Begroting 2027

Financiën

Paginanummer in website: 170

Financiën

 

Financiële bijstellingen

Bijstellingen VeiligBegrotingBegrotingRamingRamingRaming
20262027202820292030
Aanpak dakloosheid/stadsakkoord - Aanpak overlastgevers op straatCoalitieakkoord - Doorbraak 10-1.024-1.024-1.024-1.024
Aanpak verkeersaso's 2.0Coalitieakkoord - Doorbraak 1-300-1.900-2.500-1.0000
Aanwending Eneco-middelenCoalitieakkoord - Doorbraak 1-10.0000000
Inzet nachtcultuur - PleinstewardsCoalitieakkoord - Doorbraak 20-1.100-1.100-1.100-1.100
Inzet nachtcultuur - Stadsgarderobe Safe'RCoalitieakkoord - Doorbraak 20-200-200-200-200
Op orde brengen capaciteit toezicht en handhaving - Cameratoezicht en meldkamerCoalitieakkoord - Doorbraak 3-1.243-1.243-1.243-1.243-1.243
Op orde brengen capaciteit toezicht en handhaving - Nautische regie en toezichtCoalitieakkoord - Doorbraak 3-563-938-938-938-938
Op orde brengen capaciteit toezicht en handhaving - Toezicht MaastunnelCoalitieakkoord - Doorbraak 3-1.210-1.210-1.210-1.210-1.210
Taakstelling veiligheid - Afroming handgeld stadsmariniersCoalitieakkoord - Doorbraak 30425425425425
Taakstelling veiligheid - Stopzetten anti-drugscampagneCoalitieakkoord - Doorbraak 30250250250250
Versterken handhaving met 80 boa’sCoalitieakkoord - Doorbraak 3-1.697-4.436-8.266-10.820-10.214
Voortzetten beleid veiligheid - Controleren drugslabs hennepkwekerijenCoalitieakkoord - Doorbraak 30-500-500-500-500
Voortzetten beleid veiligheid - Jongerenwerk op ZuidCoalitieakkoord - Doorbraak 30-750-750-750-750
Voortzetten beleid veiligheid - NPRZ VeiligCoalitieakkoord - Doorbraak 30-600-600-600-600
Voortzetten beleid veiligheid - WeerbaarheidCoalitieakkoord - Doorbraak 30-550-550-550-550
Overige knelpunten en meevallers - Indexoverstijgende kostenCoalitieakkoord - Overig-828-828-828-828-828
Overige knelpunten en meevallers - Onderhoudskostenregeling (motie-Sies)Coalitieakkoord - Overig-256-546-546-546-546
Overige knelpunten en meevallers - Toeslag onregelmatige dienstCoalitieakkoord - Overig-2.780-2.780-2.780-2.780-2.780
Stijgende kosten afval - LachgascilindersCoalitieakkoord - Overig0-280-280-280-280
Actualisatie jaarplan of werkpakketKasschuiven1.300-1.100-20000
WeerbaarheidKasschuiven600-600000
Actualisatie jaarplan of werkpakketRamingsbijstelling onvermijdelijk00000
Actualisatie kapitaallastenRamingsbijstelling onvermijdelijk00000
Oracle FusionRamingsbijstelling onvermijdelijk3.3300000
Taskforce VerzuimRamingsbijstelling onvermijdelijk710000
Bestemmingsreserve Work in NLReserves00000
Technische wijzigingenTechnische wijzigingen2.125-6.561-7.647-7.684-7.627

Toelichting financiële bijstellingen

Op basis van het coalitieakkoord zijn vanaf 2027 de volgende budgetten toegevoegd of aangepast:

Aanpak dakloosheid, opvang en overlastgevers - Aanpak overlastgevers op straat
Voor de continuering van de aanpak uit het actieplan overlastgevers op straat is vanaf 2027 € 5,0 mln structureel toegekend. Deze aanpak bestaat uit een combinatie van preventie gerichte handhaving en samenwerking tussen gemeente, politie en zorgaanbieders en het aanbieden van passende ondersteuning. Hiervoor wordt € 1,0 mln budget beschikbaar gesteld op dit programma en het overige deel op andere programma’s.

