Begroting 2027
Financiën
Paginanummer in website: 80Financiën
Financiële bijstellingen
| Bijstellingen Dienstverlening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||
| Stopzetten Citylab010 | Coalitieakkoord - Doorbraak 2 | 0 | 1.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| Dienstverlening, ICT en wijken - Ondersteuning wijkraden | Coalitieakkoord - Overig | -281 | -854 | -854 | -854 | -854 |
| Dienstverlening, ICT en wijken - Optimaliseren klantcontactcentrum | Coalitieakkoord - Overig | -392 | -1.204 | -2.693 | -2.848 | -2.848 |
| Overige knelpunten en meevallers - Modernisering bestuurlijk verkeer | Coalitieakkoord - Overig | -1.500 | -1.000 | 0 | 0 | 0 |
| Actualisatie kapitaallasten | Ramingsbijstelling onvermijdelijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diverse bijstellingen | Ramingsbijstelling onvermijdelijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leges Stadsarchief | Ramingsbijstelling onvermijdelijk | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Oracle Fusion | Ramingsbijstelling onvermijdelijk | 758 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige knelpunten en meevallers - Technische correctie kopiëren jaarschijf | Ramingsbijstelling onvermijdelijk | 0 | 0 | 0 | 318 | 318 |
| Taskforce Verzuim | Ramingsbijstelling onvermijdelijk | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UWV-baten | Ramingsbijstelling onvermijdelijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bestemmingsreserve 10%-regeling bewonersinitiatieven | Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bestemmingsreserve BoTu | Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bestemmingsreserve Citylab010 | Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taakmutatie meicirculaire | Taakmutatie | -54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Technische wijzigingen | Technische wijzigingen | -2.643 | -2.536 | -2.492 | -2.531 | -2.710 |
| Totaal bijstellingen 2e herziening 2026 / Begroting 2027 Dienstverlening | -4.026 | -4.586 | -4.831 | -4.707 | -4.887 | |
Toelichting financiële bijstellingen
Stopzetten Citylab010
De nieuwe coalitie heeft ervoor gekozen Citylab010 per 1-1-2027 stop te zetten.
Dienstverlening ICT en wijken - Ondersteuning wijkraden
Bij de coalitieonderhandelingen is ruimte gecreëerd voor het verder professionaliseren van de ondersteuning van de wijkraden. Hiervoor worden middelen ingezet. Ook krijgen de wijkraadcoördinatoren voortaan een onafhankelijke positie in de organisatie. Daarmee is tegemoetgekomen aan de vraag om de positie en de rol van de wijkraadcoördinatoren door een onafhankelijke ondersteuningsstructuur in te vullen. Hiermee is gehoor gegeven aan de motie 'Een beetje hulp is meer waard dan een lange preek' die op 5 juni 2025 is aangenomen.
Dienstverlening, ICT en wijken - Optimaliseren klantcontactcentrum
Bij de vorming van het klantcontactcentrum (KCC) per 1-1-2024 als onderdeel van de gemeente en het budget dat voor deze afdeling beschikbaar is, zijn een aantal uitgangspunten gehanteerd. Later bleken hierin leemtes te zitten, onder andere door de hogere CAO 2023 en de herwaardering van de functie call-agent.
Bij de voorjaarsnota 2024 zijn deze leemtes tijdelijk opgelost. Om ook de komende jaren goede eerstelijns dienstverlening aan Rotterdammers te kunnen blijven bieden en te verbeteren, is de inzet van voldoende personeel binnen het klantcontactcentrum nu structureel gegarandeerd.
Overige knelpunten en meevallers - Modernisering bestuurlijk verkeer
De Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer (WMEBV) is per 1 januari 2026 in werking getreden. Deze wet geeft bewoners en bedrijven het recht om digitaal met de overheid te communiceren. Deze wet verplicht de overheid ook om digitale kanalen aan te bieden. Om rechtsgeldige, toegankelijke en veilige digitale interactie te garanderen, is een fundament nodig dat de versnippering doorbreekt. Daarom wordt er gebouwd aan een Platform voor Dienstverlening (Podium D). Dat is een infrastructuur waarin gegevens, componenten en kanalen samenkomen tot één herkenbare overheidservaring. Het Rotterdamse landschap voor informatievoorziening is zeer divers en complex georganiseerd. Hierdoor kan de gemeente helaas niet volstaan met één oplossing. Daardoor vraagt het meer tijd en inzet van middelen dan eerder gedacht.
Actualisatie kapitaallasten
Kapitaallasten bestaan uit afschrijvingen en rente op investeringen. Deze zijn aangepast om twee redenen: er zijn nieuwe en bijgestelde investeringskredieten. En de ramingen zijn per jaarschijf geactualiseerd. In de paragraaf Investeringen staan gedetailleerde overzichten van lopende en nieuwe kredieten.
Diverse bijstellingen
In de begroting zijn diverse kleine bijstellingen verwerkt waarin de lasten en baten zijn opgehoogd. De wijzigingen zijn per saldo budgettair neutraal.
Leges Stadsarchief
De begrote baten voor het Stadsarchief worden in 2027 met € 8.000 verhoogd. Deze aanpassing is gebaseerd op een realistische prognose van de stijgende vraag naar legesproducten.
Oracle Fusion
In het coalitieakkoord is een stelpost Oracle Fusion opgenomen bij het begrotingsprogramma Algemene Middelen. De invulling van deze stelpost voor 2026 vindt plaats bij diverse begrotingsprogramma's. De invullling van de stelpost voor 2027 en verdere jaren maakt onderdeel uit van de organisatieopgave.
Overige knelpunten en meevallers - Technische correctie kopiëren jaarschijf
Het Programma Bospolder-Tussendijken (een initiatief dat zich richt op het verbeteren op de leefomstandigheden en sociale veerkracht in de wijk) loopt af in 2028. Voor de jaren 2029 en verder is er echter per abuis nog budget opgenomen in de meerjarenbegroting. Dit budget moet worden overgeboekt naar de algemene middelen/reserve.
Taskforce Verzuim
De gemeente zet extra in op specifieke verzuimdossiers om het langdurige verzuim te verlagen. De kosten hiervan worden over de verschillende begrotingsprogramma's verdeeld.
UWV-baten
De gemeente ontvangt jaarlijks vergoedingen van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) voor onder andere zwangerschappen en ziekte. De hogere UWV-baten worden ingezet om de kosten van vervangende inhuur te dekken. Deze wijziging heeft per saldo geen effect op het begrotingssaldo.
Bestemmingsreserve 10%-regeling Bewonersinitiatieven
Het participatiebudget van de wijkraden voor bewonersinitiatieven, representatie en participatie is in 2025 niet volledig besteed. Volgens het raadsbesluit uit 2015 is het mogelijk om tot 10% van het oorspronkelijke budget van de gezamenlijke bestuurscommissies mee te nemen naar het eerstvolgende jaar, voor zover er sprake is van onderbesteding. Voor 2026 wordt het budget daarom verhoogd met € 355.000.
Bestemmingsreserve BoTU
De benodigde onttrekkingen uit de Bestemmingsreserve BoTu zijn meerjarig geraamd en op basis van de planning verdeeld over de jaren 2026 tot en met 2028.
Bestemmingsreserve CityLab010
Bij de jaarrekening 2025 is een bestemmingsreserve gevormd voor CityLab010. Dit geld is nodig omdat de in 2025 toegekende subsidies pas in 2026 worden uitbetaald.
Taakmutatie meicirculaire
De gemeente heeft een eenmalige uitkering ontvangen voor het ondersteunen van decentrale politieke partijen (zijn lokale of provinciale partijen die niet landelijk opereren) met een raadszetel in 2026. Dit is omdat de formele Wet op de politieke partijen (WPP) nog niet van kracht is. Het geld is bedoeld als financiële stimulans voor de professionalisering van decentrale politieke partijen. Het bedrag wordt beschikbaar gesteld via een subsidieregeling. Daarna kunnen de partijen aanvragen indienen. Het geld is nadrukkelijk niet bedoeld voor de raadsfracties, want deze ontvangen immers al reguliere fractieondersteuning voor hun dagelijkse raadswerk uit de gemeentebegroting.
Technische wijzigingen
In dit programma zijn er diverse technische wijzigingen. De belangrijkste wijzigingen zijn:
- Vanuit het programma Veilig wordt budget overgeheveld naar programma Dienstverlening voor Wijkaanpakkers en weerbaarheid. Voor 2026 is dit een bedrag van € 650.000.
- Er is meerjarig budget overgeheveld naar programma Ondersteuning en beheersing voor middelen, licenties en ondersteuning voor de wijkraden.
- Er is in 2026 € 2 mln overgeheveld vanuit programma Overhead naar Programma Dienstverlening. Dit budget voor Passende Digitale Dienstverlening wordt onder andere gebruikt voor verwerving en/of ontwikkeling van generieke onderdelen voor een platform voor dienstverlening binnen de gemeente Rotterdam.
- Indexering 2027 en verder. De budgetten zijn vanaf het jaar 2027 geactualiseerd naar het prijspeil 2027. Meer informatie staat bij Grondslagen.
- Als laatst is er een aantal kleine technische wijzigingen.
Overzicht baten en lasten
| Saldo Dienstverlening incl. reserveringen | Realisatie | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||
| Baten exclusief reserves | 20.352 | 22.720 | 22.988 | 21.733 | 21.304 | 21.304 | |
Bijdragen rijk en medeoverheden | 1.136 | 1.742 | 683 | 683 | 628 | 628 | |
Dividenden | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige opbrengsten derden | 19.195 | 20.978 | 22.305 | 21.051 | 20.676 | 20.676 | |
| Lasten exclusief reserves | 102.851 | 112.483 | 110.252 | 108.298 | 107.935 | 108.115 | |
Apparaatslasten | 70.834 | 76.064 | 78.476 | 78.235 | 78.354 | 78.363 | |
Inhuur | 3.726 | 839 | 520 | 520 | 520 | 520 | |
Overige apparaatslasten | 1.316 | 1.235 | 1.384 | 1.252 | 1.370 | 1.382 | |
Personeel | 65.792 | 73.990 | 76.572 | 76.464 | 76.464 | 76.461 | |
Overige verrekeningen | 5.299 | 3.358 | 1.483 | 915 | 861 | 861 | |
Overige verrekeningen | 5.299 | 3.358 | 1.483 | 915 | 861 | 861 | |
Programmalasten | 26.718 | 33.062 | 30.294 | 29.148 | 28.721 | 28.891 | |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 18.913 | 24.869 | 23.053 | 21.915 | 21.931 | 22.517 | |
Kapitaallasten | 2.351 | 2.255 | 2.132 | 2.124 | 1.881 | 1.465 | |
Overige programmalasten | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 5.363 | 5.938 | 5.108 | 5.108 | 4.908 | 4.908 | |
| Saldo voor vpb en reserveringen | -82.499 | -89.764 | -87.264 | -86.565 | -86.631 | -86.811 | |
| Saldo voor reserveringen | -82.499 | -89.764 | -87.264 | -86.565 | -86.631 | -86.811 | |
Reserves | 260 | 710 | 293 | 267 | 240 | 240 | |
| Onttrekking reserves | 778 | 2.187 | 1.770 | 1.744 | 1.717 | 1.717 | |
Bestemmingsreserve BoTu CLLD | 0 | 27 | 53 | 27 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Citylab | 258 | 360 | 272 | 272 | 272 | 272 | |
Bestemmingsreserve Fiets en Autoluwfonds | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Kiezen voor Rotterdam | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Menselijke Maat | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Participatiebudget wijken | 0 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Verkiezingen | 0 | 1.446 | 1.446 | 1.446 | 1.446 | 1.446 | |
| Toevoeging reserves | 1.477 | 1.477 | 1.477 | 1.477 | 1.477 | 1.477 | |
Bestemmingsreserve Citylab | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | |
Bestemmingsreserve Verkiezingen | 1.446 | 1.446 | 1.446 | 1.446 | 1.446 | 1.446 | |
| Vrijval reserves | 959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Menselijke Maat | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Participatiebudget wijken | 646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo | -82.239 | -89.054 | -86.971 | -86.298 | -86.391 | -86.571 |
Toelichting overzicht baten en lasten
Baten
De baten bestaan vooral uit de opbrengsten van leges voor publiekszaken en leges voor dienstverlening door het stadsarchief.
Lasten
De lasten bestaan voor het grootste deel uit personeelskosten, de vergoedingen aan de leden van de wijkraden en hun (vice)voorzitters. Verder bestaan de lasten uit afdrachten leges publiekszaken, bewonersinitiatieven en de organisatie van de verkiezingen.
Reserves
Jaarlijks stelt de gemeenteraad toevoegingen aan en onttrekkingen uit de bestemmingsreserves vast. De huidige bestemmingsreserves zijn: BoTu CLLD, Citylab, Participatiebudget wijken en Verkiezingen.
Meerjarig verloop
Het meerjarig verloop van de baten laat een stabiel beeld zien van € 22,7 mln in 2026 tot € 21,3 mln in 2030. Het meerjarig verloop van de lasten laat een dalend beeld zien van € 112,2 mln in 2026 tot € 107,5 mln in 2030 door onder andere het stopzetten van Citylab010, de toekenning van incidentele middelen voor Passende Digitale Dienstverlening in 2026 en de taakstelling Oracle Fusion.
Het beeld van de reserves verloopt van € 710.000 in 2026 tot € 240.000 in 2030.
BBV-taakvelden
Dit programma heeft betrekking op de volgende BBV-taakvelden:
| Programma's en BBV-taakvelden Dienstverlening | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Raming 2028 | Raming 2029 | Raming 2030 | |
| Dienstverlening | ||||||
0.1 - Bestuur | -33.268 | -32.415 | -32.064 | -31.777 | -31.949 | |
0.2 - Burgerzaken | -48.565 | -47.334 | -47.012 | -47.382 | -47.390 | |
5.4 - Musea | -7.221 | -7.222 | -7.222 | -7.232 | -7.232 | |
| Totaal Dienstverlening | -89.054 | -86.971 | -86.298 | -86.391 | -86.571 |
Reserves
Onder dit programma vallen de volgende reserves:
| Begroting bestemmingsreserves Dienstverlening | 31-12-2026 | 31-12-2027 | 31-12-2028 | 31-12-2029 | 31-12-2030 | |||
| Bestemmingsreserve Verkiezingen | 2.658 | 2.658 | 2.658 | 2.658 | 2.658 | |||
Doel reserve: | De bestemmingsreserve is gevormd voor het opvangen van fluctuaties in de jaarrekening door kosten Verkiezingen. | |||||||
Raadsbesluit: | Jaarrekening 2013 (einddatum 31-12-2027) | |||||||
Verloopstaat | Beginstand | Toevoeging | Onttrekking | Vrijval | Eindstand | |||
Begroting 2026 | 2.658 | 1.446 | 1.446 | 0 | 2.658 | |||
Begroting 2027 | 2.658 | 1.446 | 1.446 | 0 | 2.658 | |||
Raming 2028 | 2.658 | 1.446 | 1.446 | 0 | 2.658 | |||
Raming 2029 | 2.658 | 1.446 | 1.446 | 0 | 2.658 | |||
Raming 2030 | 2.658 | 0 | 1.446 | 0 | 2.658 | |||
| Bestemmingsreserve Citylab | 1.354 | 1.114 | 874 | 634 | 394 | |||
Doel reserve: | De bestemmingsreserve is gevormd als dekking voor juridische verplichtingen projecten Citylab. | |||||||
Raadsbesluit: | Jaarrekening 2015 (einddatum 31-12-2028) | |||||||
Verloopstaat | Beginstand | Toevoeging | Onttrekking | Vrijval | Eindstand | |||
Begroting 2026 | 1.682 | 31 | 360 | 0 | 1.354 | |||
Begroting 2027 | 1.354 | 31 | 272 | 0 | 1.114 | |||
Raming 2028 | 1.114 | 31 | 272 | 0 | 874 | |||
Raming 2029 | 874 | 31 | 272 | 0 | 634 | |||
Raming 2030 | 634 | 0 | 272 | 0 | 394 | |||
| Bestemmingsreserve BoTu CLLD | 80 | 27 | 0 | 0 | 0 | |||
Doel reserve: | Cofinanciering van verplichtingen die reeds zijn aangegaan in het kader van het programma BoTu CLLD. | |||||||
Raadsbesluit: | Jaarrekening 2023 (einddatum 31-12-2028) | |||||||
Verloopstaat | Beginstand | Toevoeging | Onttrekking | Vrijval | Eindstand | |||
Begroting 2026 | 106 | 0 | 27 | 0 | 80 | |||
Begroting 2027 | 80 | 0 | 53 | 0 | 27 | |||
Raming 2028 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | |||
Raming 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Raming 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Bestemmingsreserve Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA) | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | |||
Doel reserve: | Het doel van de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA) is om de kwaliteit van de adresgegevens in de Basisregistratie Personen (BRP) en andere overheidsregisters te verbeteren. Dit draagt bij aan een juiste en rechtmatige toekenning van voorzieningen en het voorkomen van fraude, misbruik of andere problemen die voortkomen uit onjuiste adresregistraties. | |||||||
Raadsbesluit: | Jaarrekening 2024 (einddatum 31-12-2025) | |||||||
Verloopstaat | Beginstand | Toevoeging | Onttrekking | Vrijval | Eindstand | |||
Begroting 2026 | 252 | 0 | 0 | 0 | 252 | |||
Begroting 2027 | 252 | 0 | 0 | 0 | 252 | |||
Raming 2028 | 252 | 0 | 0 | 0 | 252 | |||
Raming 2029 | 252 | 0 | 0 | 0 | 252 | |||
Raming 2030 | 252 | 0 | 0 | 0 | 252 | |||
| Bestemmingsreserve Participatiebudget wijken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Doel reserve: | Overgebleven budget wijken behouden ten behoeve van inzet in het daaropvolgend jaar. | |||||||
Raadsbesluit: | Jaarrekening 2025 (einddatum 31-12-2026) | |||||||
Verloopstaat | Beginstand | Toevoeging | Onttrekking | Vrijval | Eindstand | |||
Begroting 2026 | 355 | 0 | 355 | 0 | 0 | |||
Begroting 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Raming 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Raming 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Raming 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Dienstverlening | 4.343 | 4.050 | 3.783 | 3.543 | 3.303 | |||
Toelichting reserves
Bestemmingsreserve Verkiezingen
De einddatum is aangepast van 31 december 2027 naar 31 december 2030, in verband met jaarlijkse verkiezingen en de bestemmingsreserve ingezet wordt om fluctuaties in de jaarrekening op te vangen die door de kosten Verkiezingen worden veroorzaakt.
Bestemmingsreserve Citylab
In 2027 wordt bekeken met welke bedrag de bestemmingsreserve wordt verlaagd en daarna afgesloten.
Bestemmingsreserve BoTu CLLD
De einddatum is aangepast van 31 december 2029 naar 31 december 2028, omdat de bestemmingsreserve gekoppeld is aan de subsidie Kansen voor West - Community Led Local Development BoTu.
Bestemmingsreserve Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA)
De einddatum van deze reserve wordt aangepast van 31 december 2025 naar 31 december 2027. Er wordt gewerkt aan een bestedingsplan voor deze reserve waarna de onttrekking kan worden geraamd.
Bestemmingsreserve Participatiebudget wijken
De einddatum is aangepast naar 31 december 2029 omdat jaarlijks in overeenstemming met de 10%-regeling tot 10% van het oorspronkelijke budget voor de wijkraden meegenomen mag worden naar het volgende jaar indien er sprake is van onderbesteding. De raad heeft op 26 november 2015 (raadsvoorstel nr. 15bb7829) besloten dat tot 10% van het oorspronkelijke budget van de gezamenlijke gebiedscommissies kan worden meegenomen naar het eerstvolgende jaar, indien en voor zover er sprake is van onderbesteding.