Voorjaarsnota 2025

Voortgang 2025

Paginanummer in website: 130

Voortgang Eerste herziening 2025

Hier is de voortgang 2025 opgenomen. Voor meer toelichting zie de paragraaf bedrijfsvoering.

HR

Formatie & bezetting

Bezetting 31 december 2024: 14.342 fte
Formatie Begroting 2025: 14.362 fte

Formatie Eerste herziening 2025: 14.453fte
Bezetting 30 april 2025: 14.333 fte

De formatie is bij de oorspronkelijke begroting 2025 ten opzichte van de tweede herziening 2024 met 415 fte afgenomen. Met de eerste herziening 2025 is er 91 fte bijgesteld. De bijstellingen van de begroting en formatie zijn verdeeld over verschillende programma's. De hoofdlijnen van de mutaties in de eerste begrotingsherziening zijn toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering HRO zowel op loonkosten, kosten externe inhuur als formatie.

Arbeidskosten

Realisatie 2024: € 1.432 mln
Begroting 2025: € 1.463 mln
Eerste herziening 2025: € 1.471 mln

De eerste begrotingsherziening 2025 laat een stijging van de begrote arbeidskosten zien van +€ 8,5 mln, waarvan + € 17,5 mln op loonkosten en - € 9,0 mln op kosten voor inhuur. De hoofdlijnen van de mutaties in de eerste begrotingsherziening zijn toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering HRO zowel loonkosten, kosten externe inhuur als formatie.

Percentage inhuur

Realisatie 2024: 9,5%
Begroting 2025: 5,5,%
Eerste herziening 2025: 4,9 %

Verzuim

Realisatie 2024: 7,4%
Streefwaarde 2025: 5,9%
Realisatie 30 april 2025: 7,7%

Het gemiddelde verzuim van de afgelopen 12 maanden lag eind april 2025 op 7,71%. Dat is 0,33% hoger dan eind 2024 en 0,83% hoger dan een jaar geleden. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het verder stijgen van het langdurig verzuim. Binnen de G4 gemeenten draagt Rotterdam juist bij aan een lager gemiddelde; het voortschrijdend verzuimpercentage van de G4 gemeenten is in 2024 8,0%. Het voortschrijdend verzuimpercentage is samengesteld uit de twaalf voorliggende maanden en omvat daarmee alle seizoenen. Voorgaande jaren laten de trends zien dat de zomermaanden een lager verzuimpercentage hadden. Deze trend is sinds vorig jaar minder duidelijk zichtbaar; de pieken van de wintermaanden zijn langer verspreid en de daling in de zomermaanden is minder groot. Deze trend is dan ook direct terug te zien in de stijging van het voortschrijdend verzuimpercentage en voornamelijk het langdurig verzuim. 

Stages

Realisatie 2024: 688 stagiairs (waarvan 30% mbo-niveau)
Streefwaarde 2025: 600 stagiairs (waarvan 25% mbo-niveau)
Realisatie 30 april 2025: 334 stagiairs (waarvan 29% mbo-niveau)
De bijgestelde ambitie uit het coalitieakkoord is om 600 stageplaatsen per jaar te realiseren. In 2025 zijn er tot en met april 334 stagiairs gestart. 56% van de ambitie is hiermee gerealiseerd. De ervaring leert dat voor de stageperiode vanaf september de meeste stages worden uitgevoerd. In het coalitieakkoord is ook aandacht voor mbo-stages. Van het aantal gestarte stagiaires in 2025 komt 29% uit het (v)mbo.

 

Financiën

Percentage tijdig betaalde facturen

Realisatie 2024: 92%
Realisatie 30 april 2025: 87%

Aantal facturen

Realisatie 2024: 242.992 facturen betaald
Realisatie 30 april 2025: 53.723 facturen betaald


Het aantal tijdig betaalde facturen (binnen 30 dagen) is 80% op basis van factuurdatum. Het lagere percentage is geheel terug te voeren op de livegang van Oracle Cloud. Gebruikers moeten wennen aan het nieuwe systeem of een gewijzigd proces en leveranciers moeten soms wennen aan de nieuwe manier van aanleveren van hun facturen. Daarnaast is ook achterstand ontstaan in het proces van het aanmaken van inkooporders. Daardoor zijn er leveranciers die langer dan gebruikelijk moeten wachten op een inkooporder, waardoor deze leveranciers pas later hun factuur kunnen aanleveren. Die achterstanden worden nu in een snel tempo ingelopen. 

 

ICT Dienstverlening

Aantal accounts per 31-12-2024: 18.886
Aantal accounts per 30-04-2025: 18.877

Aantal accounts is grotendeels gerelateerd aan aantal medewerkers.

Beschikbaarheid ICT 2024: 99,6% (norm 99,5%)
Beschikbaarheid ICT 30 april 2025: 99,8% (norm 99,5%) 

ICT-middelen per 31-12-2024: 15.006 smartphones, 13.697 laptops, 5.983 tablets
ICT-middelen per 30-04-2025: 14.892 smartphones, 13.435 laptops, 5.874 tablets

 

Privacy en AVG

Aantal datalekken

Realisatie 2024: 279, waarvan 41 gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens
Realisatie 30 april 2025: 88, waarvan 21 gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Recht van betrokkenen

Realisatie 2024: 111 verzoeken, afhandeling binnen de wettelijke termijn: 73% 
Realisatie 30 april 2025:  44 verzoeken, afhandeling binnen de wettelijke termijn: 68%

Afhandeling Woo-verzoeken

Realisatie 2024: 339 Woo-verzoeken, afhandeling binnen de wettelijke termijn: 37%
Realisatie 30 april 2025:  147 Woo-verzoeken, afhandeling binnen de wettelijke termijn: 37%
Er is de afgelopen jaren een duidelijke toename in de omvang, complexiteit en het aantal ingediende Woo verzoeken. Ten opzichte van dezelfde periode in 2024 is het aantal ingediende Woo verzoeken met 33 % toegenomen. Ondanks deze toename is het met gelijkblijvende capaciteit gelukt om het percentage tijdig afgehandelde Woo verzoeken stabiel te houden. De behandeling van de Woo verzoeken zelf, de daarmee samenhangende juridische procedures en nog niet afgeronde complexe verzoeken uit eerdere jaren vragen aanzienlijk veel capaciteit en tijd en wegen zwaar op doorlooptijden van lopende zaken. 

 

Financiële bijstellingen

Financiële bijstellingen Overhead € 6.137 
Actualisatie kapitaallasten - € 1.137 
Baten inzet interim-management realistischer begroten € 500 
Bijdrage UWV € 300 
Doorontwikkeling toegankelijkheid P&C producten - € 200 
Onderbesteding programmabudgetten € 1.690 
Vacaturemanagement € 475 
Vertraging NIS 2 € 1.700 
Bestemmingsreserve Kiezen voor Rotterdam € 1.530 
Technische wijzigingen, reserves, taakmutaties, kasschuiven en kleine bijstellingen € 1.279