Aanpak verkeersaso’s 2.0
Rotterdamse Verkeersaso Aanpak kan in combinatie met een passende autoluwe inrichting in het centrum efficiënt worden ingezet. De focus ligt op de eerste twee jaren van deze bestuursperiode. Hiervoor wordt vanaf 2027 jaarlijks € 900.000 beschikbaar gesteld in het programma Stedelijke Ontwikkeling. Daarnaast worden in dit programma ook tijdelijke middelen beschikbaar gesteld om extra handhavers aan te stellen. In totaal gaat het om extra budget van € 300.000 in 2026 tot € 1,0 mln in 2029.

Aanwending Eneco-middelen
Met € 10 mln uit de Eneco-middelen verbetert de gemeente de veiligheidsbeleving in de buitenruimte. De gemeente neemt de aanpak in IJsselmonde en het onderzoek 'Ruimte voor meiden op Zuid' als voorbeeld. Dit geld wordt in een reserve gestort (Bestemmingsreserve Veiligheid buitenruimte).

Inzet nachtcultuur - Pleinstewards
De gemeente zet het beleid rond pleinstewards voort en maakt dit structureel. Dit kost € 1,1 mln.

Inzet nachtcultuur - Stadsgarderobe Safe'R
De gemeente zet het bestaande beleid rond de stadsgarderobe Safe’R voort en maakt dit structureel. Het bedrag is € 200.000.

Op orde brengen capaciteit toezicht en handhaving - Cameratoezicht en meldkamer
De vraag aan deze afdelingen is gestegen en de inzetbare uren zijn gedaald. Daardoor is een tekort aan capaciteit ontstaan. De gemeente brengt de capaciteit met € 1,3 mln vanaf 2026 op orde. Hiervan komt € 1,2 mln bij het programma Veilig en € 83.000 bij het programma Stedelijke Ontwikkeling.

Op orde brengen capaciteit toezicht en handhaving - Nautische regie en toezicht
De gemeente is verantwoordelijk voor de nautische regie op het vaarwater in Rotterdam waarvan niet de
(Rijks-)Havenmeester Rotterdam nautisch beheerder is. Met extra geld - van € 564.000 in 2026 tot € 939.000 in 2030 - wordt het nautisch toezicht vorm gegeven in de vorm van handhaving op het water. 

Op orde brengen capaciteit toezicht en handhaving - Toezicht Maastunnel
Om het toezicht in een continurooster in de Maastunnel te kunnen voortzetten is extra geld nodig.
Het gaat om € 1,2 mln vanaf 2026.

Taakstelling Veiligheid - Afroming handgeld stadsmariniers
De gemeente roomt het handgeld van de stadsmariniers af met € 425.000. Dit geld komt beschikbaar voor effectievere veiligheidsmaatregelen.

Taakstelling Veiligheid - Stopzetten anti-drugscampagne
De gemeente stopt de anti-drugscampagne. Dit bespaart € 250.000.

Versterken handhaving met 80 boa’s
De gemeente vergroot het aantal boa’s met 80 om de veiligheid in de stad te verbeteren. Deze boa’s werken wijkgericht met bijzondere aandacht voor jeugd. Daarbij hoort ook veiligheid op scholen (waaronder wapenaanpak) en de aanpak van seksuele straatintimidatie. Het gaat om een extra budget van € 1,7 mln in 2026 tot € 10,2 mln in 2030.

Voortzetten beleid veiligheid, weerbaarheid en ondermijning - Controleren drugslabs hennepkwekerijen
De gemeente zet het beleid voort om hennepkwekerijen structureel aan te pakken. Dit kost € 500.000.

Voortzetten beleid veiligheid, weerbaarheid en ondermijning - Jongerenwerk op Zuid
De gemeente zet het bestaande beleid rond Jongerenwerk op Zuid voort en maakt het structureel. Het bedrag is € 750.000.

Voortzetten beleid veiligheid, weerbaarheid en ondermijning - NPRZ Veilig
De gemeente zet het bestaande beleid rond de pijler Veilig van het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid (NPRZ)  voort en maakt het structureel. Het bedrag is € 600.000.

Voortzetten beleid veiligheid, weerbaarheid en ondermijning - Weerbaarheid
De gemeente zet het bestaande beleid rond weerbaarheid voort en maakt het structureel. Het bedrag is € 550.000.

Overige knelpunten en meevallers - Indexoverstijgende kosten
Een aantal essentiële middelen voor het primaire proces zoals portofoons en operationele kleding van medewerkers bij Toezicht en Handhaving is de afgelopen jaren meer in kostprijs gestegen dan de indexatie. Dit komt onder andere door hogere eisen aan kwaliteit en duurzaamheid van de kleding. Ook zijn steekwerende vesten vanaf 2025 verplicht voor de handhavers. Het gaat om een extra budget van € 1 mln vanaf 2026, waarvan € 0,8 mln bij het programma Veilig en het overige deel bij programma Stedelijke Ontwikkeling.

Overige knelpunten en meevallers - Onderhoudskostenregeling (motie-Sies)
De lasten voor het beheer en onderhoud van nieuw of veranderd gemeentelijk areaal worden elk jaar berekend en toegevoegd aan het onderhoudsbudget. Dit gebeurt zoals is beschreven in de afdoening van de motie Sies ‘Onderhoud nieuwe buitenruimte geregeld’. Het gaat om extra budget van € 256.000 in 2026 tot € 546.000 in 2030.

Overige knelpunten en meevallers - Toeslag onregelmatige dienst
In de cao-gemeenten die geldt sinds 1 oktober 2025 zijn hogere percentages vastgesteld voor de Toeslagen Onregelmatige Dienst (TOD). Deze toeslag wordt uitbetaald aan medewerkers die onregelmatig werken en in de weekenden werken. Hiervoor is extra geld nodig: € 2,8 mln structureel.

Overige knelpunten en meevallers - Lachgascilinders
Lachgascilinders worden steeds vaker achtergelaten op straat en in het groen. De gemeente zet extra medewerkers in om deze cilinders op te ruimen en te verwerken. Deze kosten worden niet vergoed door het Rijk. Extra kosten voor het verwerken van lachgascilinders in het restafval vallen niet onder deze wijziging. Deze bedraagt € 280.000 vanaf 2027.

Kasschuiven
De gemeente schuift budget van 2026 door naar 2027 en 2028. Dit geldt voor programma’s waar werkzaamheden niet op tijd zijn gestart of afgerond. Het gaat om de programma’s Weerbaarheid (€ 600.000), Tarwewijk (€ 600.000) en IJsselmonde (€ 700.000).

Oracle Fusion
De gemeente neemt een stelpost Oracle Fusion op in het begrotingsprogramma Algemene Middelen. In 2026 verdeelt de gemeente deze post over diverse begrotingsprogramma’s. De verdere invulling voor 2027 en latere jaren maakt deel uit van de organisatieopgave. Het gaat voor programma Veilig om - € 3,3 mln in 2026.

Taskforce Verzuim
De gemeente zet extra in op specifieke verzuimdossiers om langdurig verzuim te verlagen. De kosten hiervan verdeelt ze over de verschillende begrotingsprogramma's. Het ga
at om - € 71.000 in 2026.

Bestemmingsreserve Work in NL
De regie op programma EU-arbeidsmigranten is bij de Tweede herziening 2026 verschoven van het begrotingsprogramma Veilig naar het begrotingsprogramma Zorg, Welzijn en Wijkteams. Ook de bijbehorende reserve Work in NL is overgedragen: onttrekking en lasten € 200.000.

Technische wijzigingen
Binnen programma Veilig zijn diverse technische wijzigingen doorgevoerd. Daaronder zitten budgetoverhevelingen naar andere programma’s. De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Intensivering Wijkveiligheid: De gemeente besluit om de intensivering wijkveiligheid in 2026 grotendeels uit te voeren via programma Zorg, Welzijn en Wijkteams. Dit geld gaat naar de aanpak van overlastgevers, extra BTO-bedden en langere openingstijden van de dagopvang. Dit betreft € 500.000.
  • Indexering: De budgetten zijn vanaf 2027 aangepast aan het prijspeil van dat jaar. Meer informatie staat bij Grondslagen.
  • Programma EU arbeidsmigranten: De regie op programma EU-arbeidsmigranten is bij de tweede herziening overgedragen van begrotingsprogramma Veilig naar begrotingsprogramma Samenleving en inburgering. Ook de bijbehorende budgetten in 2026 (€ 724.000) en 2027 (€ 882.000) zijn overgedragen.
  • Programma Weerbaarheid: De gemeente besteedt een deel van het budget van programma Weerbaarheid in 2026 aan de wijkaanpak binnen het begrotingsprogramma Dienstverlening in plaats van binnen het begrotingsprogramma Veilig. Het gaat om € 650.000.
  • Overige technische wijzigingen: De gemeente past diverse kleinere bijstellingen toe in 2026. Dat kost € 227.000.

