | 3.625 | |
Boekwaarde verkoop vastgoedobjecten | 5.841 | 798 | |
Afwaardering Vastgoed | 0 | 2.477 | |
Bestuur | 0 | 0 | |
Geen incidentele lasten voor dit programma | 0 | 0 | |
Cultuur | 1.500 | 0 | |
Noodsteun cultuursector en Bibliotheek | 1.500 | 0 | |
Dienstverlening | 0 | 0 | |
Geen incidentele lasten voor dit programma | 0 | 0 | |
Economische ontwikkeling | 0 | 0 | |
Geen incidentele lasten voor dit programma | 0 | 0 | |
Energietransitie | 0 | 0 | |
Geen incidentele lasten voor dit programma | 0 | 0 | |
Onderwijs | 3.125 | 0 | |
Nationaal Programma Onderwijs (NPO) | 3.125 | 0 | |
Overhead | 0 | 0 | |
Geen incidentele lasten voor dit programma | 0 | 0 | |
Sport en recreatie | 0 | 0 | |
Geen incidentele lasten voor dit programma | 0 | 0 | |
Stedelijke ontwikkeling | 88.735 | 92.722 | |
Lasten grondexploitaties | 88.735 | 92.722 | |
Veilig | 0 | 0 | |
Geen incidentele lasten voor dit programma | 0 | 0 | |
Volksgezondheid | 3.753 | 0 | |
Regeling specifieke uitkering versterking GGDen | 2.218 | 0 | |
COVID-19 vaccinaties | 1.535 | ||
Werk en inkomen | 0 | 0 | |
Geen incidentele lasten voor dit programma | 0 | 0 | |
Zorg, welzijn en wijkteams | 21.500 | 46.508 | |
Toeslagen 010 | 16.603 | 46.508 | |
Opzetten expertisecentrum Jeugdhulp | 4.897 | ||
Diverse programma's | 55.095 | 29.533 | |
Toevoeging Voorziening dubieuze debiteuren | 12.898 | 7.311 | |
Out of pocket uitgaven voor investeringen | 42.197 | 22.222 | |
Onttrekking en vrijval reserves | 413.797 | ||
Toevoeging aan reserves | 229.733 | ||
Onttrekking en vrijval reserves | 413.797 | 473.389 | |
Structureel | 18.868 | 23.801 | |
Incidenteel | 394.929 | 449.588 | |
Toevoeging aan reserves | 229.733 | 375.118 | |
Structureel | 0 | 0 | |
Incidenteel | 229.733 | 375.118 | |
Saldo na reserveringen | 0 | 64.244 | |
Totale incidentele baten | 620.898 | 763.121 | |
Totale incidentele lasten | 503.880 | 641.608 | |
Structurele begrotingssaldo | -117.018 | -57.269 | |
Structurele begrotingssaldo in % van baten excl. onttrekkingen reserves | -2,5% | -1,2% |
Toelichting incidentele baten en lasten
Conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en de gemeentelijke beleidsregels wordt een post als incidenteel aangemerkt op basis van de aard van de post. Dit betekent dat niet de looptijd, maar het soort/karakter van de bate of last doorslaggevend is. Tijdelijkheid kan een indicatie geven, maar alleen bij een duidelijke en onvoorwaardelijke einddatum is de tijdelijkheid voldoende om een bate of last als incidenteel te beschouwen. Onder deze uitgangspunten worden structurele posten dus als regel beschouwd, en incidentele baten en lasten vormen de uitzondering. In de jaarrekening presenteren we een volledig overzicht van de gerealiseerde incidentele baten en lasten, in lijn met de wettelijke vereisten.
Toelichting grootste incidentele posten 2024
De grootste incidentele posten in de realisatie van 2024 worden hieronder toegelicht. Per post wordt aangegeven waarom deze van incidentele aard is en wat de omvang in 2024 was:
De kapitaallasten ter hoogte van circa € 23 miljoen wordt gedekt uit de RIM. Deze onttrekking van de reserve wordt als structureel aangemerkt en is daarom niet als incidenteel gepresenteerd. De overige onderdelen van de reserve zijn als incidenteel geclassificeerd.
De programma’s zijn zo opgesteld dat de sturing door de raad, het college en de organisatie op elkaar aansluiten. Dit houdt mede in dat de lasten in verband met clusteroverhead (leidinggevenden en hun ondersteuning in het primaire proces) onderdeel zijn van de lasten van de programma’s. Dit wijkt af van de landelijke voorschriften in het Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten (BBV). Volgens het BBV moet clusteroverhead, als onderdeel van het totaal aan overhead, apart van de programma’s worden gepresenteerd.
Voor een analyse van verschillen tussen de gerealiseerde en begrote baten en lasten en mutaties in reserves wordt verwezen naar de programma's.
In de jaarrekening is het door het BBV voorgeschreven overzicht van baten en lasten opgenomen. Dit overzicht bevat de totalen van baten, lasten, vennootschapsbelasting en mutaties in reserves, op basis van zowel de begroting als realisatie.
De lasten van overhead zijn te vinden bij het programma Overhead van onderstaande programmaverantwoording. De financiële cijfers van dit programma Overhead (excl. reserves) zijn in overeenstemming met het BBV en komen overeen met het BBV-taakveld 0.4 Overhead. Het totaal van de over 2024 gerealiseerde overheadlasten (incl. reserves) is € 557 mln. (2023: € 547) en bestaat uit twee delen:
Overzicht van baten en lasten programma conform BBV | Begroting 2024 | Realisatie 2024 | Afwijking | |
Algemene middelen | ||||
Baten exclusief reserves | 2.437.645 | 2.451.476 | 13.831 | |
Lasten exclusief reserves | -26.804 | -38.908 | -12.104 | |
Toevoeging reserves | 205.871 | 274.493 | 68.621 | |
Onttrekking reserves | 170.630 | 229.302 | 58.672 | |
Vrijval reserves | 0 | 4.069 | 4.069 | |
Saldo Algemene middelen | 2.429.208 | 2.449.263 | 20.055 | |
Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving | ||||
Baten exclusief reserves | 105.803 | 106.457 | 654 | |
Lasten exclusief reserves | 234.401 | 217.220 | -17.182 | |
Toevoeging reserves | 4.349 | 4.349 | 0 | |
Onttrekking reserves | 14.659 | 11.918 | -2.740 | |
Vrijval reserves | 3.330 | 3.330 | 0 | |
Saldo Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving | -114.959 | -99.864 | 15.095 | |
Beheer van de stad | ||||
Baten exclusief reserves | 305.233 | 302.163 | -3.070 | |
Lasten exclusief reserves | 506.817 | 505.844 | -973 | |
Vennootschapsbelasting | 868 | 742 | -126 | |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 9.750 | 8.029 | -1.721 | |
Vrijval reserves | 100 | 100 | 0 | |
Saldo Beheer van de stad | -192.601 | -196.293 | -3.692 | |
Belastingen | ||||
Baten exclusief reserves | 391.198 | 399.672 | 8.474 | |
Lasten exclusief reserves | 16.078 | 17.730 | 1.652 | |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 2.620 | 1.021 | -1.598 | |
Vrijval reserves | 0 | 0 | 0 | |
Saldo Belastingen | 377.740 | 382.964 | 5.224 | |
Bestaande stad | ||||
Baten exclusief reserves | 151.067 | 133.091 | -17.977 | |
Lasten exclusief reserves | 180.908 | 160.981 | -19.927 | |
Vennootschapsbelasting | 2.653 | 1.882 | -771 | |
Toevoeging reserves | 3.700 | 3.700 | 0 | |
Onttrekking reserves | 32.267 | 22.169 | -10.098 | |
Vrijval reserves | 707 | 707 | 0 | |
Saldo Bestaande stad | -3.220 | -10.596 | -7.376 | |
Bestuur | ||||
Baten exclusief reserves | 2.134 | 2.181 | 47 | |
Lasten exclusief reserves | 26.312 | 27.811 | 1.499 | |
Toevoeging reserves | 130 | 160 | 30 | |
Onttrekking reserves | 295 | 163 | -132 | |
Vrijval reserves | 500 | 600 | 100 | |
Saldo Bestuur | -23.513 | -25.026 | -1.513 | |
Cultuur | ||||
Baten exclusief reserves | 4.305 | 3.641 | -664 | |
Lasten exclusief reserves | 185.831 | 185.210 | -621 | |
Onttrekking reserves | 16.918 | 16.489 | -429 | |
Vrijval reserves | 2.711 | 2.711 | 0 | |
Saldo Cultuur | -161.897 | -162.369 | -472 | |
Dienstverlening | ||||
Baten exclusief reserves | 18.804 | 20.224 | 1.420 | |
Lasten exclusief reserves | 93.318 | 91.416 | -1.902 | |
Toevoeging reserves | 1.477 | 1.477 | 0 | |
Onttrekking reserves | 2.392 | 898 | -1.493 | |
Vrijval reserves | 689 | 689 | 0 | |
Saldo Dienstverlening | -72.911 | -71.082 | 1.828 | |
Economische ontwikkeling | ||||
Baten exclusief reserves | 6.966 | 6.041 | -925 | |
Lasten exclusief reserves | 36.425 | 35.381 | -1.043 | |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 3.086 | 2.354 | -733 | |
Vrijval reserves | 487 | 487 | 0 | |
Saldo Economische ontwikkeling | -25.885 | -26.500 | -614 | |
Energietransitie | ||||
Baten exclusief reserves | 35.760 | 27.760 | -7.999 | |
Lasten exclusief reserves | 63.564 | 45.757 | -17.807 | |
Toevoeging reserves | 18.389 | 18.389 | 0 | |
Onttrekking reserves | 24.533 | 13.313 | -11.220 | |
Vrijval reserves | 5.440 | 5.440 | 0 | |
Saldo Energietransitie | -16.220 | -17.632 | -1.412 | |
Onderwijs | ||||
Baten exclusief reserves | 92.364 | 79.946 | -12.418 | |
Lasten exclusief reserves | 243.958 | 230.423 | -13.535 | |
Onttrekking reserves | 2.266 | 2.266 | 0 | |
Vrijval reserves | 281 | 281 | 0 | |
Saldo Onderwijs | -149.047 | -147.930 | 1.117 | |
Overhead | ||||
Baten exclusief reserves | 13.468 | 16.453 | 2.985 | |
Lasten exclusief reserves | 568.533 | 573.494 | 4.960 | |
Toevoeging reserves | 4.951 | 4.951 | 0 | |
Onttrekking reserves | 7.692 | 4.626 | -3.066 | |
Vrijval reserves | 0 | 0 | 0 | |
Saldo Overhead | -552.325 | -557.366 | -5.041 | |
Sport en recreatie | ||||
Baten exclusief reserves | 7.428 | 4.848 | -2.580 | |
Lasten exclusief reserves | 111.419 | 106.792 | -4.626 | |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 2.666 | 2.514 | -152 | |
Vrijval reserves | 71 | 71 | 0 | |
Saldo Sport en recreatie | -101.254 | -99.360 | 1.894 | |
Stedelijke ontwikkeling | ||||
Baten exclusief reserves | 351.743 | 394.760 | 43.017 | |
Lasten exclusief reserves | 393.690 | 383.468 | -10.222 | |
Toevoeging reserves | 10.565 | 20.727 | 10.163 | |
Onttrekking reserves | 72.806 | 50.900 | -21.907 | |
Vrijval reserves | 16.263 | 16.263 | 0 | |
Saldo Stedelijke ontwikkeling | 36.558 | 57.727 | 21.170 | |
Veilig | ||||
Baten exclusief reserves | 28.957 | 30.439 | 1.483 | |
Lasten exclusief reserves | 206.011 | 201.830 | -4.181 | |
Onttrekking reserves | 470 | 419 | -50 | |
Vrijval reserves | 0 | 0 | 0 | |
Saldo Veilig | -176.585 | -170.971 | 5.614 | |
Volksgezondheid | ||||
Baten exclusief reserves | 34.778 | 34.168 | -610 | |
Lasten exclusief reserves | 68.913 | 65.297 | -3.615 | |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | |
Saldo Volksgezondheid | -34.135 | -31.130 | 3.005 | |
Werk en inkomen | ||||
Baten exclusief reserves | 607.214 | 606.354 | -861 | |
Lasten exclusief reserves | 867.331 | 848.648 | -18.684 | |
Toevoeging reserves | 33.571 | 33.571 | 0 | |
Onttrekking reserves | 49.547 | 38.922 | -10.625 | |
Vrijval reserves | 700 | 700 | 0 | |
Saldo Werk en inkomen | -243.442 | -236.244 | 7.198 | |
Zorg, welzijn en wijkteams | ||||
Baten exclusief reserves | 101.470 | 91.165 | -10.306 | |
Lasten exclusief reserves | 1.100.705 | 1.083.847 | -16.858 | |
Toevoeging reserves | 13.300 | 13.300 | 0 | |
Onttrekking reserves | 37.024 | 32.638 | -4.386 | |
Vrijval reserves | 0 | 0 | 0 | |
Saldo Zorg, welzijn en wijkteams | -975.511 | -973.344 | 2.166 | |
Totaal | 0 | 64.245 | 64.245 |
De clusteroverhead zijn de lasten voor leidinggevenden en hun ondersteuning in het primaire proces. Zoals toegelicht onder Baten en lasten cf. BBV zijn deze lasten opgenomen onder de programma’s. Clusteroverhead vormt het verschil tussen de lasten, die in de begroting onder de programma's staan en de lasten, die in bovenstaand overzicht van baten en lasten overeenkomstig het BBV onder de programma's staan. Onderstaande tabel geeft per programma de over 2024 gerealiseerde overheadlasten. Overheadlasten die aan investeringsprojecten en grondexploitaties worden toegerekend verlagen de overheadlasten van een programma. Dit veroorzaakt een negatief saldo aan clusteroverhead bij het programma Stedelijke ontwikkeling vanwege de vele uren die op projecten worden geschreven.
Clusteroverhead per programma | Realisatie 2024 | |
Algemene middelen | 0 | |
Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving | 7.024 | |
Beheer van de stad | 22.476 | |
Belastingen | 2.600 | |
Bestaande stad | 5.707 | |
Bestuur | 983 | |
Cultuur | 891 | |
Dienstverlening | 6.742 | |
Economische ontwikkeling | 3.081 | |
Energietransitie | 5.443 | |
Onderwijs | 4.010 | |
Sport en recreatie | 1.380 | |
Stedelijke ontwikkeling | -18.132 | |
Veilig | 12.079 | |
Volksgezondheid | 3.958 | |
Werk en inkomen | 32.004 | |
Zorg, welzijn en wijkteams | 20.994 | |
Totaal Clusteroverhead | 111.239 |
In de tabel hieronder worden de baten, lasten en reservemutaties per programma gepresenteerd.
Programma (lasten incl. overhead) | Baten | Lasten | Toevoeging reserves | Onttrekking reserves | Vrijval reserves | Saldo |
Algemene middelen | 2.451.476 | - 38.908 | 274.493 | 229.302 | 4.069 | 2.449.263 |
Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving | 106.457 | 224.244 | 4.349 | 11.918 | 3.330 | - 106.888 |
Beheer van de stad | 302.163 | 529.062 | 0 | 8.029 | 100 | - 218.769 |
Belastingen | 399.672 | 20.330 | 0 | 1.021 | 0 | 380.364 |
Bestaande stad | 133.091 | 168.570 | 3.700 | 22.169 | 707 | - 16.304 |
Bestuur | 2.181 | 28.794 | 160 | 163 | 600 | - 26.010 |
Cultuur | 3.641 | 186.100 | 0 | 16.489 | 2.711 | - 163.260 |
Dienstverlening | 20.224 | 98.158 | 1.477 | 898 | 689 | - 77.824 |
Economische ontwikkeling | 6.041 | 38.462 | 0 | 2.354 | 487 | - 29.580 |
Energietransitie | 27.760 | 51.200 | 18.389 | 13.313 | 5.440 | - 23.075 |
Onderwijs | 79.946 | 234.434 | 0 | 2.266 | 281 | - 151.941 |
Overhead | 16.453 | 462.254 | 4.951 | 4.626 | 0 | - 446.127 |
Sport en recreatie | 4.848 | 108.172 | 0 | 2.514 | 71 | - 100.740 |
Stedelijke ontwikkeling | 394.760 | 365.336 | 20.727 | 50.900 | 16.263 | 75.859 |
Veilig | 30.439 | 213.908 | 0 | 419 | 0 | - 183.050 |
Volksgezondheid | 34.168 | 69.256 | 0 | 0 | 0 | - 35.088 |
Werk en inkomen | 606.354 | 880.651 | 33.571 | 38.922 | 700 | - 268.247 |
Zorg, welzijn en wijkteams | 91.165 | 1.104.841 | 13.300 | 32.638 | 0 | - 994.338 |
Totaal | 4.710.837 | 4.744.864 | 375.118 | 437.942 | 35.447 | 64.245 |
Afwijking baten, lasten en reserves pr programma | Afwijkingbaten | afwijkinglasten | Afwijkingreserves | afwijkingsaldo |
Algemene middelen | 13.831 | - 12.104 | - 5.880 | 20.055 |
Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving | 654 | - 15.179 | - 2.740 | 13.092 |
Beheer van de stad | - 3.070 | 2.406 | - 1.721 | - 7.197 |
Belastingen | 8.474 | 1.684 | - 1.598 | 5.191 |
Bestaande stad | - 17.977 | - 19.368 | - 10.098 | - 8.706 |
Bestuur | 47 | 1.794 | - 62 | - 1.809 |
Cultuur | - 664 | - 639 | - 429 | - 454 |
Dienstverlening | 1.420 | - 1.862 | - 1.493 | 1.789 |
Economische ontwikkeling | - 925 | - 1.002 | - 733 | - 656 |
Energietransitie | - 7.999 | - 18.111 | - 11.220 | - 1.108 |
Onderwijs | - 12.418 | - 12.795 | 0 | 377 |
Overhead | 2.985 | - 3.699 | - 3.066 | 3.618 |
Sport en recreatie | - 2.580 | - 4.463 | - 152 | 1.732 |
Stedelijke ontwikkeling | 43.017 | - 12.375 | - 32.069 | 23.322 |
Veilig | 1.483 | - 3.471 | - 50 | 4.903 |
Volksgezondheid | - 610 | - 3.043 | 0 | 2.433 |
Werk en inkomen | - 861 | - 19.175 | - 10.625 | 7.690 |
Zorg, welzijn en wijkteams | - 10.306 | - 14.665 | - 4.386 | - 27 |
Totaal | 14.501 | - 136.067 | - 86.322 | 64.245 |
Het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) schrijft voor dat het programmaplan in de begroting een overzicht van algemene dekkingsmiddelen bevat.
Overzicht algemene dekkingsmiddelen
De algemene dekkingsmiddelen van de gemeente zijn die inkomsten van de gemeente waar geen directe dienstverlening en/of bestedingsverplichtingen tegenover staan. Het zijn dan ook vrij besteedbare middelen die jaarlijks worden ingezet ter dekking van de uitgaven op de diverse programma’s.
De algemene dekkingsmiddelen bestaan uit:
Algemene dekkingsmiddelen | Bijgest. Begroting2024 | Realisatie2024 | Afwijking |
Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is | 535.651 | 539.401 | 3.750 |
Algemene uitkeringen gemeentefonds | 2.330.434 | 2.343.385 | 12.952 |
Dividend | 111.334 | 112.426 | 1.092 |
Saldo financieringsfunctie | -23.637 | -17.316 | 6.322 |
Totaal | 2.953.782 | 2.977.896 | 24.114 |
Er zijn twee soorten lokale heffingen. Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is en die vrij kunnen worden ingezet. Deze soort van lokale heffingen vallen onder de Algemene dekkingsmiddelen en betreft de volgende heffingen:
Er zijn ook lokale heffingen die niet vrij kunnen worden ingezet omdat deze binnen de heffing dienen te worden ingezet en daarmee voor het uitvoeren van werkzaamheden of beleid. Het gaat om onder meer de volgende heffingen: afval- en rioolheffing, bedrijfsreinigingsrecht en de leges omgevingsvergunningen. Deze heffingen vallen niet onder de Algemene dekkingsmiddelen.
Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is | Bijgest. Begroting2024 | Realisatie2024 | Afwijking |
Onroerende zaakbelasting | 347.556 | 354.135 | 6.579 |
Roerende zaakbelasting | 342 | 330 | -12 |
Logiesbelasting | 15.515 | 15.522 | 7 |
Reclame- en precariobelasting | 15.338 | 15.786 | 448 |
Algemene parkeerbelasting | 156.901 | 153.628 | -3.273 |
Totaal | 535.651 | 539.401 | 3.750 |