Begroting 2026
Financiën
Paginanummer in website: 134Financiën
Financiële bijstellingen
Bijstellingen Overhead | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Raming 2027 | Raming 2028 | Raming 2029 | |
Doorontwikkeling toegankelijkheid P&C-documenten | Kasschuiven | 150 | -150 | -0 | -0 | -0 |
Actualisatie kapitaallasten | Ramingsbijstelling onvermijdelijk | -0 | 290 | 680 | 642 | -10 |
Nationaal vuurwerk | Ramingsbijstelling onvermijdelijk | 10 | - | - | - | - |
Nieuw HR-systeem | Ramingsbijstelling onvermijdelijk | -397 | -2.415 | -1.561 | - | - |
WW-uitkeringen | Ramingsbijstelling onvermijdelijk | -2.200 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
Bestemmingsreserve Cloudkosten | Reserves | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
Bestemmingsreserve Kiezen voor Rotterdam | Reserves | -0 | - | - | - | - |
Technische wijzigingen | Technische wijzigingen | 2.381 | -20.054 | -21.220 | -22.055 | -22.717 |
Totaal bijstellingen 2e herziening / Begroting 2026 Overhead | -56 | -24.829 | -24.601 | -23.913 | -25.228 |
Toelichting financiële bijstellingen
Doorontwikkeling toegankelijkheid P&C-documenten
Bij de Voorjaarsnota 2025 is € 500.000 (€ 200.000 voor 2025 en € 300.000 voor 2026) toegekend voor de verbetering van de toegankelijkheid en leesbaarheid van P&C documenten. Om de voorjaarsnota, begroting en jaarstukken toegankelijker en begrijpelijker te maken, komt de wethouder in het najaar met een plan van aanpak. De uitvoering hiervan start in 2026. De bij de Voorjaarsnota 2025 toegekende middelen voor 2025 schuiven daarom grotendeels door naar 2026.
Actualisatie kapitaallasten
Kapitaallasten bestaan uit afschrijvingen en rente op investeringen. Deze zijn aangepast om twee redenen: er zijn nieuwe en bijgestelde investeringskredieten én de ramingen zijn per jaarschijf geactualiseerd. In de paragraaf Investeringen staan gedetailleerde overzichten van lopende en nieuwe kredieten.
Nationaal vuurwerk
Het programma Overhead draagt € 10.000 bij aan de opstartkosten van een stichting voor het nationaal vuurwerk.
Nieuw HR-systeem
De gemeente vervangt het huidige HR-systeem vanwege de beëindiging van beheer en onderhoud door de huidige leverancier (ADP). Hiervoor maakt de gemeente incidentele kosten. De voorbereiding en implementatie vinden plaats in 2026. Het systeem gaat live in 2027. Het HR-systeem is de kernregistratie van medewerkergegevens en salarisverwerking (bedrijfskritisch proces).
WW-uitkeringen
Het aantal WW-trajecten binnen de gemeente Rotterdam stijgt sinds een paar jaar. De oorzaken hiervan zijn divers: inbestedingen van organisatie-onderdelen, beëindiging of reductie van taken door bezuinigingen en wijzigingen in wetgeving rondom eigenrisicodragerschap. Voor 2026 verwacht de gemeente een verdere lichte stijging door ontwikkelingen in het concern.
Technische wijzigingen
In het programma Overhead zijn er diverse technische wijzigingen. Het gaat om de volgende wijzigingen:
- Indexering 2026 en verder (-€ 17,6 mln in 2026, oplopend tot -€ 18,7 mln in 2029)
De budgetten zijn vanaf het jaar 2026 geactualiseerd naar het prijspeil 2026. Meer informatie staat bij Grondslagen. - Herverdeling taakstelling Kiezen voor Rotterdam (€ 75.000 in 2025, daarna vanaf 2026 structureel -€ 1,6 mln)
Bij de Eerste Herziening 2025 is een deel van Kiezen voor Rotterdam nog centraal verwerkt bij het programma Overhead. Door deze bijstelling wordt deze post herverdeeld over verschillende programma’s. Invulling gebeurt bij personeelslasten en een besparing op de concernbrede inkoopketen. Ook was een beperkt deel van Kiezen voor Rotterdam nog verwerkt als stelpost bij programma Algemene Middelen. Dit wordt nu ook verdeeld over de verschillende programma's. - Budgetoverheveling Concernteam Digitale Transformatie (€ 2,9 mln in 2025)
Vanuit het Concernteam Digitale Transformatie (programma Overhead) wordt in 2025 € 2,9 mln overgeheveld naar programma Dienstverlening voor het speerpunt ‘passende dienstverlening’. - Budgetoverheveling voor dekking kapitaallasten (-€ 315.000, oplopend tot -€ 1,9 mln in 2029)
Vanuit programma Bestaande Stad wordt naar de opdrachtgevende programma's structureel budget overgeheveld voor de dekking van kapitaallasten van nieuwe vastgoedobjecten en toekomstige kapitaallasten uit investeringskredieten. - Diverse wijzigingen (-€ 268.000 in 2025, oplopend tot -€ 498.000 in 2029)
Het gaat hierbij om meerdere kleine overhevelingen van materiële en personele budgetten van verschillende programma's naar het programma Overhead en andersom, zoals bijvoorbeeld vanuit programma Stedelijke Inrichting voor het Digitaal Stelsel Omgevingswet (-€ 256.000 in 2025, oplopend tot -€ 450.000 in 2029).
Overzicht baten en lasten
Saldo Overhead incl. reserveringen | Realisatie 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Raming 2027 | Raming 2028 | Raming 2029 | |
Baten exclusief reserves | 16.453 | 9.219 | 7.404 | 7.036 | 7.036 | 7.036 | |
Bijdragen rijk en medeoverheden | 3.329 | 2.722 | 1.795 | 1.489 | 1.489 | 1.489 | |
Dividenden | 6.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige baten | 715 | 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige opbrengsten derden | 6.346 | 5.786 | 5.609 | 5.547 | 5.547 | 5.547 | |
Lasten exclusief reserves | 462.254 | 468.262 | 471.114 | 474.837 | 473.206 | 476.143 | |
Apparaatslasten | 339.146 | 349.492 | 331.009 | 331.774 | 328.565 | 329.467 | |
Inhuur | 50.864 | 45.320 | 35.639 | 36.399 | 33.407 | 33.407 | |
Overige apparaatslasten | 8.865 | 6.965 | 7.246 | 7.266 | 7.258 | 8.127 | |
Personeel | 279.417 | 297.207 | 288.124 | 288.109 | 287.901 | 287.934 | |
Overige verrekeningen | -12.154 | -16.998 | -14.887 | -14.738 | -14.892 | -14.577 | |
Overige verrekeningen | -12.154 | -16.998 | -14.887 | -14.738 | -14.892 | -14.577 | |
Programmalasten | 135.262 | 135.768 | 154.992 | 157.801 | 159.533 | 161.252 | |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 106.208 | 105.008 | 119.771 | 123.901 | 126.854 | 130.705 | |
Kapitaallasten | 23.896 | 26.625 | 25.219 | 23.841 | 22.620 | 20.488 | |
Overige programmalasten | 2.535 | 2.537 | 488 | 488 | 488 | 488 | |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 2.624 | 1.598 | 9.513 | 9.571 | 9.571 | 9.571 | |
Saldo voor vpb en reserveringen | -445.801 | -459.042 | -463.709 | -467.801 | -466.170 | -469.107 | |
Saldo voor reserveringen | -445.801 | -459.042 | -463.709 | -467.801 | -466.170 | -469.107 | |
Reserves | -325 | 4.308 | 940 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 4.626 | 8.121 | 2.610 | 2.260 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve CHV Huurdersonderhoud | 927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Cloudkosten | 3.699 | 7.434 | 2.610 | 2.260 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Evenementenfonds | 0 | 687 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toevoeging reserves | -4.951 | -5.343 | -1.670 | -2.260 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Cloudkosten | -1.894 | -5.343 | -1.670 | -2.260 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Evenementenfonds | -3.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vrijval reserves | 0 | 1.530 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Evenementenfonds | 0 | 1.530 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | -446.127 | -454.735 | -462.769 | -467.801 | -466.170 | -469.107 |
Toelichting overzicht baten en lasten
Baten
De gemeente ontvangt inkomsten van derden. Dit zijn onder meer detacheringen van personeel bij derden. Daarnaast ontvangt de gemeente externe premies van alle verzekeringssoorten en inkomsten uit de afhandeling van schades. De dividenden tot en met 2024 komen van SSC Flex BV. Vanaf 2025 ontvangt de gemeente geen dividenden meer. Dit komt door de ontmanteling van SSC Flex BV per 1 januari 2024.
Lasten
De apparaatslasten gaan voornamelijk over de inzet van personeel voor ondersteuning van de primaire processen binnen andere programma's. Programmalasten zijn inkopen en uitbesteed werk, zoals huur- en servicekosten, verzekeringspremies, onderhoudskosten, ICT-kosten en facilitair gerelateerde kosten. Ook bestaan de lasten uit kapitaallasten, zoals rente en afschrijving.
Reserves
De volgende reserves zijn opgenomen onder het programma Overhead:
- Bestemmingsreserve CHV Huurdersonderhoud
- Bestemmingsreserve Cloudkosten
- Bestemmingsreserve Kiezen voor Rotterdam
Onder Reserves staat een gedetailleerd overzicht van deze reserves.
Meerjarig verloop
Het meerjarig verloop vanaf 2025 is onder andere te verklaren door de indexering naar het prijspeil 2026. Daar tegenover staat de oplopende besparingsreeks rondom Kiezen voor Rotterdam. Tenslotte zorgen eerder doorgevoerde kasschuiven, zoals Huurdersonderhoud, Digitaliseringagenda, GREAT, Verhuizing naar Schiedamsedijk en Wijkhubs, voor enige schommelingen per jaarschijf.
Programma en Rotterdamse taakvelden
Saldo programma Overhead/Rotterdams taakveld | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Raming 2027 | Raming 2028 | Raming 2029 |
Overhead | -454.735 | -462.769 | -467.801 | -466.170 | -469.107 |
0.4.a - Overhead - Concernondersteuning | -433.658 | -440.223 | -445.440 | -443.810 | -446.713 |
0.4.b - Overhead - Audit & Control | -20.989 | -21.548 | -21.361 | -21.360 | -21.393 |
0.4.e - Verzekeringen | -88 | -998 | -1.000 | -1.000 | -1.001 |
Reserves
Onder dit programma vallen de volgende reserves:
Begroting bestemmingsreserves Overhead | 31-12-2025 | 31-12-2026 | 31-12-2027 | 31-12-2028 | 31-12-2029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overhead | 7.377 | 6.437 | 6.437 | 6.437 | 6.437 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestemmingsreserve CHV Huurdersonderhoud | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestemmingsreserve Cloudkosten | 6.607 | 5.667 | 5.667 | 5.667 | 5.667 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestemmingsreserve Kiezen voor Rotterdam | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Toelichting reserves
Bestemmingsreserve CHV Huurdersonderhoud
Deze reserve is gevormd voor de dekking van onderhoudskosten die overlopen vanuit een vorig boekjaar.
Bestemmingsreserve Cloudkosten
Deze reserve is gevormd vanwege het niet meer mogen activeren van cloudkosten (BBV). Bij de Tweede Herziening 2025 wordt aan jaarschijf 2025 nog een bedrag van € 4,8 mln aan de reserve toegevoegd. Deze toevoeging is een saldo neutrale bijstelling door het omzetten van kapitaallastenbudget naar cloudkostenbudget voor de Rotterdamse Digitale Infrastructuur (RDI). Het kapitaallastenbudget wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve.
Bestemmingsreserve Kiezen voor Rotterdam
Deze reserve is bedoeld voor de dekking van programma- en frictiekosten in verband met Kiezen voor Rotterdam. Dit kan ook andere programma's raken. Voor de Voorjaarsnota 2025 is gezocht naar oplossingen om het financiële beeld sluitend te krijgen. Eén van de oplossingen is gevonden in het gedeeltelijk laten vrijvallen van deze reserve. Bij de Tweede Herziening 2025 zijn middelen aan deze reserve onttrokken voor de dekking van gemaakte kosten voor de organisatie-opgave, zoals de inzet van het programmateam Kiezen voor Rotterdam en de inzet van de Concernteams. De resterende middelen in de reserve blijven beschikbaar voor frictiekosten in 2026.