Jaarstukken 2024

Financiën

Paginanummer in website: 36

Financiën

 

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Beheer van de stadOorspr. Begroting 2024Bijgestelde Begroting 2024Realisatie 2024Afwijking
Baten exclusief reserves299.200305.233302.163-3.070
Bijdragen rijk en medeoverheden
2.438
2.882
4.309
1.427
Belastingen
106.864
107.080
106.948
-131
Overige opbrengsten derden
185.041
188.582
184.548
-4.033
Overige baten
4.857
6.690
6.357
-333
Lasten exclusief reserves496.292525.788528.3202.532
Apparaatslasten
190.058
201.937
202.459
522
Inhuur
5.027
11.718
14.202
2.483
Overige apparaatslasten
7.079
6.335
6.426
91
Personeel
177.952
183.884
181.831
-2.053
Overige verrekeningen
-19.823
-21.591
-13.600
7.991
Overige verrekeningen
-19.823
-21.591
-13.600
7.991
Programmalasten
326.057
345.442
339.461
-5.980
Financieringslasten
0
0
0
0
Inkopen en uitbestede werkzaamheden
201.073
224.440
218.912
-5.528
Kapitaallasten
80.705
73.753
76.427
2.674
Overige programmalasten
43.182
44.741
43.235
-1.506
Subsidies en inkomensoverdrachten
1.098
2.508
887
-1.620
Vennootschapsbelasting868868742-126
Reserves
3.205
9.850
8.129
-1.721
Onttrekking reserves3.2059.7508.029-1.721
Bestemmingsreserve Afvalstoffenheffing
0
1.500
1.497
-3
Bestemmingsreserve Blauwalg Kralingse Plas
0
200
48
-152
Bestemmingsreserve Duurzaamheidstransitiebudget
0
4.845
4.202
-643
Bestemmingsreserve Energietransitie
3.190
3.190
2.282
-908
Bestemmingsreserve Evenementenfonds
0
0
0
0
Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling
15
15
0
-15
Bestemmingsreserve Herstelmaatregelen Corona korte termijn
0
0
0
0
Bestemmingsreserve Luchtsingel
0
0
0
0
Bestemmingsreserve Niet gesprongen explosieven
0
0
0
0
Bestemmingsreserve NPRZ
0
0
0
0
Rotterdams Investeringsmotor
0
0
0
0
Toevoeging reserves0000
Bestemmingsreserve Afvalstoffenheffing
0
0
0
0
Vrijval reserves01001000
Bestemmingsreserve Blauwalg Kralingse Plas
0
100
100
0
Bestemmingsreserve Duurzaamheidstransitiebudget
0
0
0
0
Bestemmingsreserve Energietransitie
0
0
0
0
Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling
0
0
0
0
Bestemmingsreserve Luchtsingel
0
0
0
0

Afwijkingen ten opzichte van de bijgestelde begroting

Overzicht afwijkingen programma Afwijking baten Afwijking lasten Afwijking reserves Afwijking saldo
1. Aanpak en preventie op zwerfafval 0 -2.310 0 2.310
2. Lagere onderhoudslasten voertuigen -2.508 -3.353 0 845
3. Beheer en onderhoud van de openbare ruimte 0 8.035 0 -8.035
4. Begraven en cremeren -32 870 0 -902
5. Leges gebruik van de weg -665 -7 0 -658
6. Bestemmingsreserves 0 -1.721 -1.721 0
7. Diverse afwijkingen 134 1.017 0 -883
Subtotaal afwijkingen -3.070 2.532 -1.721 -7.323
8. Vennootschapsbelasting 0 -126 0 126
Totaal afwijkingen -3.070 2.406 -1.721 -7.197

Het gaat hier om het saldo van baten en lasten. Een positief bedrag betekent dat de baten hoger of de lasten lager zijn ten opzichte van de begroting. Een negatief bedrag betekent dat de baten lager of de lasten hoger zijn ten opzichte van de begroting.

Toelichting afwijkingen

Het saldo van het programma bedraagt € 7,2 mln nadelig. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn: 

1.      Aanpak en preventie op zwerfafval
De projecten ter bestrijding en preventie van zwerfafval zijn door onduidelijkheid over de hoogte van de vergoeding vanuit de plasticproducenten later in het jaar gestart. Na de zomer is besloten om deze projecten door te schuiven naar 2025 vanwege het te verwachten financieel resultaat van het programma. Dit leidde ertoe dat er een onderbesteding op deze activiteiten heeft plaatsgevonden.


