Voorjaarsnota 2025

Financiën

Paginanummer in website: 168

Financiën

 

Financiële bijstellingen

Bijstellingen VeiligBegroting 2025Raming 2026Raming 2027Raming 2028Raming 2029
Actualisatie kapitaallastenRamingsbijstellingen onvermijdelijk00000
Jaarplan 2025Ramingsbijstellingen onvermijdelijk00000
Jaarplan RegioRamingsbijstellingen onvermijdelijk00000
Onderhoudskostenregeling (Motie Sies)Ramingsbijstellingen onvermijdelijk-327-616-616-616-616
Toeslag Onregelmatige Dienst (toezicht)Ramingsbijstellingen onvermijdelijk-768-768-768-768-768
Actieplan Leefbaarheid IJsselmondeRamingsbijstellingen vermijdbaar0-1.300000
Actieprogramma meer grip op arbeidsmigratieRamingsbijstellingen vermijdbaar0-1.100-1.35500
Handhavers MotorteamRamingsbijstellingen vermijdbaar-500-500000
Onderbesteding loonkostenRamingsbijstellingen vermijdbaar500300000
Realistisch plannen materiële budgettenRamingsbijstellingen vermijdbaar200200000
TarwewijkRamingsbijstellingen vermijdbaar-400-1.000000
UWV-batenRamingsbijstellingen vermijdbaar200200000
WeerbaarheidRamingsbijstellingen vermijdbaar-200-550000
WijkveiligheidRamingsbijstellingen vermijdbaar-300-800000
Bestemmingsreserve WinkelstratenReserves00000
Actieplan Wapens en JongerenTaakmutaties-1490000
Technische wijzigingenTechnische wijzigingen-176524791794709


Toelichting financiële bijstellingen

Actualisatie kapitaallasten
Kapitaallasten bestaan uit afschrijvingen en rente op investeringen. De kapitaallasten zijn aangepast. Daar zijn twee redenen voor. De eerste is dat er nieuwe en bijgestelde investeringskredieten zijn. De tweede reden is dat de ramingen per jaarschijf zijn geactualiseerd. In de paragraaf Investeringen staan gedetailleerde overzichten van lopende en nieuwe kredieten.

Jaarplan 2025
In het jaarplan 2025 zijn zowel de baten als de lasten geactualiseerd (budgetneutraal, beide zijn met € 61.045 gedaald).

Jaarplan Regio
In het jaarplan Regio zijn zowel de baten als de lasten geactualiseerd van de regionale samenwerkingsverbanden (budgetneutraal, beide zijn met € 4,1 mln gedaald). Rotterdam is slechts kassier voor deze onderdelen.

Onderhoudskostenregeling (Motie Sies)
De lasten voor het onderhoud en het beheer van nieuw of veranderd gemeentelijk areaal worden elk jaar berekend en toegevoegd aan het onderhoudsbudget. Dit gebeurt zoals is beschreven in de afdoening van de motie Sies 'Onderhoud nieuwe buitenruimte geregeld'.

Toeslag Onregelmatige Dienst (toezicht)
Loonkosten worden binnen de hele gemeente Rotterdam volgens een standaardmethodiek begroot. Bij het invoeren van deze systematiek in 2014 is een extra toelage in de begroting toegekend aan clusters waar medewerkers werken die recht hebben op toeslagen, zoals bij de bediening van bruggen en sluizen. Door de verandering van roosters en bezetting en het niet (volledig) indexeren van deze looncomponent is in de loop der jaren een tekort ontstaan. Met deze structurele actualisatie is de begroting inclusief toeslag onregelmatige dienst weer op het niveau van de realisatie (structureel € 768.000).

Actieplan leefbaarheid IJsselmonde
IJsselmonde (bestaande uit de wijken Groot-IJsselmonde, Oud-IJsselmonde, Beverwaard en Lombardijen) is een gebied is met forse uitdagingen. In de nasleep van de seriemoorden eind 2024 / begin 2025 werd dit opnieuw duidelijk. De uitdagingen en problemen vragen om meer focus op veiligheid en leefbaarheid. Om dit te kunnen realiseren wordt in 2026 extra geld beschikbaar gesteld (€ 1,3 mln). De bestemming van deze extra middelen zal in samenspraak met de betrokken wijkraden en bewoners worden bepaald.

