Begroting 2026

Overzicht van baten en lasten

Paginanummer in website: 227

Overzicht van baten en lasten

 

Totaal baten en lasten

In de tabel hieronder worden meerjarig de baten en lasten gepresenteerd naar verantwoordingscategorieën.

Overzicht van baten en lasten concernRealisatie 2024Begroting 2025Begroting 2026Raming 2027Raming 2028Raming 2029
Baten exclusief reserves4.710.8374.897.5244.886.4744.739.6814.698.2214.677.467
Belastingen
476.939
505.910
520.788
525.784
530.391
534.819
Bijdragen rijk en medeoverheden
3.285.010
3.495.914
3.385.375
3.256.323
3.199.720
3.193.414
Dividenden
112.426
110.167
113.498
122.832
124.732
124.732
Financieringsbaten
5.675
3.514
1.714
1.630
1.564
1.493
Overige baten
92.892
33.458
-496
406
286
286
Overige opbrengsten derden
737.895
748.561
865.594
832.705
841.528
822.724
Lasten exclusief reserves4.742.2404.990.1234.897.1134.639.8374.553.2194.550.405
Apparaatslasten
1.467.644
1.533.953
1.500.666
1.472.484
1.463.897
1.463.255
Personeel
1.302.367
1.408.293
1.394.653
1.368.945
1.364.155
1.358.909
Inhuur
130.083
90.063
68.494
66.612
63.059
66.122
Overige apparaatslasten
35.194
35.597
37.519
36.927
36.682
38.223
Overige verrekeningen
-99.845
-152.584
-162.859
-162.652
-163.360
-163.359
Overige verrekeningen
-99.845
-152.584
-162.859
-162.652
-163.360
-163.359
Programmalasten
3.374.441
3.608.754
3.559.306
3.330.006
3.252.682
3.250.510
Financieringslasten
23.066
42.756
64.253
86.866
96.237
96.005
Inkopen en uitbestede werkzaamheden
1.010.595
1.105.915
981.787
860.249
844.227
833.439
Kapitaallasten
150.124
144.373
171.454
160.602
162.910
169.016
Overige programmalasten
88.234
91.295
84.882
85.537
86.347
87.110
Salariskosten WSW en WIW
58.013
60.375
58.375
57.880
55.671
56.072
Sociale uitkeringen
1.101.117
1.118.288
1.142.432
1.123.476
1.078.062
1.079.610
Subsidies en inkomensoverdrachten
943.292
1.045.752
1.056.123
955.396
929.228
929.257
Vennootschapsbelasting2.6243.7212.6993.7893.7893.789
Reserves98.27296.32013.338-96.054-141.213-123.273
Onttrekking reserves
437.942
362.286
215.984
119.112
102.802
86.349
Toevoeging reserves
-375.118
-346.739
-206.215
-215.166
-244.014
-209.622
Vrijval reserves
35.447
80.773
3.569
0
0
0

Incidentele baten en lasten

In dit overzicht worden de incidentele baten en lasten weergegeven waaruit het structurele begrotingssaldo wordt afgeleid. Dit geeft inzicht in de mate waarin de structurele lasten inclusief de structurele toevoegingen aan reserves gedekt zijn door structurele baten inclusief structurele onttrekkingen aan reserves. Volgens de Gemeentewet en Provinciewet dient in het belang van de horizontale verantwoording en het verticale toezicht er sprake te zijn van een structureel en reëel evenwicht. Met het begrip “structureel evenwicht” wordt nadrukkelijker bedoeld dat in de begroting structurele lasten gedekt worden door structurele baten. De term “reëel” heeft betrekking op de mate van realiteit van de (meerjaren)ramingen.

De paragraaf financiële kengetallen bevat een inhoudelijke toelichting op het meerjarig exploitatiesaldo.

Incidentele baten en lastenBegroting 2025Begroting 2026Raming 2027Raming 2028Raming 2029
Incidentele baten195.951265.780194.013191.680193.020
Algemene middelen
92.782
81.721
78.803
77.720
77.683
Decentralisatie-uitkeringen
92.782
81.721
78.803
77.720
77.683
Armoede, schuldhulpverlening, integratie en samenleving
0
0
0
0
0
Geen incidentele baten voor dit programma
0
0
0
0
0
Beheer van de stad
0
0
0
0
0
Geen incidentele baten voor dit programma
0
0
0
0
0
Belastingen
0
0
0
0
0
Geen incidentele baten voor dit programma
0
0
0
0
0
Bestaande stad
13.509
60.929
2.040
2.040
2.040
Verkoopopbrengsten vastgoedobjecten
13.509
60.929
2.040
2.040
2.040
Bestuur
0
0
0
0
0
Geen incidentele baten voor dit programma
0
0
0
0
0
Cultuur
0
0
0
0
0
Geen incidentele baten voor dit programma
0
0
0
0
0
Dienstverlening
0
0
0
0
0
Geen incidentele baten voor dit programma
0
0
0
0
0
Economische ontwikkeling
0
0
0
0
0
Geen incidentele baten voor dit programma
0
0
0
0
0
Energietransitie
0
0
0
0
0
Geen incidentele baten voor dit programma
0
0
0
0
0
Onderwijs
0
0
0
0
0
Geen incidentele baten voor dit programma
0
0
0
0
0
Overhead
0
0
0
0
0
Geen incidentele baten voor dit programma
0
0
0
0
0
Sport en recreatie
0
0
0
0
0
Geen incidentele baten voor dit programma
0
0
0
0
0
Stedelijke ontwikkeling
69.660
84.830
74.870
73.620
74.997
Aanwending voorzieining Katoenveem
0
1.065
1.176
0
0
Baten grondexploitaties
51.750
86.300
75.800
75.300
75.300
Stornering grondexploitaties
17.910
-2.535
-2.106
-1.680
-303
Resultaatnemingen grondexploitaties
0
0
0
0
0
Veilig
0
0
0
0
0
Geen incidentele baten voor dit programma
0
0
0
0
0
Volksgezondheid
0
0
0
0
0
Geen incidentele baten voor dit programma
0
0
0
0
0
Werk en inkomen
0
0
0
0
0
Geen incidentele baten voor dit programma
0
0
0
0
0
Zorg, welzijn en wijkteams
20.000
38.300
38.300
38.300
38.300
Extra Rijksbijdrage Stelpost lobby Wmo
20.000
38.300
38.300
38.300
38.300
Diverse programma's
0
0
0
0
0
Geen incidentele baten voor dit programma
0
0
0
0
0
Incidentele lasten230.545195.927180.399172.931169.127
Algemene middelen
92.782
81.271
78.803
77.720
77.683
Decentralisatie-uitkeringen
92.782
81.271
78.803
77.720
77.683
Armoede, schuldhulpverlening, integratie en samenleving
0
0
0
0
0
Geen incidentele baten voor dit programma
0
0
0
0
0
Beheer van de stad
0
0
0
0
0
Geen incidentele baten voor dit programma
0
0
0
0
0
Belastingen
0
0
0
0
0
Geen incidentele baten voor dit programma
0
0
0
0
0
Bestaande stad
21.520
1.876
1.876
1.876
1.876
Verkoopkosten vastgoedobjecten
2.617
1.876
1.876
1.876
1.876
Boekwaarde verkoop vastgoedobjecten
18.903
0
0
0
0
Bestuur
0
0
0
0
0
Geen incidentele baten voor dit programma
0
0
0
0
0
Cultuur
0
0
0
0
0
Geen incidentele baten voor dit programma
0
0
0
0
0
Dienstverlening
0
0
0
0
0
Geen incidentele baten voor dit programma
0
0
0
0
0
Economische ontwikkeling
0
0
0
0
0
Geen incidentele baten voor dit programma
0
0
0
0
0
Energietransitie
0
0
0
0
0
Geen incidentele baten voor dit programma
0
0
0
0
0
Onderwijs
0
0
0
0
0
Geen incidentele baten voor dit programma
0
0
0
0
0
Overhead
0
0
0
0
0
Geen incidentele baten voor dit programma
0
0
0
0
0
Sport en recreatie
0
0
0
0
0
Geen incidentele baten voor dit programma
0
0
0
0
0
Stedelijke ontwikkeling
69.660
84.830
74.870
73.620
74.997
Lasten grondexploitaties
69.660
83.765
73.694
73.620
74.997
Aanwending voorziening Katoenveem
0
1.065
1.176
0
0
Veilig
0
0
0
0
0
Geen incidentele baten voor dit programma
0
0
0
0
0
Volksgezondheid
0
0
0
0
0
Geen incidentele baten voor dit programma
0
0
0
0
0
Werk en inkomen
7.017
0
0
0
0
Voorziening Herstelprogramma Functiewaardering SW
7.017
0
0
0
0
Zorg, welzijn en wijkteams
0
0
0
0
0
Geen incidentele baten voor dit programma
0
0
0
0
0
Diverse programma's
39.566
27.950
24.850
19.715
14.571
Out of pocket uitgaven voor investeringen
33.735
16.886
13.786
8.651
3.507
Toevoeging voorziening dubieuze debiteuren
5.831
11.064
11.064
11.064
11.064
Onttrekking en vrijval reserves443.059219.553119.112102.80286.349
Structureel
21.737
30.268
36.533
50.658
54.746
Incidenteel
421.322
189.285
82.579
52.144
31.603
Toevoeging aan reserves346.739206.215215.166244.014209.622
Structureel
0
0
0
0
0
Incidenteel
346.739
206.215
215.166
244.014
209.622

Toelichting incidentele baten en lasten

Om vast te stellen welke posten in de begroting als incidenteel aangemerkt moeten worden, zijn baten en lasten beoordeeld aan de hand van landelijke regelgeving en afspraken. Het algemene uitgangspunt bij de beoordeling is dat, omdat de gemeente overwegend structurele taken uitvoert, structurele baten en lasten de regel zijn en incidentele baten en lasten uitzonderingen zijn.

De aard van een begrotingspost is een dominant criterium en een belangrijkere indicatie dan de duur van de post. Alleen als er sprake is van een duidelijke en onvoorwaardelijke einddatum wordt een post als incidenteel aangemerkt. Naast deze algemene uitgangspunten zijn er posten, die op grond van hun aard als incidenteel worden behandeld. De belangrijkste zijn:

  • Toevoegingen en onttrekkingen aan bestemmingsreserves, met uitzondering van onttrekkingen ter dekking van kapitaallasten (kapitaallasten zijn per definitie structureel);
  • Toevoegingen aan voorzieningen, met uitzondering van toevoegingen aan voorzieningen, gevormd voor pensioenen en voor riolering;
  • Verkoopopbrengsten van bezit (een bezitting kan slechts één keer worden verkocht) en de afwaardering van bezit;
  • Baten uit grondexploitaties, de hieraan toerekenbare lasten en het verschil dat wordt geactiveerd (i.c. gestorneerd) op de balans;
  • Niet activeerbare kosten (i.c. out of pocketuitgaven) voor investeringen; en
  • Lasten voor voorbereiding en implementatie van een nieuwe of gewijzigde taak.

Baten en lasten conform BBV

De programma’s zijn zo opgesteld dat de sturing door de raad, het college en de organisatie op elkaar aansluiten. Gevolg hiervan is dat clusteroverhead (leidinggevenden en hun ondersteuning in het primaire proces) onderdeel is van de lasten van de programma’s. Dit wijkt af van de landelijke voorschriften in het Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten (BBV). Volgens het BBV moet clusteroverhead, als onderdeel van het totaal aan overhead, apart van de programma’s worden gepresenteerd.

In de tabel hieronder zijn, per programma, de baten en lasten overeenkomstig de voorschriften van het BBV opgenomen. De verschillen ten opzichte van de baten en lasten in de begrotingsprogramma’s zijn opgenomen in de tabel Clusteroverhead, die daaronder staat. 

De voor 2025 begrote kosten voor overhead zijn in onderstaande tabel te vinden bij het programma Overhead. De financiële cijfers van dit programma Overhead zijn in overeenstemming met het BBV en komen (excl. reserves) overeen met het BBV-taakveld 0.4 Overhead. Het totaal van de begrote overheadlasten (incl. reserves) voor 2025 is € 583 mln en bestaat uit twee delen:

