Voorjaarsnota 2025

Financiën

Paginanummer in website: 91

Financiën

 

Financiële bijstellingen

Bijstellingen DienstverleningBegroting 2025Raming 2026Raming 2027Raming 2028Raming 2029
Kasschuif BurgerzakenKasschuiven-132132000
10%-regeling bewonersinitiatievenRamingsbijstellingen onvermijdelijk-6460000
Actualisatie kapitaallastenRamingsbijstellingen onvermijdelijk00000
Bijdragen Rijk en medeoverhedenRamingsbijstellingen onvermijdelijk00000
Stadsarchief begroting 2025Ramingsbijstellingen onvermijdelijk00000
Vacaturemanagement Stadsarchief en procesoptimalisatie bij VerkiezingenRamingsbijstellingen onvermijdelijk32776000
Financiering Zuiderparkdagen 2026Ramingsbijstellingen vermijdbaar0-7000
VacaturemanagementRamingsbijstellingen vermijdbaar1.2810000
Bestemmingsreserve Kiezen voor RotterdamReserves00000
Bestemmingsreserve Menselijke MaatReserves00000
Bijdrage gebruik Basisregistratie Personen (BRP) 2024Taakmutaties290000
SignnaalmanagementsysteemTaakmutaties-680000
Technische wijzigingenTechnische wijzigingen-312106102103-20

Toelichting financiële bijstellingen

Kasschuif Burgerzaken
Bij Burgerzaken is een kasschuif gedaan van 2026 naar 2025 van € 132.000 om de kapitaallasten te dekken. 

10%- regeling bewonersinitiatieven
Het participatiebudget van de wijkraden voor bewonersinitiatieven, representatie en participatie is in 2024 niet volledig besteed. Volgens het raadsbesluit uit 2015 is het mogelijk om tot 10% van het oorspronkelijke budget van de gezamenlijke bestuurscommissies mee te nemen naar het eerstvolgende jaar, als en voor zover er sprake is van onderbesteding. Voor 2025 wordt het budget daarom met € 646.000 verhoogd.

Actualisatie kapitaallasten
Kapitaallasten bestaan uit afschrijvingen en rente op investeringen. De kapitaallasten zijn aangepast. Daar zijn twee redenen voor. De eerste is dat er nieuwe en bijgestelde investeringskredieten zijn. De tweede reden is dat de ramingen per jaarschijf zijn geactualiseerd. In de paragraaf Investeringen staan gedetailleerde overzichten van lopende en nieuwe kredieten.

Bijdragen Rijk en medeoverheden
Dit is de bijdrage ontvangen van het UWV voor onder andere ziekte, en zwangerschapsuitkeringen. Dit betreft een saldo-neutrale bijstelling.

Stadsarchief begroting 2025
In 2024 is de afdeling,- en teamstructuur van het Stadsarchief veranderd. Begroting 2025 is in overeenstemming met de organisatiestructuur gewijzigd. Dit betreft een saldo-neutrale bijstelling.

Vacaturemanagement Stadsarchief en procesoptimalisatie bij Verkiezingen
Dit is een incidentele taakstellende opgave voor de jaren 2025 en 2026 om binnen het begrotingsprogramma de apparaatslasten te verlagen door vacatures niet of later in te vullen.

Financiering Zuiderparkdagen 2026
De inmiddels bijna 30 jaar oude Zuiderparkdagen worden na 2025 niet meer gefinancierd door de wijkraden Charlois. Deze financiering is de afgelopen 3 jaar afgebouwd door onder andere een gebrek aan variatie en vernieuwing in het programma ondanks oproepen van gebiedscommissie en wijkraden daartoe. Daarnaast is de opvatting van de wijkraad dat dit evenement zichzelf moet kunnen financieren. Het college stelt voor de editie van 2026 nog eenmalig €6.500 beschikbaar. Voor de jaren erna moet bekeken worden hoe de toekomst van de Zuiderparkdagen eruit ziet.

Vacaturemanagement
Dit is een incidentele taakstellende opgave voor de jaren 2025 om binnen het begrotingsprogramma de apparaatslasten te verlagen door het niet of later invullen van vacatures. 

Bestemmingsreserve Kiezen voor Rotterdam
Er worden uitgaven geraamd om een pilot Conversational Analytics uit te voeren en een tool in te stellen bij het gemeentelijk klantcontactcentrum. Conversational Analytics betekent het data gedreven monitoren van telefoongesprekken die de gemeente met Rotterdamse burgers voert en het verbeteren van de kwaliteit van die telefoongesprekken. Deze uitgaven worden gedekt door een onttrekking van € 208.000 aan de bestemmingsreserve Kiezen voor Rotterdam op het programma Overhead.

Bestemmingsreserve Menselijke Maat
De gemeenteraad is eerder geïnformeerd over de inzet van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK)-middelen. Voor 2025 worden middelen toegekend aan projecten om de menselijke maat in de gemeentelijke dienstverlening te verbeteren, te weten ‘Doenvermogen’ en ‘Verbetertrajecten klantsignalen’. Bij Doenvermogen gaat het om het invoeren van een doenvermogen-toets bij het ontwikkelen van nieuw en herijken van bestaand beleid. En om het invoeren van een doenlijkheidsanalyse uitgaande van onder andere klantreizen, als basis van de (her)inrichting van onze gemeentelijke processen. Bij verbetertrajecten klantsignalen gaat het om het leren gebruiken van klantsignalen en deze signalen omzetten naar verbetertrajecten. Deze moeten leiden tot verbeteringen die zichtbaar en voelbaar zijn voor de Rotterdammers. Beide projecten worden gedekt vanuit een onttrekking van € 418.000 aan de bestemmingsreserve Menselijke maat. Dit betreft een saldo-neutrale bijstelling.

Bijdrage gebruik Basisregistratie Personen (BRP) 2024
Voor de Basisregistratie Personen (BRP) wordt vanwege extra gebruik door gemeenten in 2024 een aanvullende bijdrage doorbelast van -€ 29.000. 

Signaalmanagementsysteem
Via de decembercirculaire heeft het Rijk € 68.000 beschikbaar gesteld aan de gemeente Rotterdam als tegemoetkoming in de kosten voor onderzoek naar een manier om met behulp van (maskerings)code data te anonimiseren. Hierdoor wordt het delen van data over feedback en signalen over de publieke dienstverlening van inwoners en ondernemers over de gemeentegrenzen heen mogelijk gemaakt. De bovengenoemde code biedt een oplossing voor het probleem bij signaalmanagement signalen en feedback over de publieke dienstverlening dat op dit moment regelmatig niet op de juiste plek belanden of zelfs niet gezien worden. Daarnaast kunnen overheden met geanonimiseerde data alle feedback en signalen die zij hebben ontvangen bij elkaar brengen.

Technische wijzigingen
Hieronder worden de belangrijkste wijzigingen opgesomd:

  • Bij de begroting 2025 is een deel van 'Kiezen voor Rotterdam' centraal verwerkt bij het programma Algemene Middelen. Door deze bijstelling wordt de centrale post verdeeld over de diverse programma’s. Invulling vindt plaats bij de personeelslasten, overige apparaatslasten en kosten voor onderzoek door derden (samen -€ 141.000 in 2026 en verder).
  • Om de kosten voor een projectsecretaris te dekken, is eenmalig € 55.000 overgeheveld vanuit Belastingen.
  • Vanuit cluster Werk en Inkomen is structureel 0,5 fte van de formatie coördinator Bezwaar en Beroep overgeheveld naar cluster Dienstverlening. Financiële impact is € 49.000.
  • Per 1 januari 2025 zijn de verantwoordelijkheid voor reprodiensten en de bijbehorende budgetten gedecentraliseerd. De budgetten worden vanuit programma Overhead structureel overgeheveld naar de overige programma's € 200.000 in 2025 en verder.
  • Tot slot is er een aantal kleine technische wijzigingen van € 123.000 in 2025 en € 70.000 vanaf 2026 en verder.

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten DienstverleningRealisatie 2024Begroting 2025Raming 2026Raming 2027Raming 2028Raming 2029
Baten exclusief reserves20.22419.84620.52821.29820.11019.900
Bijdragen rijk en medeoverheden
1.058
721
205
105
105
250
Dividenden
1.394
0
0
0
0
0
Overige opbrengsten derden
17.772
19.125
20.323
21.193
20.005
19.650
Lasten exclusief reserves98.158102.395103.493102.183100.135100.048
Apparaatslasten
70.062
74.866
72.737
72.211
70.775
70.896
Inhuur
4.342
635
402
405
405
405
Overige apparaatslasten
1.234
1.308
1.252
1.357
1.266
1.386
Personeel
64.487
72.923
71.083
70.449
69.104
69.104
Overige verrekeningen
3.176
1.648
1.546
1.546
1.546
1.546
Overige verrekeningen
3.176
1.648
1.546
1.546
1.546
1.546
Programmalasten
24.920
25.881
29.210
28.426
27.813
27.606
Inkopen en uitbestede werkzaamheden
17.430
17.948
21.310
20.664
20.060
19.963
Kapitaallasten
2.262
2.349
2.308
2.160
2.152
2.042
Overige programmalasten
-5
0
0
0
0
0
Subsidies en inkomensoverdrachten
5.233
5.584
5.592
5.601
5.601
5.601
Reserves
110
1.159
222
222
222
222
Onttrekking reserves8982.3241.6991.6991.6991.699
Bestemmingsreserve Citylab
253
253
253
253
253
253
Bestemmingsreserve Kiezen voor Rotterdam
0
208
0
0
0
0
Bestemmingsreserve Menselijke Maat
400
417
0
0
0
0
Bestemmingsreserve Verkiezingen
234
1.446
1.446
1.446
1.446
1.446
Rotterdams Investeringsmotor
11
0
0
0
0
0
Toevoeging reserves1.4771.4771.4771.4771.4771.477
Bestemmingsreserve Citylab
31
31
31
31
31
31
Bestemmingsreserve Verkiezingen
1.446
1.446
1.446
1.446
1.446
1.446
Vrijval reserves6893130000
Bestemmingsreserve Achterstanden Stadsarchief
0
0
0
0
0
0
Bestemmingsreserve Citylab
689
0
0
0
0
0
Bestemmingsreserve Continuering programma Wijk aan Zet 22-23
0
0
0
0
0
0
Bestemmingsreserve Herinrichting Driehoeksplein
0
0
0
0
0
0
Bestemmingsreserve Kwaliteitsverbetering BRP
0
0
0
0
0
0
Bestemmingsreserve Menselijke Maat
0
313
0
0
0
0
Bestemmingsreserve Mooi Mooi Middelland
0
0
0
0
0
0
Bestemmingsreserve Veerkrachtig BoTu
0
0
0
0
0
0
Bestemmingsreserve Verkiezingen
0
0
0
0
0
0

Toelichting overzicht baten en lasten

Baten
De baten bestaan vooral uit de opbrengsten van leges voor publiekszaken en leges voor dienstverlening door het stadsarchief.

Lasten
De lasten bestaan voor het grootste deel uit personeelskosten, de vergoedingen aan de leden van de wijkraden en hun (vice)voorzitters, de overige kosten voor invoering van het nieuwe bestuursmodel Wijk aan Zet. Verder komen de lasten voort uit het budget voor bewonersinitiatieven, de organisatie van de verkiezingen en Menselijke Maat.

Reserves
Jaarlijks stelt de gemeenteraad toevoegingen aan en onttrekkingen uit de bestemmingsreserves vast. De huidige bestemmingsreserves zijn: BoTu CLLD, Citylab, Menselijke Maat en Verkiezingen.

Meerjarig verloop
Het meerjarig verloop van de baten laat een stabiel beeld zien van € 19,8 mln in 2025 tot € 19,9 mln in 2029. Het meerjarig verloop van de lasten laat een dalend beeld zien van € 102 mln in 2025 tot € 100 mln in 2029 onder andere door afloop van incidenteel toegekende middelen voor optimalisatie klantcontactcentrum, afloop van de reisdocumentenpiek en de invulling van een aantal bezuinigingen.

Het beeld van de reserves verloopt van € 1,6 mln in 2025 tot € 222.000 in 2029. De daling in 2026 en verder komt doordat de reserve Menselijke Maat in 2025 volledig onttrokken wordt en doordat er alleen in 2025 een onttrekking geraamd is voor de reserve Evenementenfonds.

Programma en Rotterdamse taakvelden

Saldo programma Dienstverlening /taakveldBegroting 2025Raming 2026Raming 2027Raming 2028Raming 2029
Dienstverlening-81.389-82.743-80.663-79.803-79.926
Bestuur - Gebieden, inspraak en participatie-31.269-30.175-29.815-29.733-29.765
Burgerzaken-42.412-44.686-43.104-42.326-42.406
Musea - Stadsarchief-7.708-7.882-7.744-7.744-7.755

Reserves

Onder dit programma vallen de volgende reserves:

Toelichting reserves

Bestemmingsreserve BoTu CLLD
De einddatum is aangepast van 31 december 2028 naar 31 december 2029, omdat de bestemmingsreserve gekoppeld is aan de subsidie Kansen voor West - Community Led Local Development BoTu. Er is nog geen onttrekking begroot omdat de verdeling over de jaren nog wordt bepaald.  

Bestemmingsreserve Citylab
De einddatum is aangepast van 31 december 2028 naar 31 december 2029, omdat het project Citylab tot minstens 2029 wordt uitgevoerd en de bestemmingsreserve ingezet wordt ter dekking van de subsidielasten Citylab.

Bestemmingsreserve Menselijke Maat
In 2025 zal de bestemmingsreserve Menselijke Maat volledig worden onttrokken.

Bestemmingsreserve Verkiezingen
De einddatum is aangepast van 31 december 2027 naar 31 december 2029, omdat tot minstens 2029 Verkiezingen worden gehouden en de bestemmingsreserve ingezet wordt om fluctuaties in de jaarrekening op te vangen die door de kosten Verkiezingen worden veroorzaakt.