Actieprogramma meer grip op arbeidsmigratie
In het coalitieakkoord is opgenomen dat Rotterdam malafide uitzendbureaus die arbeidsmigranten uitbuiten, wil aanpakken. Het programma EU-arbeidsmigranten, dat volgens planning zou doorlopen tot medio 2026, houdt zich hiermee bezig.  Het landelijke uitzendstelsel dat dit moet regelen, gaat echter pas in de loop van 2027 in. Om dit gat te vullen, heeft Rotterdam extra geld beschikbaar gesteld voor 2026 en 2027. Deze bijstelling betreft voortzetting van bestaand beleid, tot het landelijk uitzendstelsel er komt (€ 1,1 mln en € 1,4 mln). Tevens is een Rijksbijdrage tot en met 2027 aangevraagd.

Handhavers Motorteam
Het motorteam in Rotterdam is een noodzakelijke aanvulling in het handhavingsapparaat. Het huidige motorteam werd tijdelijk gefinancierd vanuit de onderbesteding binnen de apparaatslasten. Dit budget is steeds minder beschikbaar zodra de handhavers in hun functionele schaal komen te zitten en de werving verder succesvol blijft. Met deze aanvullende middelen kan het motorteam tot en met 2026 worden gefinancierd.

Onderbesteding loonkosten
Aangezien nog niet alle medewerkers in de eindtrede van hun schaal zitten, wordt in 2025 en 2026 een onderschrijding verwacht op de personeelslasten (-€ 300.000 in beide jaren). Daarnaast wordt in 2025 gestuurd op het (langer) openstaan van vacatures. Hierdoor kan vermoedelijk een extra onderschrijding worden gerealiseerd (-€ 200.000).

Realistisch plannen materiële budgetten
In de afgelopen jaren werden niet alle materiële budgetten volledig uitgegeven in het jaar waarin ze gepland stonden. De budgetten voor onvoorziene uitgaven worden daarom in 2025 en 2026 verlaagd naar het niveau van de werkelijke uitgaven in 2023 en 2024 (met -€ 200.000 in beide jaren). 

Tarwewijk
In het coalitieakkoord is de doelstelling opgenomen dat de Veiligheidsindex in elke wijk in Rotterdam aan het eind van deze bestuursperiode gelijk of hoger is dan bij de start. Uit de meting van 2022 blijkt dat alle wijken voortuitgang boeken, behalve de Tarwewijk: de Veiligheidsindex in deze wijk gaat zelfs achteruit. Om de veiligheidsindex ook in deze wijk te verbeteren, zal in 2025 en 2026 extra inzet plaatsvinden (€ 400.000 en € 1 mln).

UWV-baten
Jaarlijks komt er een bedrag vanuit het UWV binnen als vergoeding voor zwangerschappen, waar geen raming tegenover staat. Met de inmiddels doorgevoerde krimp en de huidige bezetting, is dit budget minder nodig om vervangend in te huren en is het mogelijk dit bedrag (-€ 200.000) in 2025 en 2026 te verlagen.

Weerbaarheid
De ontwikkelingen in de wereld maken het noodzakelijk om de weerbaarheid van onze maatschappij te verhogen, wat om een stevige aanpak op lokaal niveau vraagt. Het zijn immers de bewoners van onze wijken waar het vergroten van de weerbaarheid begint. Om de weerbaarheid te vergroten zullen diverse activiteiten worden opgestart in de wijken, waarvoor ook extra budget beschikbaar is in 2025 en 2026 (€ 200.000 en € 550.000).

Wijkveiligheid
Om de veiligheidsbeleving te verbeteren in de meest kwetsbare wijken van de stad is extra budget beschikbaar in 2025 en 2026 (€ 300.000 en € 800.000). Dit wordt ingezet op twee grote onderwerpen, te weten het verbeteren van de subjectieve veiligheid in kwetsbare wijken en het vinden en aanspreken van overlast gevende personen met onbegrepen gedrag en vervolgens goedkeuren naar zorg.

Bestemmingsreserve Winkelstratenaanpak
In het kader van de regiodeal Rotterdam Zuid II - gedeelte Veilig is cofinanciering afgesproken. Door middel van deze resultaatbestemming 2023 en een begrote onttrekking uit deze reserve van € 50.000 in 2025 is deze cofinanciering deels zeker gesteld. Ook de bijbehorende lasten zijn begroot, waardoor deze bijstelling per saldo € 0 is.

Actieplan wapens en jongeren
Vanuit het Rijk is bij de decembercirculaire budget ontvangen voor de aanpak van de problematiek rondom wapens en jongeren in 2025 (€ 148.550).

Technische wijzigingen
In dit programma zijn diverse technische wijzigingen doorgevoerd (van € 176.000 tot -€ 709.000). 

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten VeiligRealisatie 2024Begroting 2025Raming 2026Raming 2027Raming 2028Raming 2029
Baten exclusief reserves30.43918.59222.66922.19422.19422.194
Bijdragen rijk en medeoverheden
24.074
12.324
16.221
15.746
15.746
15.746
Overige opbrengsten derden
6.355
6.269
6.448
6.448
6.448
6.448
Overige baten
10
0
0
0
0
0
Lasten exclusief reserves213.908221.937227.541221.874219.509219.593
Apparaatslasten
99.928
106.578
103.801
102.905
101.741
101.826
Inhuur
2.031
758
402
402
402
402
Overige apparaatslasten
3.131
2.799
2.613
2.598
2.595
2.679
Personeel
94.765
103.021
100.786
99.905
98.745
98.745
Overige verrekeningen
3.007
1.561
1.477
1.477
1.477
1.477
Overige verrekeningen
3.007
1.561
1.477
1.477
1.477
1.477
Programmalasten
110.974
113.799
122.264
117.493
116.291
116.291
Inkopen en uitbestede werkzaamheden
33.566
28.535
33.585
29.318
28.304
27.935
Kapitaallasten
560
189
582
579
390
759
Overige programmalasten
67
138
138
138
138
138
Sociale uitkeringen
3
0
0
0
0
0
Subsidies en inkomensoverdrachten
76.779
84.937
87.959
87.459
87.459
87.459
Reserves
419
378
0
0
0
0
Onttrekking reserves4193780000
Bestemmingsreserve Winkelstratenaanpak
92
50
0
0
0
0
Bestemmingsreserve ZVHRR versterken dv personen met verward gedrag
328
328
0
0
0
0
Vrijval reserves000000
Bestemmingsreserve Saneringskosten Van der Gaag dossier
0
0
0
0
0
0


Toelichting overzicht baten en lasten

Baten
In 2025 heeft het Rijk subsidies toegekend voor programma Samen, maar die zijn wel lager dan voorheen voor de versterkingspijlers (€ 5,9 mln in 2025). In de jaren erna zijn hier hogere baten voor begroot, maar die zullen vermoedelijk ook dalen. Vanaf 2022 zijn er ook grote subsidies toegekend aan programma Mainport Haven. De omvang van deze subsidies voor 2025 en verder zijn nog niet definitief en zijn daarom nog niet volledig opgenomen in de begroting. De overige baten in dit programma blijven de komende jaren nagenoeg ongewijzigd. Dit betreft onder andere legesinkomsten voor horeca- en evenementenvergunningen, huisvuilboetes, inwonerbijdragen regio en diverse overige inkomende bijdragen en subsidies. 

Lasten
Vanaf 2024 zijn er structureel minder extra inkomensoverdrachten toegekend aan de Veiligheidsregio Rotterdam- Rijnmond als gevolg van een taakstelling (€ 3,5 mln in 2024 tot € 3,9 mln in 2028). Vanuit het coalitieakkoord zijn extra intensiveringen toegekend  - € 9,1 mln in 2023 tot  - € 16,8 mln in 2027 voor:

  • Uitbreiding en inschaling Buitengewoon opsporingsambtenaren.
  • Fysieke veilige plek uitgaansgebieden.
  • Ondersteuning Politie voor iedereen.
  • OV-surveillanten maar dan Buitengewoon opsporingsambtenaren, Pleinstewards het hele jaar.
  • Publiekscampagne illegaal drugsgebruik.
  • Seksuele straatintimidatie.
  • Veiligheidspunt (stadsgarderobe). 
  • Uitbreiding cameratoezicht.

In 2025 is extra budget beschikbaar gekomen voor onder andere de Tarwewijk, Meer grip op migratie, Onderhoudskostenregeling, Toeslag Onregelmatige Dienst en Wapens en Jongeren. Tegelijkertijd is er echter geld ingeleverd op overig materieel en personeel in 2025 (€ 0,9 mln) en 2026 (€ 0,7 mln) naar aanleiding van verwachte onderschrijdingen. Verder zijn er extra budgetten vanuit het Rijk (€ 1 mln voor: personen met verward gedrag tot 2028). De uitgaven die horen bij de inkomende subsidies voor programma Samen zijn in 2025 begroot op € 5,9 mln. In de jaren erna zijn hogere lasten begroot, maar die zullen vermoedelijk ook dalen. Voor het programma Mainport Haven zijn in 2025 en verder vooralsnog alleen de uitgaven voor apparaat begroot (€ 1,9 mln), omdat de budgetten voor inkopen en uitbestede werkzaamheden nog niet definitief zijn. Tenslotte zijn de budgetten vanaf het jaar 2025 deels geactualiseerd naar het prijspeil 2025. Naar aanleiding van Kiezen voor Rotterdam heeft dit programma personeelsbudget ingeleverd vanaf 2025.

Reserves                                                                                                                                                           
De bestemmingsreserve personen met verward gedrag is een resultaatbestemming 2021 van € 1 mln. Deze wordt  in de periode 2022 tot 2025 besteed  (€ 255.000 in 2022 en € 328.000 in 2024 en 2025). In 2024 en 2025 is er ook de reserve Winkelstratenaanpak, die in 2024 (€92.000) en 2025 (€50.000) wordt besteed. Hieronder staat een gedetailleerd overzicht van deze reserves. 

Meerjarig verloop
De budgetten voor dit programma nemen toe door diverse nieuwe intensiveringen toegekend voor 2023-2027 (zie lasten). Ook is er extra geld vanuit het Rijk voor het programma Mainport Haven en personen met verward gedrag, maar deze laatste bijdrage stopt in 2028. Door de verlenging van sommige bestaande intensiveringen vanaf 2024 (focuswijken en cyber) en het verlagen van de bijdragen voor programma Samen vanaf 2025, zullen sommige budgetten voor dit programma de komende jaren gaan dalen. Het verlagen van de intensiveringen voor focuswijken heeft ook consequenties voor de formatie, die inmiddels zijn verwerkt. Ook zijn er in 2025 en 2026 verwachte onderschrijdingen op voorhand teruggegeven.

Programma en Rotterdamse taakvelden

Saldo programma Veilig /taakveldBegroting 2025Raming 2026Raming 2027Raming 2028Raming 2029
Veilig-202.967-204.873-199.681-197.315-197.400
Crisisbeheersing en Brandweer - Regionale veiligheidsact.-82.152-82.847-82.847-81.842-81.842
Openbare orde en veiligheid - Handhaving en toezicht-72.991-70.737-69.694-69.692-69.752
Openbare orde en veiligheid - Veiligheid-47.824-51.288-47.140-45.782-45.806


Reserves

Onder dit programma vallen de volgende reserves:


Toelichting reserves

Zowel de bestemmingreserve Winkelstratenaanpak (saldo € 50.000) als de Bestemmingsreserve ZVHRR versterken dv personen met verward gedrag (saldo € 328.000) zal in 2025 volledig worden uitgeput.