  • Het eerste deel is de voor 2025 begrote clusteroverhead. Deze staat per begrotingsprogramma apart in onderstaand overzicht Clusteroverhead en telt op tot € 128 mln (€ 166 totaal - € 38 voor programma Overhead zelf). Deze overheadkosten vallen in de begroting onder de lasten van de programma’s.
  • Het tweede deel zijn de voor 2025 begrote lasten van het programma overhead van € 455 mln.
Overzicht van baten en lasten programma conform BBVBegroting 2025Begroting 2026Raming 2027Raming 2028Raming 2029
Algemene middelen2.516.8942.527.3162.437.1062.359.3872.395.875
Baten exclusief reserves
2.542.726
2.569.024
2.559.919
2.499.835
2.499.466
Lasten exclusief reserves
-39.443
-35.158
-21.550
-22.733
-28.806
Onttrekking reserves
172.160
84.691
66.326
78.617
75.008
Toevoeging reserves
-250.774
-161.557
-210.689
-241.797
-207.405
Vrijval reserves
13.338
0
0
0
0
Saldo Algemene middelen
2.516.894
2.527.316
2.437.106
2.359.387
2.395.875
Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving-118.094-119.995-105.963-106.089-106.398
Baten exclusief reserves
76.883
68.860
22.524
22.524
22.524
Lasten exclusief reserves
202.262
201.206
132.344
130.113
128.921
Onttrekking reserves
10.247
11.220
3.857
1.500
0
Toevoeging reserves
-4.189
0
0
0
0
Vrijval reserves
1.226
1.130
0
0
0
Saldo Armoede, schuldhulpverlening, inburgeringen samenleving
-118.094
-119.995
-105.963
-106.089
-106.398
Beheer van de stad-185.151-209.959-226.219-232.215-232.075
Baten exclusief reserves
313.929
319.750
321.339
322.251
324.119
Lasten exclusief reserves
521.001
534.744
547.558
554.466
556.194
Onttrekking reserves
9.079
5.035
0
0
0
Vrijval reserves
12.841
0
0
0
0
Saldo Beheer van de stad
-185.151
-209.959
-226.219
-232.215
-232.075
Belastingen406.832415.042415.671420.128423.721
Baten exclusief reserves
421.442
428.329
432.413
436.216
439.842
Lasten exclusief reserves
20.094
19.689
19.445
16.088
16.122
Onttrekking reserves
5.484
6.403
2.702
0
0
Saldo Belastingen
406.832
415.042
415.671
420.128
423.721
Bestaande stad-20.44917.446-7.390-12.788-12.651
Baten exclusief reserves
117.963
171.951
128.237
134.140
139.253
Lasten exclusief reserves
168.044
169.346
150.570
155.858
156.719
Onttrekking reserves
27.963
18.466
15.143
9.129
5.015
Toevoeging reserves
-14.966
-3.700
-200
-200
-200
Vrijval reserves
16.635
75
0
0
0
Saldo Bestaande stad
-20.449
17.446
-7.390
-12.788
-12.651
Bestuur-20.891-24.220-24.154-23.563-23.563
Baten exclusief reserves
3.972
1.568
1.568
1.568
1.568
Lasten exclusief reserves
24.973
25.953
25.722
25.131
25.131
Onttrekking reserves
185
240
130
130
130
Toevoeging reserves
-75
-75
-130
-130
-130
Saldo Bestuur
-20.891
-24.220
-24.154
-23.563
-23.563
Cultuur-170.318-179.651-177.469-177.880-184.306
Baten exclusief reserves
3.707
1.771
420
420
420
Lasten exclusief reserves
178.401
184.347
180.823
181.245
184.882
Onttrekking reserves
3.150
2.924
2.935
2.945
156
Vrijval reserves
1.225
0
0
0
0
Saldo Cultuur
-170.318
-179.651
-177.469
-177.880
-184.306
Dienstverlening-80.533-79.104-76.470-75.495-75.712
Baten exclusief reserves
20.221
21.712
22.513
21.282
21.059
Lasten exclusief reserves
102.650
101.056
99.223
97.017
97.011
Onttrekking reserves
2.414
1.717
1.717
1.717
1.717
Toevoeging reserves
-1.477
-1.477
-1.477
-1.477
-1.477
Vrijval reserves
959
0
0
0
0
Saldo Dienstverlening
-80.533
-79.104
-76.470
-75.495
-75.712
Economische ontwikkeling-29.353-30.277-29.039-28.657-28.439
Baten exclusief reserves
5.387
5.534
4.961
5.076
5.191
Lasten exclusief reserves
38.403
39.392
34.306
33.961
33.658
Onttrekking reserves
3.649
3.581
305
228
28
Vrijval reserves
14
0
0
0
0
Saldo Economische ontwikkeling
-29.353
-30.277
-29.039
-28.657
-28.439
Energietransitie-18.139-23.961-7.654-7.611-8.100
Baten exclusief reserves
34.219
27.116
22.238
20.678
13.550
Lasten exclusief reserves
64.011
48.397
31.227
28.289
21.651
Onttrekking reserves
22.307
12.990
1.335
0
0
Toevoeging reserves
-12.000
-15.670
0
0
0
Vrijval reserves
1.346
0
0
0
0
Saldo Energietransitie
-18.139
-23.961
-7.654
-7.611
-8.100
Onderwijs-155.404-163.898-171.604-160.499-160.344
Baten exclusief reserves
92.511
66.631
57.072
57.072
59.547
Lasten exclusief reserves
247.916
230.529
228.676
217.571
219.891
Toevoeging reserves
-14.000
0
0
0
0
Vrijval reserves
14.000
0
0
0
0
Saldo Onderwijs
-155.404
-163.898
-171.604
-160.499
-160.344
Overhead-554.424-570.352-574.204-571.798-574.434
Baten exclusief reserves
9.219
7.404
7.036
7.036
7.036
Lasten exclusief reserves
567.951
578.697
581.241
578.834
581.470
Onttrekking reserves
8.121
2.610
2.260
0
0
Toevoeging reserves
-5.343
-1.670
-2.260
0
0
Vrijval reserves
1.530
0
0
0
0
Saldo Overhead
-554.424
-570.352
-574.204
-571.798
-574.434
Sport en recreatie-102.066-103.212-103.862-108.134-110.226
Baten exclusief reserves
2.429
4.239
688
688
688
Lasten exclusief reserves
104.093
108.450
104.710
108.982
111.074
Onttrekking reserves
1.249
999
160
160
160
Toevoeging reserves
-1.825
0
0
0
0
Vrijval reserves
175
0
0
0
0
Saldo Sport en recreatie
-102.066
-103.212
-103.862
-108.134
-110.226
Stedelijke ontwikkeling58.81886.54198.130101.37074.841
Baten exclusief reserves
381.032
423.331
419.158
417.239
392.509
Lasten exclusief reserves
376.319
373.077
341.690
323.361
320.921
Onttrekking reserves
64.671
35.909
21.071
7.903
3.663
Toevoeging reserves
-16.534
-1.712
-410
-410
-410
Vrijval reserves
5.968
2.089
0
0
0
Saldo Stedelijke ontwikkeling
58.818
86.541
98.130
101.370
74.841
Veilig-192.812-206.140-199.654-197.753-197.804
Baten exclusief reserves
34.272
22.839
22.359
22.359
22.359
Lasten exclusief reserves
227.661
228.980
222.012
220.112
220.163
Onttrekking reserves
578
0
0
0
0
Saldo Veilig
-192.812
-206.140
-199.654
-197.753
-197.804
Volksgezondheid-35.233-38.198-38.291-38.290-38.340
Baten exclusief reserves
33.326
22.157
19.070
19.070
19.070
Lasten exclusief reserves
68.559
60.356
57.361
57.360
57.410
Saldo Volksgezondheid
-35.233
-38.198
-38.291
-38.290
-38.340
Werk en inkomen-229.140-234.418-207.138-204.364-203.104
Baten exclusief reserves
607.630
604.565
608.425
606.159
604.659
Lasten exclusief reserves
855.573
840.764
815.599
810.560
807.800
Onttrekking reserves
29.257
21.859
37
37
37
Toevoeging reserves
-20.472
-20.354
0
0
0
Vrijval reserves
10.017
275
0
0
0
Saldo Werk en inkomen
-229.140
-234.418
-207.138
-204.364
-203.104
Zorg, welzijn en wijkteams-1.070.535-1.062.958-1.001.798-935.749-938.939
Baten exclusief reserves
196.654
119.692
89.740
104.609
104.609
Lasten exclusief reserves
1.265.376
1.189.988
1.092.671
1.040.792
1.043.983
Onttrekking reserves
1.771
7.339
1.133
435
435
Toevoeging reserves
-5.084
0
0
0
0
Vrijval reserves
1.500
0
0
0
0
Saldo Zorg, welzijn en wijkteams
-1.070.535
-1.062.958
-1.001.798
-935.749
-938.939

Clusteroverhead

De clusteroverhead zijn de lasten voor leidinggevenden en hun ondersteuning in het primaire proces. Zoals toegelicht onder “Baten en lasten cf. BBV” zijn deze lasten opgenomen onder de programma’s. Clusteroverhead vormt het verschil tussen de lasten, die in de begroting onder de programma's staan en de lasten, die in bovenstaand overzicht van baten en lasten overeenkomstig het BBV onder de programma's worden staan. Onderstaande tabel geeft per programma aan, hoeveel de overheadlasten van het programma zijn. Overheadlasten die aan investeringsprojecten en grondexploitaties worden toegerekend verlagen de overheadlasten van een programma. Dit veroorzaakt een negatief saldo aan clusteroverhead bij Stedelijke ontwikkeling vanwege de vele uren die op projecten worden geschreven.

Clusteroverhead per programmaBegroting 2025Begroting 2026Raming 2027Raming 2028Raming 2029
Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving4.5924.3983.8863.8863.760
Beheer van de stad16.55817.25016.93216.93116.957
Belastingen2.9252.6662.3512.3512.356
Bestaande stad5.0166.0526.0536.0526.059
Bestuur-287-429-413-413-413
Cultuur970987987987987
Dienstverlening3.1986.7526.7676.7546.771
Economische ontwikkeling3.0303.1983.2293.2593.290
Energietransitie5.2325.2265.2265.2265.228
Onderwijs3.2103.4343.4343.4343.434
Sport en recreatie1.3121.2341.2341.2341.234
Stedelijke ontwikkeling-7.318-5.308-5.025-5.281-5.428
Veilig9.5499.5089.8149.8149.826
Volksgezondheid3.9594.1764.1744.1744.174
Werk en inkomen31.75632.12131.54231.17931.052
Zorg, welzijn en wijkteams15.98916.31716.21416.04216.042

Baten en lasten per programma

In de tabel hieronder worden de baten, lasten en reservemutaties per programma gepresenteerd.

2025

Programma incl. reserves voor 2025BatenLastenToevoeging reservesOnttrekking reservesVrijval reservesSaldo
Algemene middelen2.542.726-39.443250.774172.16013.3382.516.893
Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving76.883206.8544.18910.2471.226-122.686
Beheer van de stad313.929537.55809.07912.841-201.709
Belastingen421.44223.01905.4840403.908
Bestaande stad117.963173.06114.96627.96316.635-25.466
Bestuur3.97224.686751850-20.604
Cultuur3.707179.37003.1501.225-171.288
Dienstverlening20.221105.8481.4772.414959-83.731
Economische ontwikkeling5.38741.43303.64914-32.383
Energietransitie34.21969.24312.00022.3071.346-23.371
Onderwijs92.511251.12514.000014.000-158.614
Overhead9.219468.2625.3438.1211.530-454.735
Sport en recreatie2.429105.4051.8251.249175-103.378
Stedelijke ontwikkeling381.032369.00116.53464.6715.96866.136
Veilig34.272237.21005780-202.361
Volksgezondheid33.32672.518000-39.192
Werk en inkomen607.630887.32920.47229.25710.017-260.896
Zorg, welzijn en wijkteams196.6541.281.3655.0841.7711.500-1.086.524

2026

Programma incl. reserves voor 2026BatenLastenToevoeging reservesOnttrekking reservesVrijval reservesSaldo
Algemene middelen2.569.024-35.158161.55784.69102.527.316
Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving68.860205.604011.2201.130-124.394
Beheer van de stad319.750551.99405.0350-227.209
Belastingen428.32922.35506.4030412.376
Bestaande stad171.951175.3983.70018.4667511.394
Bestuur1.56825.524752400-23.792
Cultuur1.771185.33402.9240-180.638
Dienstverlening21.712107.8081.4771.7170-85.857
Economische ontwikkeling5.53442.59103.5810-33.475
Energietransitie27.11653.62315.67012.9900-29.187
Onderwijs66.631233.963000-167.332
Overhead7.404471.1141.6702.6100-462.769
Sport en recreatie4.239109.68409990-104.445
Stedelijke ontwikkeling423.331367.7691.71235.9092.08991.849
Veilig22.839238.488000-215.648
Volksgezondheid22.15764.531000-42.374
Werk en inkomen604.565872.88520.35421.859275-266.539
Zorg, welzijn en wijkteams119.6921.206.30607.3390-1.079.275

Algemene dekkingsmiddelen

Het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) schrijft voor dat het programmaplan in de begroting een overzicht van algemene dekkingsmiddelen bevat.

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

De algemene dekkingsmiddelen van de gemeente zijn die inkomsten van de gemeente waar geen directe dienstverlening en/of bestedingsverplichtingen tegenover staan. Het zijn dan ook vrij besteedbare middelen die jaarlijks worden ingezet ter dekking van de uitgaven op de diverse programma’s.

De algemene dekkingsmiddelen bestaan uit:

  • opbrengsten van de lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is
  • algemene uitkeringen uit het Gemeentefonds,
  • opbrengst uit deelnemingen: de dividenden,
  • het saldo van de financieringsfunctie: de rente inkomsten van de reserves en het renteresultaat.
Algemene dekkingsmiddelenBegroting 2025Begroting 2026Raming 2027Raming 2028Raming 2029
Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is580.816600.595604.436608.239611.865
Algemene uitkeringen gemeentefonds2.430.5882.455.3712.437.0442.375.1272.374.829
Dividend110.167113.498122.832124.732124.732
Saldo financieringsfunctie-39.242-62.539-85.236-94.673-94.512
Totaal3.082.3303.106.9253.079.0763.013.4243.016.913

Lokale heffingen

Er zijn twee soorten lokale heffingen. Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is en die vrij kunnen worden ingezet. Deze soort van lokale heffingen vallen onder de Algemene dekkingsmiddelen en betreft de volgende heffingen:

  • de onroerendzaakbelasting (OZB),
  • de algemene parkeerbelasting,
  • de logiesbelasting
  • en de reclame- en precariobelasting.

Er zijn ook lokale heffingen die niet vrij kunnen worden ingezet omdat deze binnen de heffing dienen te worden ingezet en daarmee voor het uitvoeren van werkzaamheden of beleid. Het gaat om onder meer de volgende heffingen: afval- en rioolheffing, bedrijfsreinigingsrecht en de leges omgevingsvergunningen. Deze heffingen vallen niet onder de Algemene dekkingsmiddelen.

Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden isBegroting 2025Begroting 2026Raming 2027Raming 2028Raming 2029
Onroerende zaakbelasting374.372380.637384.829388.632392.258
Roerende zaakbelasting354366366366366
Logiesbelasting16.08716.66616.66616.66616.666
Reclame- en precariobelasting17.13117.10116.99416.99416.994
Algemene parkeerbelasting172.873185.825185.580185.580185.580
Totaal580.816600.595604.436608.239611.865

BBV-taakvelden

Voor de vergelijkbaarheid tussen gemeenten wordt door het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) een uniforme indeling in taakvelden voorgeschreven. In onderstaande tabel staan de cijfers voor het lopende begrotingsjaar 2025.

Taakvelden BBV voor 2025BatenLastenSaldo
0.1 - Bestuur4.60654.887-50.281
0.2 - Burgerzaken18.73665.418-46.682
0.3 - Beheer overige gebouwen en gronden118.840128.251-9.411
0.4 - Overhead9.219567.951-558.732
0.5 - Treasury112.138-49.710161.848
0.61 - OZB woningen76.97331376.660
0.62 - OZB niet-woningen297.412471296.941
0.63 - Parkeerbelasting219.06649.880169.185
0.64 - Belastingen overig30.63319.28411.349
0.7 - Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds2.430.5886.3192.424.270
0.8 - Overige baten en lasten23.05321.4941.559
0.10 - Mutatie reserves443.059346.73996.320
1.1 - Crisisbeheersing en Brandweer10.85493.296-82.442
1.2 - Openbare orde en veiligheid22.748135.032-112.284
2.1 - Verkeer en vervoer27.892269.718-241.826
2.2 - Parkeren21.75935.431-13.671
2.3 - Recreatieve havens000
2.4 - Economische Havens en waterwegen000
2.5 - Openbaar vervoer2.29820.426-18.128
3.1 - Economische ontwikkeling13014.618-14.488
3.2 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur000
3.3 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen2.4927.771-5.278
3.4 - Economische promotie16.42411.9294.495
4.1 - Openbaar basisonderwijs000
4.2 - Onderwijshuisvesting58990.264-89.676
4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken104.261178.608-74.347
5.1 - Sportbeleid en activering3.82120.401-16.580
5.2 - Sportaccommodaties-1.50665.661-67.167
5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie3.027109.571-106.545
5.4 - Musea85145.182-44.331
5.5 - Cultureel erfgoed2363.731-3.494
5.6 - Media68130.965-30.285
5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie34890.854-90.506
6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie74.874210.079-135.205
6.2 - Toegang en eerstelijnsvoorzieningen60.093211.059-150.965
6.3 - Inkomensregelingen589.908753.323-163.415
6.4 - WSW en beschut werk13.247114.154-100.907
6.5 - Arbeidsparticipatie13.45197.920-84.469
6.6 - Maatwerkvoorziening (WMO)018.323-18.323
6.71a - Huishoudelijke hulp (WMO)000
6.71b - Begeleiding (WMO)0149.103-149.103
6.71c - Dagbesteding (WMO)000
6.71d - Overige maatwerkarrangementen (WMO)25.73043.627-17.896
6.72a - Jeugdhulp begeleiding07.439-7.439
6.72b - Jeugdhulp behandeling050.849-50.849
6.72c - Jeugdhulp dagbesteding04.271-4.271
6.72d - Jeugdhulp zonder verblijf overig23.00047.783-24.783
6.73a - Pleegzorg000
6.73b - Gezinsgericht3.716186.167-182.451
6.73c - Jeugdhulp met verblijf overig000
6.74a - Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf013.937-13.937
6.74b - Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf000
6.74c - Gesloten plaatsing000
6.81a - Beschermd wonen (WMO)10.590179.213-168.623
6.81b - Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)5.279117.727-112.448
6.82a - Jeugdbescherming48.94097.281-48.341
6.82b - Jeugdreclassering000
7.1 - Volksgezondheid33.32668.559-35.233
7.2 - Riolering116.00991.97024.039
7.3 - Afval140.226113.75626.470
7.4 - Milieubeheer39.13597.062-57.927
7.5 - Begraafplaatsen en crematoria8.2898.023266
8.1 - Ruimte en leefomgeving22713.852-13.624
8.2 - Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)77.15555.51221.643
8.3 - Wonen en bouwen56.158154.839-98.681
Taakvelden BBV voor 2026BatenLastenSaldo
0.1 - Bestuur1.68256.637-54.954
0.2 - Burgerzaken20.87562.659-41.784
0.3 - Beheer overige gebouwen en gronden203.085133.53269.553
0.4 - Overhead7.404578.697-571.293
0.5 - Treasury113.654-45.286158.940
0.61 - OZB woningen80.32539379.933
0.62 - OZB niet-woningen300.326591299.735
0.63 - Parkeerbelasting227.33151.742175.589
0.64 - Belastingen overig30.66218.67411.988
0.7 - Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds2.455.371-1312.455.502
0.8 - Overige baten en lasten20.61725.287-4.670
0.10 - Mutatie reserves219.553206.21513.338
1.1 - Crisisbeheersing en Brandweer14.95499.721-84.767
1.2 - Openbare orde en veiligheid8.762130.013-121.251
2.1 - Verkeer en vervoer18.590252.204-233.614
2.2 - Parkeren23.12238.477-15.354
2.3 - Recreatieve havens000
2.4 - Economische Havens en waterwegen000
2.5 - Openbaar vervoer2.29814.984-12.686
3.1 - Economische ontwikkeling2314.563-14.540
3.2 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur000
3.3 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen2.6417.974-5.332
3.4 - Economische promotie17.01512.3464.669
4.1 - Openbaar basisonderwijs000
4.2 - Onderwijshuisvesting60691.286-90.680
4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken78.365159.853-81.487
5.1 - Sportbeleid en activering3.55219.656-16.105
5.2 - Sportaccommodaties57070.733-70.163
5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie1.771108.728-106.956
5.4 - Musea72251.866-51.144
5.5 - Cultureel erfgoed2546.801-6.547
5.6 - Media031.467-31.467
5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie37092.785-92.415
6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie57.530202.504-144.974
6.2 - Toegang en eerstelijnsvoorzieningen6.249160.985-154.736
6.3 - Inkomensregelingen590.444755.590-165.147
6.4 - WSW en beschut werk13.071110.863-97.792
6.5 - Arbeidsparticipatie9.70587.666-77.961
6.6 - Maatwerkvoorziening (WMO)019.889-19.889
6.71a - Huishoudelijke hulp (WMO)000
6.71b - Begeleiding (WMO)0135.682-135.682
6.71c - Dagbesteding (WMO)000
6.71d - Overige maatwerkarrangementen (WMO)66.48244.23322.249
6.72a - Jeugdhulp begeleiding07.783-7.783
6.72b - Jeugdhulp behandeling041.207-41.207
6.72c - Jeugdhulp dagbesteding04.603-4.603
6.72d - Jeugdhulp zonder verblijf overig1345.724-45.711
6.73a - Pleegzorg000
6.73b - Gezinsgericht3.716204.210-200.494
6.73c - Jeugdhulp met verblijf overig000
6.74a - Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf014.595-14.595
6.74b - Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf000
6.74c - Gesloten plaatsing000
6.81a - Beschermd wonen (WMO)10.624196.309-185.686
6.81b - Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)5.272120.910-115.638
6.82a - Jeugdbescherming17.67058.592-40.922
6.82b - Jeugdreclassering000
7.1 - Volksgezondheid22.15760.356-38.198
7.2 - Riolering123.99999.82424.175
7.3 - Afval147.125118.64128.484
7.4 - Milieubeheer37.66393.521-55.858
7.5 - Begraafplaatsen en crematoria8.5988.270328
8.1 - Ruimte en leefomgeving2369.707-9.471
8.2 - Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)79.86569.14610.719
8.3 - Wonen en bouwen51.108142.753-91.645