Jaarstukken 2024

Financiën

Paginanummer in website: 168

Financiën

 

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Werk en inkomenOorspr. Begroting 2024Bijgestelde Begroting 2024Realisatie 2024Afwijking
Baten exclusief reserves592.271607.214606.354-861
Bijdragen rijk en medeoverheden
578.469
595.386
596.943
1.557
Overige opbrengsten derden
13.802
11.829
9.386
-2.443
Overige baten
0
0
24
24
Lasten exclusief reserves843.450899.826880.651-19.175
Apparaatslasten
176.897
186.440
183.916
-2.524
Inhuur
6.305
2.344
4.913
2.569
Overige apparaatslasten
5.409
4.004
3.846
-158
Personeel
165.182
180.091
175.157
-4.934
Overige verrekeningen
-2.123
1.001
374
-627
Overige verrekeningen
-2.123
1.001
374
-627
Programmalasten
668.676
712.386
696.361
-16.025
Financieringslasten
0
0
0
0
Inkopen en uitbestede werkzaamheden
42.494
38.896
28.390
-10.506
Kapitaallasten
0
0
8
8
Overige programmalasten
116
-1.650
-10.562
-8.912
Salariskosten WSW en WIW
57.005
63.760
58.013
-5.747
Sociale uitkeringen
554.075
592.662
599.408
6.746
Subsidies en inkomensoverdrachten
14.986
18.718
21.103
2.385
Reserves
3.709
16.675
6.050
-10.625
Onttrekking reserves4.94049.54738.922-10.625
Begeleiding naar werk voor Statushouders
0
0
0
0
Bestemmingsreserve Armoedebeleid
0
0
0
0
Bestemmingsreserve Bijzondere bijstand, studenten
0
400
319
-81
Bestemmingsreserve Breed Offensief
0
738
616
-122
Bestemmingsreserve BUIG (uitkeringen Participatiewet e.d.)
1.231
35.557
31.869
-3.688
Bestemmingsreserve Dichterbij dan je denkt
358
358
149
-209
Bestemmingsreserve Doorlopende werkzaamheden Tozo-regeling
1.451
1.451
996
-456
Bestemmingsreserve Herinrichten instrument Hallo Werk t.b.v. Pro VSO jongeren
0
76
76
0
Bestemmingsreserve Herstelprogramma Functiewaardering SW
0
3.817
0
-3.817
Bestemmingsreserve Impuls baankansen speciaal voortgezet onderwijs
0
0
0
0
Bestemmingsreserve Spaarsaldo Participatiebudget
0
0
0
0
Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds
1.900
6.943
4.678
-2.265
Bestemmingsreserve Uitvoering energietoeslag
0
0
0
0
Bestemmingsreserve Uitvoeringskosten kwijtschelding - Toeslagenaffaire
0
206
219
13
Rotterdams Investeringsmotor
0
0
0
0
Toevoeging reserves1.23133.57133.5710
Begeleiding naar werk voor Statushouders
0
0
0
0
Bestemmingsreserve BUIG (uitkeringen Participatiewet e.d.)
1.231
30.409
30.409
0
Bestemmingsreserve RAP fonds
0
1.696
1.696
0
Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds
0
1.466
1.466
0
Vrijval reserves07007000
Bestemmingsreserve Breed Offensief
0
200
200
0
Bestemmingsreserve BUIG (uitkeringen Participatiewet e.d.)
0
0
0
0
Bestemmingsreserve Doorlopende werkzaamheden Tozo-regeling
0
0
0
0
Bestemmingsreserve MaaS en Ma!N
0
0
0
0
Bestemmingsreserve Nieuw Beschut
0
0
0
0
Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds
0
500
500
0
Bestemmingsreserve Uitvoeringskosten RBZ
0
0
0
0

Afwijkingen ten opzichte van de bijgestelde begroting

Overzicht afwijkingen programma Afwijking baten Afwijking lasten Afwijking reserves Afwijking saldo
1. BUIG-saldo 2024 100 -3.588 -3.688 0
2. Compensatie kwijtschelding schulden Toeslagenaffaire 1.600 0 13 1.613
3. Tijdelijke Ondersteuning Zelfstandige Ondernemers  -1.100 -1.100 -456 -456
4. Opvang Vluchtelingen Oekrainers  2.080 2.080 0     0
5. Ontvangen bijdrage UWV personeelslasten 1.440 0 0 1.440
6. Rijnmond Arbeidsmarkt Perspectieffonds 165 -600   0 765
7. Bestemmingsreserve Steun- en Herstelpakket 0 0 -800 -800
8. WerkgeversServicePunt Rotterdam -345 -3.355 -1.675 1.335
9. Omzet Rotterdam Inclusief  -3.770 -2.925 0 -845
10. Gemeentelijke Garantiebanen 0 -2.000 0 2.000
11. Herstelprogramma Functiewaardering Sociale Werkvoorziening 0 -5.745 -3.817 1.928
12. Rotterdam Inclusief  0 -1.160 -122 1.038
13. Jongerenloket -1.000 -2.430 -80 1.350
14. Onderzoeken en juridische advisering vanwege mogelijke fraude 0 884 0 -884
15. Diverse afwijkingen -31 764 0 -795
Totaal afwijkingen -861 -19.175 -10.625 7.690

Het gaat hier om het saldo van baten en lasten. Een positief bedrag betekent dat de baten hoger of de lasten lager zijn ten opzichte van de begroting. Een negatief bedrag betekent dat de baten lager of de lasten hoger zijn ten opzichte van de begroting.