2.      Lagere onderhoudslasten voertuigen
Door het vertrek van klanten zijn lagere baten en lasten gerealiseerd. Deze voertuigen zijn niet meer in beheer en daardoor zijn er lagere onderhoudslasten.

3.      Beheer en onderhoud van de openbare ruimte
De lasten voor beheer en onderhoud van de openbare ruimte zijn toegenomen. Het is slechts deels gelukt om de prijsstijgingen te compenseren door minder onderhoud uit te voeren. Daarnaast heeft het beheer en onderhoud meer personele inzet gevraagd.

4.      Begraven en cremeren
De overschrijding wordt veroorzaakt door hogere lasten voor energie, materieel en afvalverwerking.

5.      Leges gebruik van de weg
Er zijn minder vergunningen aangevraagd. Hierdoor zijn er lagere baten.

6.      Bestemmingsreserves

  • De lagere onttrekking aan de Bestemmingsreserve Energietransitie vloeit voornamelijk voort uit een lagere realisatie LED vervanging in 2023. Dit werd mede veroorzaakt door een geschil met de leverancier van armaturen. De hieruit voortvloeiende kapitaalslasten in 2024 pakten daardoor lager uit wat resulteert in een lagere dekking van de kapitaalslasten vanuit de Bestemmingsreserve Energietransitie (€ 908.000).
  • Voor meerdere projecten uit het programma Rotterdam Circulair is, zowel intern als extern, extra financiering gevonden. Daarnaast is personeel efficiënter ingezet, waardoor de lasten lager zijn. Hierdoor wordt de Bestemmingsreserve Duurzaamheidstransitiebudget voor een lager bedrag  onttrokken (€ 643.000).
  • De overdracht van het gemaal Kralinger Hout en de hiermee gemoeide kosten zouden initieel in 2024 plaatsvinden maar zijn doorgeschoven naar 2025. Dit veroorzaakt een onderbesteding op deze Bestemmingsreserve Blauwalg (€ 152.000). De resterende kosten worden in het eerste kwartaal 2025 in rekening gebracht en verrekend met de Bestemmingsreserve Blauwalg. 
  • Een lagere onttrekking op de Bestemmingsreserve Afvalstoffenheffing vanwege het lager uitvallen van de lasten (€ 3.000).
  • De financiering voor het plaatsen van verkeerspalen bij het Centraal station is onbedoeld begroot op 2 programma’s. De lasten en het onttrekken aan de Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling zijn gerealiseerd op het programma Stedelijke ontwikkeling. Dit veroorzaakt een onderbesteding op deze Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling (€ 15.000).

7.      Diverse afwijkingen
Op diverse budgetten zijn kleine afwijkingen.

8.      Vennootschapsbelasting
Op de gemeentelijke activiteiten waarvoor een vennootschapsbelastingplicht geldt, is er een voordeliger resultaat van € 126.000 behaald door een lagere voorlopige aanslag.

Programma en Rotterdamse taakvelden

Saldo programma Beheer van de stad/Rotterdams taakveldOorspr. Begroting 2024Bijgestelde Begroting 2024Realisatie 2024Afwijking
Beheer van de stad
Afval - Grondstoffen25.70125.29424.653-641
Begraafplaatsen en crematoria-961-1.451-2.367-916
Cultureel erfgoed - Archeologie-1.618-1.579-1.246333
Milieubeheer - Nazorg bodemsanering en Beheer-1.905-1.916-1.675240
Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer-56.235-56.312-59.151-2.839
Openbare orde en veiligheid - Ontplofbare oorlogsresten0-2.187-2.296-109
Overige baten en lasten - Vervoer & Materieel4.2914.0144.917904
Riolering14.10214.10214.1097
Ruimtelijke Ordening - Beheer-9.220-9.532-9.975-443
Verkeer en vervoer - Beheer-168.910-182.006-185.738-3.733
Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid0000

Realisatie bestemmingsreserves

Onder dit programma vallen de volgende reserves: