Jaarstukken 2024

Financiën

Paginanummer in website: 43

Financiën

 

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten BelastingenOorspr. Begroting 2024Bijgestelde Begroting 2024Realisatie 2024Afwijking
Baten exclusief reserves381.998391.198399.6728.474
Bijdragen rijk en medeoverheden
0
0
344
344
Belastingen
356.613
363.413
369.991
6.578
Overige opbrengsten derden
25.386
27.786
29.335
1.549
Overige baten
0
0
2
2
Lasten exclusief reserves15.93718.64620.3301.684
Apparaatslasten
22.622
25.220
24.313
-907
Inhuur
304
1.299
1.255
-44
Overige apparaatslasten
663
578
1.135
557
Personeel
21.655
23.344
21.923
-1.421
Overige verrekeningen
-17.277
-16.474
-16.356
119
Overige verrekeningen
-17.277
-16.474
-16.356
119
Programmalasten
10.592
9.899
12.372
2.473
Inkopen en uitbestede werkzaamheden
4.187
3.645
3.218
-426
Kapitaallasten
0
0
0
0
Overige programmalasten
6.405
6.255
9.154
2.899
Reserves
2.000
2.620
1.021
-1.598
Onttrekking reserves2.0002.6201.021-1.598
Basisregistratie wettelijke dienstverlening
0
0
0
0
Bestemmingsreserve Nieuw Belastingsysteem
2.000
2.481
958
-1.523
Bestemmingsreserve Toeslagenaffaire Belastingen
0
139
64
-75
Toevoeging reserves0000
Bestemmingsreserve Nieuw Belastingsysteem
0
0
0
0
Vrijval reserves0000
Basisregistratie wettelijke dienstverlening
0
0
0
0
Bestemmingsreserve project BAG WOZ
0
0
0
0

Afwijkingen ten opzichte van de bijgestelde begroting

Overzicht afwijkingen programma Afwijking baten Afwijking lasten Afwijking reserves Afwijking saldo
1. Onroerendezaakbelasting niet-woningen  6.230 0 0 6.230
2. Aanmanings- en vervolgopbrengsten 1.000 0 0 1.000
3. Overige belastingsoorten 795 0 0 795
4. Voorziening dubieuze debiteuren 0 3.000 0 -3.000
5. Bestemmingsreserve Nieuw Belastingsysteem 0 -1.523 -1.523 0
6. Diverse afwijkingen 448 207 -75 166
Totaal afwijkingen 8.474 1.684 -1.598 5.191
Het gaat hier om het saldo van baten en lasten. Een positief bedrag betekent dat de baten hoger of de lasten lager zijn ten opzichte van de begroting. Een negatief bedrag betekent dat de baten lager of de lasten hoger zijn ten opzichte van de begroting.
Toelichting afwijkingen

Het saldo van het programma Belastingen bedraagt € 5,2 mln voordelig. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:

1. Onroerendezaakbelasting niet-woningen

Er is sprake van een positief resultaat van € 6,2 mln op onroerende zaken niet-woningen. De reden van deze hogere belastingopbrengsten is nieuwe inzichten in de waardering en investeringen van bedrijfspanden in Rotterdam.

2. Aanmanings- en vervolgopbrengsten

De gemeente realiseerde in 2024 € 1,0 mln hogere aanmanings- en vervolgopbrengsten ten opzichte van de begroting. Dit heeft twee oorzaken. Enerzijds verstuurt de gemeente meer betalingsherinneringen dan vorig jaar. Anderzijds zijn de tarieven van aanmaningen en dwangbevelen gestegen. De hoogte van dit tarief wordt vastgesteld door het Rijk. 

3. Overige belastingopbrengsten

Bij drie belastingsoorten zijn de opbrengsten hoger ten opzichte van de begroting. Allereerst bij de precariobelasting ad € 350.000. Dit komt door de toename van het aantal bouwprojecten (en daarmee bouwplaatsen) in Rotterdam. Daarnaast bij onroerendezaakbelasting woningen, voor € 350.000. Ook voor deze belastingsoort geldt dat wanneer er meer gebouwd wordt in Rotterdam er sprake is van meeropbrengsten. Ten slotte de reclamebelasting, met € 100.000. In Rotterdam is vorig jaar meer geadverteerd in de buitenruimte dan vooraf begroot. 

4. Voorziening dubieuze debiteuren

Er wordt € 3,0 mln extra gedoteerd aan de voorziening dubieuze debiteuren. Dit komt deels doordat het langer duurt voordat betalingen binnen zijn. Maar ook deels doordat belastingtarieven van de gemeente zijn gestegen, terwijl de begroting voor deze post eerder niet is bijgesteld. 

5. Bestemmingsreserve nieuw belastingsysteem

Sinds 2024 werkt de gemeente toe naar een nieuw belastingsysteem. Dit noemen we De Nieuwe Hef. Sommige werkzaamheden zijn niet in 2024 gerealiseerd, maar worden doorgeschoven naar 2025. Hierdoor is er minder onttrokken aan de bestemmingsreserve: - € 1,6 mln. In de apparaatslasten zijn middelen opgenomen voor de voorbereiding, implementatie en nazorg van De Nieuwe Hef. Door het doorschuiven van een deel van de werkzaamheden naar 2025, is er een onderbesteding van circa € 1 mln ontstaan. Als gevolg hiervan is in de programmalasten sprake van een onderbesteding van € 523.000.  

6. Diverse afwijkingen

Dit betreft een saldo van diverse afwijkingen die gezamenlijk leiden tot een positief resultaat van € 166.000. Dit voordeel wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende factoren:

  • Een positief resultaat door bijdragen van het Rijk en medeoverheden, als gevolg van onverwachte UWV-bijdragen die niet in de begroting waren opgenomen.
  • Een positief resultaat uit vergoedingen voor uitvoeringskosten en kwijtgescholden bedragen in verband met de toeslagenaffaire, waarvoor vergoedingen ontvangen worden van het Rijk.
  • Een overbesteding op inkopen en uitbestede werkzaamheden.

Programma en Rotterdamse taakvelden

Saldo programma Belastingen/Rotterdams taakveldOorspr. Begroting 2024Bijgestelde Begroting 2024Realisatie 2024Afwijking
Belastingen
Belastingen overig13.28913.49712.097-1.401
Logiesbelasting16.76815.47115.4787
OZB niet-woningen266.237271.297277.5316.235
OZB woningen71.76774.90775.258350

Realisatie bestemmingsreserves

Onder dit programma vallen de volgende reserves: