Jaarstukken 2024

Financiën

Paginanummer in website: 80

Financiën

 

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten DienstverleningOorspr. Begroting 2024Bijgestelde Begroting 2024Realisatie 2024Afwijking
Baten exclusief reserves17.00318.80420.2241.420
Bijdragen rijk en medeoverheden
347
447
1.058
611
Dividenden
0
1.400
1.394
-6
Overige opbrengsten derden
16.655
16.957
17.772
815
Overige baten
0
0
0
0
Lasten exclusief reserves98.283100.02098.158-1.862
Apparaatslasten
71.362
70.160
70.062
-97
Inhuur
970
1.158
4.342
3.184
Overige apparaatslasten
1.888
1.210
1.234
23
Personeel
68.505
67.791
64.487
-3.305
Overige verrekeningen
3.007
2.111
3.176
1.065
Overige verrekeningen
3.007
2.111
3.176
1.065
Programmalasten
23.914
27.750
24.920
-2.830
Inkopen en uitbestede werkzaamheden
17.921
20.270
17.430
-2.840
Kapitaallasten
221
2.121
2.262
141
Overige programmalasten
0
0
-5
-5
Subsidies en inkomensoverdrachten
5.772
5.360
5.233
-126
Reserves
910
1.603
110
-1.493
Onttrekking reserves1.6992.392898-1.493
Bestemmingsreserve Achterstanden Stadsarchief
0
0
0
0
Bestemmingsreserve Citylab
253
253
253
0
Bestemmingsreserve Compensatie Joodse gemeenschap in Rotterdam
0
0
0
0
Bestemmingsreserve Doorontwikkeling Organisatie
0
0
0
0
Bestemmingsreserve Herinrichting Driehoeksplein
0
0
0
0
Bestemmingsreserve Investeringen Rozenburg
0
0
0
0
Bestemmingsreserve Masterplan Dienstverlening
0
0
0
0
Bestemmingsreserve Menselijke Maat
0
681
400
-281
Bestemmingsreserve Mooi Mooi Middelland
0
0
0
0
Bestemmingsreserve Subsidie gebiedscommissie
0
0
0
0
Bestemmingsreserve Verkiezingen
1.446
1.446
234
-1.212
Rotterdams Investeringsmotor
0
11
11
0
Toevoeging reserves1.4771.4771.4770
Bestemmingsreserve Citylab
31
31
31
0
Bestemmingsreserve Herinrichting Driehoeksplein
0
0
0
0
Bestemmingsreserve Verkiezingen
1.446
1.446
1.446
0
Vrijval reserves6896896890
Bestemmingsreserve Achterstanden Stadsarchief
0
0
0
0
Bestemmingsreserve Citylab
689
689
689
0
Bestemmingsreserve Continuering programma Wijk aan Zet 22-23
0
0
0
0
Bestemmingsreserve Herinrichting Driehoeksplein
0
0
0
0
Bestemmingsreserve Kwaliteitsverbetering BRP
0
0
0
0
Bestemmingsreserve Menselijke Maat
0
0
0
0
Bestemmingsreserve Mooi Mooi Middelland
0
0
0
0
Bestemmingsreserve Veerkrachtig BoTu
0
0
0
0
Bestemmingsreserve Verkiezingen
0
0
0
0

Afwijkingen ten opzichte van de bijgestelde begroting

Overzicht afwijkingen programma Afwijking baten Afwijking lasten Afwijking reserves Afwijking saldo
1. Opbrengsten leges 843 0 0 843
2. Wijkbudget 0 -1.667 0 1.667
3. Verkiezingen 0 -1.212 -1.212 0
4. Menselijke Maat 0 -281 -281 0
5. Overige afwijkingen 577 1.298 0 -721
Totaal afwijkingen 1.420 -1.862 -1.493 1.789

Het gaat hier om het saldo van baten en lasten. Een positief bedrag betekent dat de baten hoger of de lasten lager zijn ten opzichte van de begroting. Een negatief bedrag betekent dat de baten lager of de lasten hoger zijn ten opzichte van de begroting.

Toelichting afwijkingen

Het saldo van het programma bedraagt € 1,8 mln voordelig. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:

1. Opbrengsten leges

Door een grotere vraag naar rijbewijzen en hogere opbrengsten vanuit producten burgerlijke stand en informatieverstrekking vallen de opbrengsten uit leges hoger uit dan verwacht. Dit levert een voordelig resultaat op van € 843.000.

2. Wijkbudget

Het wijkbudget van de wijkraden is niet volledig besteed. De onderbesteding bestaat voor € 1,2 mln uit lagere uitgaven voor representatie- en communicatiemiddelen en voor € 467.000 uit minder bewonersinitiatieven.

3. Verkiezingen

De programmakosten voor de Europese verkiezingen 2024 zijn door administratieve redenen en efficiencyvoordelen lager uitgevallen dan begroot. Dit heeft geresulteerd in een lagere onttrekking aan de Bestemmingsreserve Verkiezingen van € 1,2 mln.

4. Menselijke maat

Op een aantal projecten om de menselijke maat binnen de gemeentelijke dienstverlening te verbeteren, is minder besteed dan vooraf begroot. Het projectvoorstel 'Doenvermogen' schuift door naar 2025, evenals de verwachte kosten voor dit project. Dit heeft geresulteerd in een lagere onttrekking aan de bestemmingsreserve van € 281.000.

5. Overige afwijkingen

Dit betreft een saldo van diverse afwijkingen die gezamenlijk leiden tot een negatief resultaat van € 721.000. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende factoren:

  • Vanuit het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) is een financiële bijdrage ontvangen voor vervanging van personeel bij ziekte, zwangerschapsverlof en ouderschapsverlof. Deze extra baten waren niet begroot;
  • Hogere afdrachten vanuit leges, enerzijds door gerealiseerde extra opbrengsten vanuit leges, anderzijds doordat bij verwerking van de verwachte meeropbrengsten als gevolg van de reisdocumentenpiek de afdrachten in de begroting niet evenredig zijn toegenomen met de opbrengsten;
  • Hogere projectlasten voor de Kleine Kernen Aanpak. 

Programma en Rotterdamse taakvelden

Saldo programma Dienstverlening/Rotterdams taakveldOorspr. Begroting 2024Bijgestelde Begroting 2024Realisatie 2024Afwijking
Dienstverlening
Bestuur - Gebieden, inspraak en participatie-30.155-30.790-30.355435
Burgerzaken-43.216-42.125-41.195930
Musea - stadsarchief-6.999-6.698-6.275423

Realisatie bestemmingsreserves

Onder dit programma vallen de volgende reserves: