Jaarstukken 2024

Financiën

Paginanummer in website: 150

Financiën

 

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten VeiligOorspr. Begroting 2024Bijgestelde Begroting 2024Realisatie 2024Afwijking
Baten exclusief reserves13.68828.95730.4391.483
Bijdragen rijk en medeoverheden
8.194
22.450
24.074
1.624
Overige opbrengsten derden
5.494
6.506
6.355
-151
Overige baten
0
0
10
10
Lasten exclusief reserves209.007217.379213.908-3.471
Apparaatslasten
96.921
98.161
99.928
1.767
Inhuur
412
1.652
2.031
380
Overige apparaatslasten
2.625
2.512
3.131
619
Personeel
93.884
93.997
94.765
768
Overige verrekeningen
1.287
2.212
3.007
795
Overige verrekeningen
1.287
2.212
3.007
795
Programmalasten
110.799
117.007
110.974
-6.033
Financieringslasten
0
0
0
0
Inkopen en uitbestede werkzaamheden
26.400
36.537
33.566
-2.971
Kapitaallasten
529
560
560
0
Overige programmalasten
138
138
67
-71
Sociale uitkeringen
0
0
3
3
Subsidies en inkomensoverdrachten
83.733
79.772
76.779
-2.993
Reserves
400
470
419
-50
Onttrekking reserves400470419-50
Bestemmingsreserve Saneringskosten Van der Gaag dossier
0
0
0
0
Bestemmingsreserve Winkelstratenaanpak
0
142
92
-50
Bestemmingsreserve ZVHRR versterken dv personen met verward gedrag
400
328
328
0
Vrijval reserves0000
Bestemmingsreserve Saneringskosten Van der Gaag dossier
0
0
0
0

Afwijkingen ten opzichte van de bijgestelde begroting

Overzicht afwijkingen programma Afwijking baten Afwijking lasten Afwijking reserves Afwijking saldo
1. Afwijking programmabaten en -lasten 595 -1.294 0 1.889
2. Hogere baten 888 0 0 888
3. Hogere personeelslasten 0 527 0 -527
4. Project goed huren en verhuren 0 -500 0 500
5. Nacalculatie VRR 0 -1.531 0 1.531
6. RET-subsidie 0 -1.084 0 1.084
7. Huldiging Feyenoord 0 688 0 -688
8. Reserves 0 0 -50 -50
9. Diverse afwijkingen 0 -276 0 276
Totaal afwijkingen 1.483 -3.471 -50 4.903

Het gaat hier om het saldo van baten en lasten. Een positief bedrag betekent dat de baten hoger of de lasten lager zijn ten opzichte van de begroting. Een negatief bedrag betekent dat de baten lager of de lasten hoger zijn ten opzichte van de begroting.

 

Toelichting afwijkingen

Het saldo van het programma bedraagt € 4,9 mln voordelig. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:

1. Afwijking programmabaten en -lasten

Door verschuiving over de jaargrenzen heen, waren er in 2024 hogere baten uit Rijkssubsidies dan vooraf was begroot (voordeel € 595.000), tevens vielen diverse programmalasten lager uit, met name van programma Haven (voordeel € 1,3 mln). 

2. Hogere baten

Er zijn per saldo hogere baten gerealiseerd van onder andere huisvuilboetes en ontvangen ziektegelduitkeringen (voordeel € 888.000). 

3. Hogere personeelslasten

Aan personeel is op dit programma € 527.000 meer uitgegeven dan was begroot. Dit heeft diverse oorzaken: 

Sinds 2022 worden handhavers ingedeeld in een hogere functionele schaal met een hoger salaris. De herwaardering wordt geleidelijk uitgevoerd. Ook zijn veel aspirant-handhavers geworven. Omdat deze het opleidingstraject nog moeten doorlopen starten ze in de aanloopschaal. Daarnaast is het lastig om handhavers aan te trekken in deze huidige markt, waardoor nog sprake is van onderbezetting van vast personeel en inhuur (voordeel € 337.000).

Bij Toezicht zijn er relatief veel medewerkers die vanwege hun jarenlange werkervaring op de hoogste trede van hun salarisschaal krijgen uitbetaald, terwijl de begrote loonkosten volgens de concernkaders zijn gebaseerd op een lager normbedrag. Daarnaast zijn er cao-verhogingen geweest op cluster-specifieke loonkosten zoals de onregelmatigheidstoeslag. Deze verhogingen zijn niet gecompenseerd in de begroting (nadeel € 921.000).

Bij Veiligheid is er vooruitlopend op de krimpopgave vanaf 2025 gestuurd op minder bezetting, waardoor er per saldo minder is uitgegeven aan personeel en overige apparaatslasten in 2024 (voordeel € 646.000).

Bij de Regionale Veiligheidsactiviteiten is meer uitgegeven aan personeel dan begroot, doordat het deel van de personele lasten dat kon worden verrekend met een ontvangen Rijkssubsidie niet goed was begroot (nadeel € 589.000). Per saldo heeft dit echter geen effect, omdat dit gedekt wordt door de ontvangen subsidie.

4. Project goed huren en verhuren

Handhavers zijn ingezet op het project ‘Goed huren en verhuren’, dat onderdeel is van het programma Bestaande Stad. De hiervoor ontvangen vergoeding van € 500.000 was niet begroot.

5. Nacalculatie Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR)

Op Regionale Veiligheidsactiviteiten is een voordeel ontstaan van € 1,5 mln. De belangrijkste oorzaak hiervan is de begrote en verwachte nacalculatie van de VRR over 2023, waarvoor uiteindelijk toch geen factuur is gekomen.

6. RET-subsidie

De RET-subsidie OV-surveillanten 2023 en 2024 is niet volledig benut, doordat de RET onvoldoende in staat is gebleken om hiervoor voldoende mensen in te huren. Er was hiervoor al € 700.000 van de begroting bijgesteld, waardoor het voordeel uiteindelijk nog € 1,1 mln was.

7. Huldiging Feyenoord

De huldiging van Feyenoord naar aanleiding van het winnen van de KNVB beker 2024 was niet begroot (nadeel € 688.000). 

8. Reserves

Als gevolg van de latere start van het project winkelstraten schuift een klein bedrag vanuit de bestemmingsreserve winkelstratenaanpak door naar 2025 (nadeel € 50.000). De einddatum van deze reserve wordt daarmee 31-12-2025. De reserve verwarde personen van het Zorg en Veiligheidshuis Rotterdam is conform begroting onttrokken en zal eind 2025 volledig zijn uitgeput, net als de reserve winkelstraten.  

9. Diverse afwijkingen

Op diverse budgetten zijn kleine afwijkingen gerealiseerd (voordeel € 276.000).

Programma en Rotterdamse taakvelden

Saldo programma Veilig/Rotterdams taakveldOorspr. Begroting 2024Bijgestelde Begroting 2024Realisatie 2024Afwijking
Veilig
Crisisbeheersing en Brandweer - Regionale veiligheidsactiviteiten-80.243-76.748-75.2171.531
Openbare orde en veiligheid - Handhaving en toezicht-66.345-64.529-63.4271.102
Openbare orde en veiligheid - Veiligheid-48.332-46.676-44.4062.270

Realisatie bestemmingsreserves

Onder dit programma vallen de volgende reserves: