Begroting 2027

Financieel beeld 2026-2030

Paginanummer in website: 6

Financieel beeld 2026-2030

Onder het Financieel beeld 2026-2030 wordt op hoofdlijnen het meerjarige financiële beeld toegelicht:

  • de belangrijkste bijstellingen van de meerjarige begroting
  • de meerjarige ontwikkeling van de financiële positie 
  • en de ontwikkeling van de gemeentelijke reserves

 

Belangrijkste bijstellingen

Hieronder is een overzicht opgenomen van de belangrijkste bijstellingen die in deze Begroting 2027 worden voorgesteld. Een uitgebreide toelichting op de wijzigingen staat onder het kopje Financiën van het programma waarop de bijstelling van toepassing is. Een overzicht van alle bijstellingen is te vinden onder op de pagina Samenvatting bijstellingen (webpagina 7). Het verloop van begrotingsbijstellingen per programma over de verschillende P&C-producten heen, staat op de pagina Vergelijking begrotingssaldi (webpagina 8). Ook is er weer een Excel-bestand beschikbaar met alle begrotingsbijstellingen sinds de Begroting 2026.

Overzicht belangrijkste financiële bijstellingen

Tweede herziening

2026

Begroting

2027

Raming

2028

Raming

2029

Raming

2030

Programma
Coalitieakkoord 'Vaart maken' 74.896 -63.055 -39.919 -45.095 -59.091 Alle programma's
Actualisatie rente 4.961 1.020 -2.260 -4.216 -6.240 Algemene middelen 
Vervroegd aflossing lening Rotterdamse Investeringsmotor -71.340 32.833 40.815 0 0 Algemene middelen
Meeropbrengsten Belastingen 7.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Belastingen
Hogere instroom en langere verblijfsduur maatschappelijke opvang 0 -2.300 -4.850 -4.500 -4.500 Zorg, Welzijn en Wijkteams

Coalitieakkoord 'Vaart maken'

De financiële keuzes uit het coalitieakkoord 'Vaart maken' zijn verwerkt in de begroting.

Actualisatie Rente

Op basis van onder andere de geactualiseerde verwachtingen van investeringen is de financieringsreeks gewijzigd.

Vervroegde aflossing lening RIM

Bij de Voorjaarsnota 2024 is € 100 mln geleend uit de Rotterdamse Investeringsmotor (RIM). Bij de Eerste en Tweede herziening 2025 is een deels van de afbetaling naar voren gehaald. In de Tweede herziening 2026 is voorgesteld om de volledige aflossing naar voren te halen.

Meeropbrengsten belastingen

Door areaaluitbreiding zijn de opbrengsten uit de onroerendezaakbelasting hoger. Voor 2026 wordt een meeropbrengst van € 7 mln geraamd. Dit bedrag bestaat uit de cumulatieve meeropbrengsten over de belastingjaren 2024, 2025 en 2026. Voor 2027 en verdere jaren is een meeropbrengst van € 2 mln geraamd. 

Hogere instroom en langere verblijfsduur maatschappelijke opvang

De afgelopen jaren is de instroom voor de maatschappelijke opvang fors gestegen. Daarnaast stromen mensen minder snel uit, onder andere door onvoldoende mogelijkheden om door te stromen. Voor gezinnen krijgt de gemeente daarnaast, vanwege jurisprudentie en rechterlijke uitspraken over het belang van het kind, een grotere rol in het opvangen van gezinnen. Dit leidt ertoe dat in het huidige landschap van voorzieningen onvoldoende opvangmogelijkheden zijn voor jongeren en gezinnen, en gezien de wettelijke taak (Wmo) uitgeweken moet worden naar hotels. 

 

Financiële positie

 

Vijf financiële kengetallen

Het ministerie van Binnenlandse Zaken werkt met 5 kengetallen die laten zien hoe een gemeente er financieel voor staat. De financiële kengetallen geven samen een beeld van de ontwikkeling van de financiële positie van de gemeente. De waarde van de kengetallen zijn ingedeeld in 3 categorieën:  minst risicovol, enig risico en meest risicovol. 

De eerste 3 kengetallen gaan over de weerbaarheid van de gemeente: kan de gemeente tegen een stootje? De laatste 2 kengetallen gaan over de wendbaarheid van de gemeente: kan de gemeente zich snel aanpassen aan veranderende omstandigheden?

Weerbaarheid

De weerbaarheid van de gemeente is goed. Dit betekent dat de gemeente onverwachte tegenvallers kan opvangen. De verbetering van de weerbaarheid komt onder andere door een hoger eigen vermogen en een lager vreemd vermogen. 

Wendbaarheid

De wendbaarheid van de gemeente is beperkt. Dit betekent dat de gemeente niet snel de begroting kan aanpassen aan veranderende omstandigheden. De belastingcapaciteit is boven het landelijk gemiddelde. Dit betekent dat het niet makkelijk is om de belastingen te verhogen bij onverwachte tegenvallers. Daarom valt deze in de categorie enig risico.

Het structureel exploitatiesaldo geeft aan of de structurele lasten worden gedekt door structurele baten. Dat is het geval als het structureel exploitatiesaldo positief is. Dat betekent dat er geen incidentele baten hoeven te worden ingezet om structurele lasten te dekken. Het structureel exploitatiesaldo is in 2027 positief en valt daarmee in de categorie minst risicovol. De verbetering in 2026 en verdere jaren vloeit voort uit de keuzes die zijn gemaakt tijdens de coalitieonderhandelingen waarbij de focus lag op het dekken van structurele lasten met structurele baten. 

Een uitgebreide toelichting op de financiële kengetallen staat in de Paragraaf Financiële kengetallen.

Voor een toelichting op deze landelijke indictoren zie de website: Dashboard | Findo

Reserves

Omvang en ontwikkeling reserves

De beginstand van de reserves is in 2026 hoger door het positieve resultaat en lagere onttrekkingen aan reserves in 2025. 

In het hoofdstuk Financiën is een totaaloverzicht opgenomen van alle reserves.

Totaal reserves

31-12-2025

31-12-2026

31-12-2027

31-12-2028

31-12-2029

31-12-2030

Begroting 2026 2.521.768 2.508.430 2.604.484 2.745.697 2.868.970  
Begroting 2027 2.718.780 2.693.947 2.725.072 2.829.070 2.917.422 2.968.213

 

Top 10 reserves 31-12-2026 31-12-2027 31-12-2028 31-12-2029 31-12-2030
Bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor (RIM) 1.828.402 1.874.739 1.959.486 2.060.601 2.167.828
Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid 199.340 187.795 184.192 184.797 186.297
Algemene Reserve 132.081 148.123 163.582 134.931 100.263
Bestemmingsreserve Economie en Haven 93.000 93.000 93.000 93.000 93.000
Bestemmingsreserve Dorbouwfonds 73.250 94.681 122.881 148.547 134.202
Bestemmingsreserve Start-ups en scale-ups 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
Bestemmingsreserve Klimaat en Circulair 49.535 43.041 43.041 43.041 43.041
Bestemmingsreserve Fiets en Autoluwfonds 47.827 46.207 45.000 45.000 45.000
Bestemmingsreserve Bodem 26.472 25.254 23.575 19.443 15.222
Bestemmingsreserve BUIG 24.984 24.984 24.984 24.984 24.984
Overige bestemmingsreserve 169.056 137.248 119.329 113.078 108.376
Totaal 2.693.947 2.725.072 2.829.070 2.917.422 2.968.213

Investeringen

In de paragraaf Investeringen worden alle nieuwe en lopende investeringen gepresenteerd.