Overzicht baten en lasten

Saldo Veilig incl. reserveringenRealisatieBegrotingBegrotingRamingRamingRaming
202520262027202820292030
Baten exclusief reserves23.87926.20721.33421.33421.33421.334
Bijdragen rijk en medeoverheden
17.475
18.907
13.822
13.822
13.822
13.822
Overige opbrengsten derden
6.404
7.300
7.512
7.512
7.512
7.512
Lasten exclusief reserves224.122244.164258.174260.314261.242259.425
Apparaatslasten
105.298
119.634
127.492
131.891
133.420
132.132
Inhuur
1.785
667
599
599
599
599
Overige apparaatslasten
2.937
3.363
3.643
3.771
3.848
3.810
Personeel
100.576
115.604
123.249
127.521
128.973
127.722
Overige verrekeningen
5.597
1.839
2.023
2.023
2.023
2.023
Overige verrekeningen
5.597
1.839
2.023
2.023
2.023
2.023
Programmalasten
113.227
122.692
128.660
126.400
125.799
125.270
Inkopen en uitbestede werkzaamheden
28.495
34.208
34.079
31.833
31.246
30.732
Kapitaallasten
543
359
636
621
607
592
Overige programmalasten
1.060
138
138
138
138
138
Subsidies en inkomensoverdrachten
83.128
87.986
93.808
93.808
93.808
93.808
Reserves
378
-10.000
0
0
0
0
Onttrekking reserves37800000
Bestemmingsreserve Winkelstratenaanpak
50
0
0
0
0
0
Bestemmingsreserve ZVHRR versterken dv personenmet verward gedrag
328
0
0
0
0
0
Toevoeging reserves010.0000000
Veiligheid buitenruimte
0
10.000
0
0
0
0

Toelichting overzicht baten en lasten

Baten
In 2026 heeft het Rijk subsidies toegekend voor het programma Samen, maar die zijn wel lager dan voorheen voor de Versterkingspijlers. In latere jaren zijn hier nog hogere baten voor begroot, maar die zullen vermoedelijk ook dalen. Vanaf 2022 zijn er ook grote subsidies toegekend aan het  programma Mainport Haven. De omvang van deze subsidies voor 2027 en verder is nog niet definitief en daarom niet opgenomen in de begroting. De overige baten in dit programma blijven de komende jaren onveranderd. Dit geldt onder andere voor huisvuilboetes, leges voor evenementen- en horecavergunningen, inwonerbijdragen regio en andere inkomende bijdragen en subsidies.

Lasten
Vanaf 2024 zijn er structureel minder extra inkomensoverdrachten toegekend aan de Veiligheidsregio Rotterdam- Rijnmond. Dit is het gevolg van een taakstelling (2024 - 2028). Vanuit het coalitieakkoord zijn verder diverse intensiveringen verlengd en toegekend en taakstellingen doorgevoerd voor:

  1. Uitbreiding Buitengewoon opsporingsambtenaren;
  2. Reserve voor Veiligheidsbeleving in de buitenruimte;
  3. Voortzetten beleid veiligheid, weerbaarheid en ondermijning – Weerbaarheid;
  4. Voortzetten beleid veiligheid, weerbaarheid en ondermijning - NPRZ Veilig;
  5. Inzet nachtcultuur - Stadsgarderobe Safe'R;
  6. Voortzetten beleid veiligheid, weerbaarheid en ondermijning - Controleren drugslabs hennepkwekerijen;
  7. Inzet nachtcultuur – Pleinstewards;
  8. Taakstelling Veiligheid - Afroming handgeld stadsmariniers;
  9. Taakstelling Oracle Fusion.

Bij de Voorjaarsnota 2025 is extra budget beschikbaar gekomen voor onder andere de Tarwewijk, Meer grip op arbeidsmigratie, IJsselmonde, Onderhoudskostenregeling, Toeslag Onregelmatige Dienst en Wapens en Jongeren. Bij de tweede herziening van 2026 zijn delen van deze budgetten verschoven naar volgende jaren of naar andere programma's. Tegelijkertijd is er echter geld ingeleverd op overig materieel en personeel in 2026 (€ 0,7 mln) naar aanleiding van verwachte onderschrijdingen. Verder zijn er extra budgetten vanuit het Rijk (€ 1 mln voor: personen met verward gedrag tot 2028). De uitgaven die horen bij de inkomende subsidies voor programma Samen zijn in 2026 begroot op € 5,9 mln. In de jaren erna zijn hogere lasten begroot, maar die zullen vermoedelijk ook dalen. Voor het programma Mainport Haven zijn in 2027 en verder vooralsnog alleen de uitgaven voor apparaat begroot (€1,9 mln), voor 2026 zijn ook de budgetten voor inkopen en uitbestede werkzaamheden begroot (€ 5,3 mln). Bij de tweede herziening van 2026 zijn de budgetten voor het programma EU arbeidsmigranten overgedragen aan programma Samenleving en inburgering. Tenslotte zijn de budgetten vanaf het jaar 2027 geactualiseerd naar het prijspeil van 2027. Naar aanleiding van Kiezen voor Rotterdam heeft dit programma structureel personeelsbudget ingeleverd vanaf 2025.

Reserves                                                                                                                                                           
Bij de tweede herziening 2025 is de reserve Work in NL toegevoegd aan dit programma, die in 2026 zou worden besteed. Vanuit programma Veilig is deze reserve bij de tweede herziening van 2026 overgedragen aan het programma Samenleving en inburgering. Hier vindt ook de besteding en de onttrekking plaats. Bij de tweede herziening 2026 is de reserve Veilig gecreëerd. Deze reserve komt uit de Eneco-middelen. Het geld is bestemd voor de verbetering van de veiligheidsbeleving in de buitenruimte.

Meerjarig verloop
De budgetten voor dit programma nemen toe door diverse nieuwe intensiveringen toegekend voor 2027-2030 (zie lasten). Ook is er extra geld vanuit het Rijk voor het programma Mainport Haven en personen met verward gedrag, maar deze laatste bijdrage stopt in 2028. Door de verlenging van de meeste bestaande intensiveringen vanaf 2027 en het doorvoeren van een aantal taakstellingen, zullen sommige budgetten voor dit programma uiteindelijk gaan dalen. De hoogte van de bijdrage voor programma Mainport voor de komende jaren is op dit moment nog niet bekend en is daarom slechts ten dele opgenomen in de begroting.

BBV-taakvelden

Dit programma heeft betrekking op de volgende verplichte BBV-taakvelden:

Programma's en BBV-taakvelden VeiligBegroting 2026Begroting 2027Raming 2028Raming 2029Raming 2030
Veilig
1.1 - Crisisbeheersing en Brandweer
-84.799
-89.698
-88.693
-88.693
-88.693
1.2 - Openbare orde en veiligheid
-142.940
-146.767
-149.912
-150.840
-149.023
2.1 - Verkeer en vervoer
-218
-375
-375
-375
-375

Reserves

Onder dit programma vallen de volgende reserves:

Begroting bestemmingsreserves Veilig31-12-202631-12-202731-12-202831-12-202931-12-2030
Bestemmingsreserve Work in NL00000
Doel reserve:
Herinrichten van goede informatievoorziening, hulp en dienstverlening aan EU-arbeidsmigranten.
Raadsbesluit:
Jaarrekening 2024 (einddatum 31-12-2025)
Verloopstaat
Beginstand
Toevoeging
Onttrekking
Vrijval
Eindstand
Begroting 2026
200
0
200
0
0
Begroting 2027
0
0
0
0
0
Raming 2028
0
0
0
0
0
Raming 2029
0
0
0
0
0
Raming 2030
0
0
0
0
0
Bestemmingsreserve Veiligheid buitenruimte10.00010.00010.00010.00010.000
Doel reserve:
Om de veiligheidsbeleving van de buitenruimte te verbeteren stellen we 10 miljoen euro beschikbaar. Voor de invulling hiervan kijken we als voorbeeld naar de aanpak in IJsselmonde en het onderzoek ‘Ruimte voor meiden op Zuid’.
Raadsbesluit:
Coalitie akkoord 2026-2030
Verloopstaat
Beginstand
Toevoeging
Onttrekking
Vrijval
Eindstand
Begroting 2026
0
10.000
0
0
10.000
Begroting 2027
10.000
0
0
0
10.000
Raming 2028
10.000
0
0
0
10.000
Raming 2029
10.000
0
0
0
10.000
Raming 2030
10.000
0
0
0
10.000

Toelichting reserves

Bij de Tweede herziening 2025 is de reserve Work in NL toegevoegd aan dit programma, die grotendeels in 2026 zou worden besteed, inmiddels is deze reserve overgedragen aan programma Samenleving en inburgering. Bij de Tweede herziening 2026 is tenslotte de reserve Veilig gevormd (€ 10 mln), waaruit de komende jaren de verbetering van de veiligheidsbeleving in de buitenruimte wordt gefinancierd.