Toelichting afwijkingen

Het saldo van het programma bedraagt € 7,6 mln voordelig. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:

  1. BUIG-saldo 2024

    Het definitieve budget voor Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten (BUIG) 2024 voor Rotterdam bedraagt € 575 mln. De totale uitkeringslasten inclusief loonkostensubsidie (LKS) bedragen € 603,6 mln. Hiervan is € 19,6 mln voor LKS. Het BUIG-tekort inclusief LKS 2024 bedraagt daarmee € 28,6 mln. Dit is € 2,4 mln lager dan eerder werd begroot. Door het lagere BUIG-tekort, en na enkele technische verrekeningen, hoeft er € 3,6 mln minder aan de reserve BUIG te worden onttrokken.

    2. Compensatie kwijtschelding schulden Toeslagenaffaire

    Het gaat hier om een vordering van € 1,6 mln van de gemeente op het Rijk. Het gaat om gemeentelijke schulden die zijn kwijt gescholden voor slachtoffers van de Toeslagenaffaire.

    3. Tijdelijke Ondersteuning Zelfstandige Ondernemers

    De regeling Tijdelijke Overbrugging Zelfstandige Ondernemers (TOZO) is in 2020 tot stand gekomen als een tijdelijke regeling voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp'ers. De regeling is bedoeld voor ondernemers die door de coronacrisis financieel in de problemen kwamen en niet in hun levensonderhoud konden voorzien. In 2024 is voor een totaal van € 1,1 mln meer ontvangen dan begroot aan vorderingen op levensonderhoud, bedrijfskredieten en voorschotten TOZO. Dit leidde tot een terugvordering van het Rijk voor hetzelfde bedrag. 
    De uitvoeringslasten zijn lager dan begroot. Daardoor hoeft € 456.000 minder te worden onttrokken vanuit een hiervoor gevormde Bestemmingsreserve Doorlopende werkzaamheden TOZO-regeling.

    4. Opvang Vluchtelingen Oekraïners

    Voor een bedrag van € 1,2 mln zijn leefgelden voor de gemeentelijke opvang begroot. Het gaat hier om leefgelden voor zowel de gemeentelijke als particuliere opvang. De werkelijke uitgaven in 2024 (en daarmee ook de baten) bedragen € 3,3 mln en zijn dus bijna € 2,1 mln hoger dan begroot.

    5. Ontvangen bijdrage UWV personeelslasten

    Vanuit het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) is € 1,4 mln meer ontvangen dan begroot voor een financiële bijdrage bij ziekte, zwangerschapsverlof en ouderschapsverlof.

    6. Rijnmond Arbeidsmarkt Perspectieffonds

    In 2024 is het subsidiebedrag voor het Rijnmond Arbeidsmarkt Perspectieffonds verstrekt. De toegekende subsidies hebben echter tot € 600.000 minder lasten geleid in 2024. Hier staan wel verplichtingen voor de komende jaren tegenover. In 2025 is een bijdrage ontvangen van een regiogemeente voor het fonds. Bij de jaarrekening is daarom een bestemmingsvoorstel ingediend van € 765.000.

    7. Bestemmingsreserve Steun- en Herstelpakket

    Voor de Taakmutatie Gemeentefonds Crisisdienstverlening was een onttrekking begroot voor projecten die bij andere begrotingsprogramma's gerealiseerd zouden worden. Voor het grootste deel betreft dit een onttrekking van € 500.000 voor de cofinanciering van de regeling JTF-scholingsvoucher die niet is gedaan. Er zijn wel vouchers verstrekt, maar er zijn nog geen declaraties binnengekomen. Daardoor zullen de lasten later worden geboekt.  
    Daarnaast is op twee projecten, in het kader van het programma jeugdwerkgelegenheid, sprake van een lagere onttrekking van ca. € 300.000. Dit wordt veroorzaakt doordat het project START later is gestart. Op het project Nieuwe Energie voor de Bouw en Techniek is sprake van lagere instroomaantallen dan vooraf verwacht. Werkzaamheden voor deze projecten lopen door in 2025.

    8. WerkgeversServicePunt Rotterdam 

    Bij het WSPR is een onderbesteding van € 1,3 mln. Dit wordt veroorzaakt doordat voor het instrument dealmaking wel diverse nieuwe meerjarige afspraken zijn gemaakt, maar plaatsingen hierop deels nog moeten volgen. Hierdoor zijn minder kosten gemaakt. Verder lag de focus bij het Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) vooral op schuldhulpdienstverlening aan ondernemers en minder op ondersteuning aan startende ondernemers. De kosten voor schuldhulpdienstverlening komen terecht bij het programma Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving. Daarnaast zijn op verschillende overige onderdelen van het WSPR kleine onderbestedingen gerealiseerd. Daardoor hoeft € 1,7 mln minder te worden onttrokken vanuit een hiervoor gevormde Bestemmingsreserve Dichterbij dan je denkt, Taakmutatie Gemeentefonds Perspectief op Werk en Taakmutatie Gemeentefonds Crisisdienstverlening. 

    9. Omzet Rotterdam Inclusief

    Over 2024 is de gerealiseerde omzet € 21,5 mln. Dit is € 900.000 lager dan begroot. Hoewel de interne omzet hoger is dan begroot (€ 2,9 mln) is de externe omzet (€ 3,8 mln) lager uitgevallen.

    10. Gemeentelijke garantiebanen

    De uitgaven op gemeentelijke garantiebanen zijn € 2 mln lager dan begroot. Dit komt omdat de doelstelling voor de gemeentelijke garantiebanen niet helemaal is behaald. En doordat garantiebanen tijdelijk zijn ingevuld. In 2024 daalde (tijdelijk) het aantal vacatures binnen de organisatie. Wel voldoen we aan het quotum voor de Wet banenafspraak met het aantal behaalde garantiebanen.

    11. Herstelprogramma Functiewaardering Sociale Werkvoorziening

    In 2023 is het herstelprogramma rond de functiewaardering van de medewerkers van de Sociale Werkvoorziening (SW) gestart. In 2018 was geconstateerd dat het functiehuis voor de cao SW niet actueel was. Voor de eerste groep medewerkers is het herstelprogramma bijna afgerond. Bij de jaarrekening 2023 is voor de nabetaling van die groep een bestemmingsreserve gevormd. Door gewijzigde afspraken met de Belastingendienst, hebben de nabetalingen nog niet plaatsgevonden. Dit resulteert in een onderbesteding van € 5,9 mln. Tevens is de Bestemmingsreserve Herstelprogramma Functiewaardering SW van € 3,8 mln. niet aangewend.
    Om in 2025 aan de betalingsverplichting over 2024 en nabetaling van het herstelprogramma voor het de overige SW-medewerkers te kunnen voldoen, wordt een nieuw bestemmingsvoorstel ingediend.

    12. Rotterdam Inclusief

    Er resteert een onderbesteding bij Rotterdam Inclusief van € 1,0 mln. Deze bestaat uit minder uitgaven op salarislasten van € 1,4 mln. door het (tijdelijk) niet invullen van vacatures. Er is € 340.000 meer uitgegeven aan leasekosten en opstartkosten Werkstation op Zuid. Daardoor hoeft € 122.000 minder te worden onttrokken vanuit een hiervoor gevormde Bestemmingsreserve Breed Offensief.

    13. Jongerenloket

    Bij het Jongerenloket is een onderbesteding gerealiseerd van € 2,4 mln. Dit wordt verklaard door de latere start dan gepland van de programma’s Vroege Start en Steun Tijd Aandacht Richting en Toekomst (START). En er waren onvoldoende deelnemers voor de trajecten. Hierdoor vallen de baten en lasten lager uit dan begroot. Daardoor hoeft € 80.000 minder te worden onttrokken vanuit een hiervoor gevormde Bestemmingsreserve Bijzondere bijstand, studenten.

    14. Onderzoeken en juridische advisering vanwege mogelijke fraude

    In opdracht van het college van B&W zijn begin 2024 twee onafhankelijke onderzoeken gestart naar mogelijke fraude bij de gemeente Rotterdam (specifiek het cluster Stadsontwikkeling). Met collegebrief 25bb000792 is de raad geïnformeerd over de tussentijdse uitkomsten van deze onderzoeken. Bovendien heeft de gemeente juridische ondersteuning ingeschakeld. De kosten voor deze onderzoeken en advisering waren niet begroot, en leidden in 2024 tot een overschrijding van € 884.000.

De kosten zijn geboekt binnen dit begrotingsprogramma, omdat het ambtelijke opdrachtgeverschap voor deze onderzoeken hier organisatorisch was belegd. Voor meer informatie over deze onderzoeken, zie de tegel ‘frauderisicomanagement’ in de paragraaf bedrijfsvoering in deze jaarstukken


15. Diverse afwijkingen

Het gaat hier om een saldo van verschillende kleinere lastenoverschrijdingen.

Programma en Rotterdamse taakvelden

Saldo programma Werk en inkomen/Rotterdams taakveldOorspr. Begroting 2024Bijgestelde Begroting 2024Realisatie 2024Afwijking
Werk en inkomen
Arbeidsparticipatie - Maatschappelijk-23.075-23.398-22.0521.345
Arbeidsparticipatie - Werk-66.628-66.319-64.6911.628
Begeleide participatie-104.339-107.005-102.4184.587
Inkomensregelingen - Inkomen-53.427-79.215-79.085130

Realisatie bestemmingsreserves

Onder dit programma vallen de volgende reserves: