Begroting 2027
Financiën
Paginanummer in website: 170Financiën
Financiële bijstellingen
| Bijstellingen Veilig | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||
| Aanpak dakloosheid/stadsakkoord - Aanpak overlastgevers op straat | Coalitieakkoord - Doorbraak 1 | 0 | -1.024 | -1.024 | -1.024 | -1.024 |
| Aanpak verkeersaso's 2.0 | Coalitieakkoord - Doorbraak 1 | -300 | -1.900 | -2.500 | -1.000 | 0 |
| Aanwending Eneco-middelen | Coalitieakkoord - Doorbraak 1 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inzet nachtcultuur - Pleinstewards | Coalitieakkoord - Doorbraak 2 | 0 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| Inzet nachtcultuur - Stadsgarderobe Safe'R | Coalitieakkoord - Doorbraak 2 | 0 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| Op orde brengen capaciteit toezicht en handhaving - Cameratoezicht en meldkamer | Coalitieakkoord - Doorbraak 3 | -1.243 | -1.243 | -1.243 | -1.243 | -1.243 |
| Op orde brengen capaciteit toezicht en handhaving - Nautische regie en toezicht | Coalitieakkoord - Doorbraak 3 | -563 | -938 | -938 | -938 | -938 |
| Op orde brengen capaciteit toezicht en handhaving - Toezicht Maastunnel | Coalitieakkoord - Doorbraak 3 | -1.210 | -1.210 | -1.210 | -1.210 | -1.210 |
| Taakstelling veiligheid - Afroming handgeld stadsmariniers | Coalitieakkoord - Doorbraak 3 | 0 | 425 | 425 | 425 | 425 |
| Taakstelling veiligheid - Stopzetten anti-drugscampagne | Coalitieakkoord - Doorbraak 3 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Versterken handhaving met 80 boa’s | Coalitieakkoord - Doorbraak 3 | -1.697 | -4.436 | -8.266 | -10.820 | -10.214 |
| Voortzetten beleid veiligheid - Controleren drugslabs hennepkwekerijen | Coalitieakkoord - Doorbraak 3 | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| Voortzetten beleid veiligheid - Jongerenwerk op Zuid | Coalitieakkoord - Doorbraak 3 | 0 | -750 | -750 | -750 | -750 |
| Voortzetten beleid veiligheid - NPRZ Veilig | Coalitieakkoord - Doorbraak 3 | 0 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| Voortzetten beleid veiligheid - Weerbaarheid | Coalitieakkoord - Doorbraak 3 | 0 | -550 | -550 | -550 | -550 |
| Overige knelpunten en meevallers - Indexoverstijgende kosten | Coalitieakkoord - Overig | -828 | -828 | -828 | -828 | -828 |
| Overige knelpunten en meevallers - Onderhoudskostenregeling (motie-Sies) | Coalitieakkoord - Overig | -256 | -546 | -546 | -546 | -546 |
| Overige knelpunten en meevallers - Toeslag onregelmatige dienst | Coalitieakkoord - Overig | -2.780 | -2.780 | -2.780 | -2.780 | -2.780 |
| Stijgende kosten afval - Lachgascilinders | Coalitieakkoord - Overig | 0 | -280 | -280 | -280 | -280 |
| Actualisatie jaarplan of werkpakket | Kasschuiven | 1.300 | -1.100 | -200 | 0 | 0 |
| Weerbaarheid | Kasschuiven | 600 | -600 | 0 | 0 | 0 |
| Actualisatie jaarplan of werkpakket | Ramingsbijstelling onvermijdelijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actualisatie kapitaallasten | Ramingsbijstelling onvermijdelijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oracle Fusion | Ramingsbijstelling onvermijdelijk | 3.330 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taskforce Verzuim | Ramingsbijstelling onvermijdelijk | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bestemmingsreserve Work in NL | Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Technische wijzigingen | Technische wijzigingen | 2.125 | -6.561 | -7.647 | -7.684 | -7.627 |
| Totaal bijstellingen 2e herziening 2026 / Begroting 2027 Veilig | -11.450 | -26.471 | -30.487 | -31.378 | -29.714 | |
Toelichting financiële bijstellingen
Op basis van het coalitieakkoord zijn vanaf 2027 de volgende budgetten toegevoegd of aangepast:
Aanpak dakloosheid, opvang en overlastgevers - Aanpak overlastgevers op straat
Voor de continuering van de aanpak uit het actieplan overlastgevers op straat is vanaf 2027 € 5,0 mln structureel toegekend. Deze aanpak bestaat uit een combinatie van preventie gerichte handhaving en samenwerking tussen gemeente, politie en zorgaanbieders en het aanbieden van passende ondersteuning. Hiervoor wordt € 1,0 mln budget beschikbaar gesteld op dit programma en het overige deel op andere programma’s.
Aanpak verkeersaso’s 2.0
Rotterdamse Verkeersaso Aanpak kan in combinatie met een passende autoluwe inrichting in het centrum efficiënt worden ingezet. De focus ligt op de eerste twee jaren van deze bestuursperiode. Hiervoor wordt vanaf 2027 jaarlijks € 900.000 beschikbaar gesteld in het programma Stedelijke Ontwikkeling. Daarnaast worden in dit programma ook tijdelijke middelen beschikbaar gesteld om extra handhavers aan te stellen. In totaal gaat het om extra budget van € 300.000 in 2026 tot € 1,0 mln in 2029.
Aanwending Eneco-middelen
Met € 10 mln uit de Eneco-middelen verbetert de gemeente de veiligheidsbeleving in de buitenruimte. De gemeente neemt de aanpak in IJsselmonde en het onderzoek 'Ruimte voor meiden op Zuid' als voorbeeld. Dit geld wordt in een reserve gestort (Bestemmingsreserve Veiligheid buitenruimte).
Inzet nachtcultuur - Pleinstewards
De gemeente zet het beleid rond pleinstewards voort en maakt dit structureel. Dit kost € 1,1 mln.
Inzet nachtcultuur - Stadsgarderobe Safe'R
De gemeente zet het bestaande beleid rond de stadsgarderobe Safe’R voort en maakt dit structureel. Het bedrag is € 200.000.
Op orde brengen capaciteit toezicht en handhaving - Cameratoezicht en meldkamer
De vraag aan deze afdelingen is gestegen en de inzetbare uren zijn gedaald. Daardoor is een tekort aan capaciteit ontstaan. De gemeente brengt de capaciteit met € 1,3 mln vanaf 2026 op orde. Hiervan komt € 1,2 mln bij het programma Veilig en € 83.000 bij het programma Stedelijke Ontwikkeling.
Op orde brengen capaciteit toezicht en handhaving - Nautische regie en toezicht
De gemeente is verantwoordelijk voor de nautische regie op het vaarwater in Rotterdam waarvan niet de
(Rijks-)Havenmeester Rotterdam nautisch beheerder is. Met extra geld - van € 564.000 in 2026 tot € 939.000 in 2030 - wordt het nautisch toezicht vorm gegeven in de vorm van handhaving op het water.
Op orde brengen capaciteit toezicht en handhaving - Toezicht Maastunnel
Om het toezicht in een continurooster in de Maastunnel te kunnen voortzetten is extra geld nodig.
Het gaat om € 1,2 mln vanaf 2026.
Taakstelling Veiligheid - Afroming handgeld stadsmariniers
De gemeente roomt het handgeld van de stadsmariniers af met € 425.000. Dit geld komt beschikbaar voor effectievere veiligheidsmaatregelen.
Taakstelling Veiligheid - Stopzetten anti-drugscampagne
De gemeente stopt de anti-drugscampagne. Dit bespaart € 250.000.
Versterken handhaving met 80 boa’s
De gemeente vergroot het aantal boa’s met 80 om de veiligheid in de stad te verbeteren. Deze boa’s werken wijkgericht met bijzondere aandacht voor jeugd. Daarbij hoort ook veiligheid op scholen (waaronder wapenaanpak) en de aanpak van seksuele straatintimidatie. Het gaat om een extra budget van € 1,7 mln in 2026 tot € 10,2 mln in 2030.
Voortzetten beleid veiligheid, weerbaarheid en ondermijning - Controleren drugslabs hennepkwekerijen
De gemeente zet het beleid voort om hennepkwekerijen structureel aan te pakken. Dit kost € 500.000.
Voortzetten beleid veiligheid, weerbaarheid en ondermijning - Jongerenwerk op Zuid
De gemeente zet het bestaande beleid rond Jongerenwerk op Zuid voort en maakt het structureel. Het bedrag is € 750.000.
Voortzetten beleid veiligheid, weerbaarheid en ondermijning - NPRZ Veilig
De gemeente zet het bestaande beleid rond de pijler Veilig van het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid (NPRZ) voort en maakt het structureel. Het bedrag is € 600.000.
Voortzetten beleid veiligheid, weerbaarheid en ondermijning - Weerbaarheid
De gemeente zet het bestaande beleid rond weerbaarheid voort en maakt het structureel. Het bedrag is € 550.000.
Overige knelpunten en meevallers - Indexoverstijgende kosten
Een aantal essentiële middelen voor het primaire proces zoals portofoons en operationele kleding van medewerkers bij Toezicht en Handhaving is de afgelopen jaren meer in kostprijs gestegen dan de indexatie. Dit komt onder andere door hogere eisen aan kwaliteit en duurzaamheid van de kleding. Ook zijn steekwerende vesten vanaf 2025 verplicht voor de handhavers. Het gaat om een extra budget van € 1 mln vanaf 2026, waarvan € 0,8 mln bij het programma Veilig en het overige deel bij programma Stedelijke Ontwikkeling.
Overige knelpunten en meevallers - Onderhoudskostenregeling (motie-Sies)
De lasten voor het beheer en onderhoud van nieuw of veranderd gemeentelijk areaal worden elk jaar berekend en toegevoegd aan het onderhoudsbudget. Dit gebeurt zoals is beschreven in de afdoening van de motie Sies ‘Onderhoud nieuwe buitenruimte geregeld’. Het gaat om extra budget van € 256.000 in 2026 tot € 546.000 in 2030.
Overige knelpunten en meevallers - Toeslag onregelmatige dienst
In de cao-gemeenten die geldt sinds 1 oktober 2025 zijn hogere percentages vastgesteld voor de Toeslagen Onregelmatige Dienst (TOD). Deze toeslag wordt uitbetaald aan medewerkers die onregelmatig werken en in de weekenden werken. Hiervoor is extra geld nodig: € 2,8 mln structureel.
Overige knelpunten en meevallers - Lachgascilinders
Lachgascilinders worden steeds vaker achtergelaten op straat en in het groen. De gemeente zet extra medewerkers in om deze cilinders op te ruimen en te verwerken. Deze kosten worden niet vergoed door het Rijk. Extra kosten voor het verwerken van lachgascilinders in het restafval vallen niet onder deze wijziging. Deze bedraagt € 280.000 vanaf 2027.
Kasschuiven
De gemeente schuift budget van 2026 door naar 2027 en 2028. Dit geldt voor programma’s waar werkzaamheden niet op tijd zijn gestart of afgerond. Het gaat om de programma’s Weerbaarheid (€ 600.000), Tarwewijk (€ 600.000) en IJsselmonde (€ 700.000).
Oracle Fusion
De gemeente neemt een stelpost Oracle Fusion op in het begrotingsprogramma Algemene Middelen. In 2026 verdeelt de gemeente deze post over diverse begrotingsprogramma’s. De verdere invulling voor 2027 en latere jaren maakt deel uit van de organisatieopgave. Het gaat voor programma Veilig om - € 3,3 mln in 2026.
Taskforce Verzuim
De gemeente zet extra in op specifieke verzuimdossiers om langdurig verzuim te verlagen. De kosten hiervan verdeelt ze over de verschillende begrotingsprogramma's. Het gaat om - € 71.000 in 2026.
Bestemmingsreserve Work in NL
De regie op programma EU-arbeidsmigranten is bij de Tweede herziening 2026 verschoven van het begrotingsprogramma Veilig naar het begrotingsprogramma Zorg, Welzijn en Wijkteams. Ook de bijbehorende reserve Work in NL is overgedragen: onttrekking en lasten € 200.000.
Technische wijzigingen
Binnen programma Veilig zijn diverse technische wijzigingen doorgevoerd. Daaronder zitten budgetoverhevelingen naar andere programma’s. De belangrijkste wijzigingen zijn:
- Intensivering Wijkveiligheid: De gemeente besluit om de intensivering wijkveiligheid in 2026 grotendeels uit te voeren via programma Zorg, Welzijn en Wijkteams. Dit geld gaat naar de aanpak van overlastgevers, extra BTO-bedden en langere openingstijden van de dagopvang. Dit betreft € 500.000.
- Indexering: De budgetten zijn vanaf 2027 aangepast aan het prijspeil van dat jaar. Meer informatie staat bij Grondslagen.
- Programma EU arbeidsmigranten: De regie op programma EU-arbeidsmigranten is bij de tweede herziening overgedragen van begrotingsprogramma Veilig naar begrotingsprogramma Samenleving en inburgering. Ook de bijbehorende budgetten in 2026 (€ 724.000) en 2027 (€ 882.000) zijn overgedragen.
- Programma Weerbaarheid: De gemeente besteedt een deel van het budget van programma Weerbaarheid in 2026 aan de wijkaanpak binnen het begrotingsprogramma Dienstverlening in plaats van binnen het begrotingsprogramma Veilig. Het gaat om € 650.000.
- Overige technische wijzigingen: De gemeente past diverse kleinere bijstellingen toe in 2026. Dat kost € 227.000.
Overzicht baten en lasten
| Saldo Veilig incl. reserveringen | Realisatie | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||
| Baten exclusief reserves | 23.879 | 26.207 | 21.334 | 21.334 | 21.334 | 21.334 | |
Bijdragen rijk en medeoverheden | 17.475 | 18.907 | 13.822 | 13.822 | 13.822 | 13.822 | |
Overige opbrengsten derden | 6.404 | 7.300 | 7.512 | 7.512 | 7.512 | 7.512 | |
| Lasten exclusief reserves | 224.122 | 244.164 | 258.174 | 260.314 | 261.242 | 259.425 | |
Apparaatslasten | 105.298 | 119.634 | 127.492 | 131.891 | 133.420 | 132.132 | |
Inhuur | 1.785 | 667 | 599 | 599 | 599 | 599 | |
Overige apparaatslasten | 2.937 | 3.363 | 3.643 | 3.771 | 3.848 | 3.810 | |
Personeel | 100.576 | 115.604 | 123.249 | 127.521 | 128.973 | 127.722 | |
Overige verrekeningen | 5.597 | 1.839 | 2.023 | 2.023 | 2.023 | 2.023 | |
Overige verrekeningen | 5.597 | 1.839 | 2.023 | 2.023 | 2.023 | 2.023 | |
Programmalasten | 113.227 | 122.692 | 128.660 | 126.400 | 125.799 | 125.270 | |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 28.495 | 34.208 | 34.079 | 31.833 | 31.246 | 30.732 | |
Kapitaallasten | 543 | 359 | 636 | 621 | 607 | 592 | |
Overige programmalasten | 1.060 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 83.128 | 87.986 | 93.808 | 93.808 | 93.808 | 93.808 | |
| Saldo voor vpb en reserveringen | -200.244 | -217.957 | -236.840 | -238.980 | -239.907 | -238.090 | |
| Saldo voor reserveringen | -200.244 | -217.957 | -236.840 | -238.980 | -239.907 | -238.090 | |
Reserves | 378 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Onttrekking reserves | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Winkelstratenaanpak | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve ZVHRR versterken dv personenmet verward gedrag | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Toevoeging reserves | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veiligheid buitenruimte | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo | -199.866 | -227.957 | -236.840 | -238.980 | -239.907 | -238.090 |
Toelichting overzicht baten en lasten
Baten
In 2026 heeft het Rijk subsidies toegekend voor het programma Samen, maar die zijn wel lager dan voorheen voor de Versterkingspijlers. In latere jaren zijn hier nog hogere baten voor begroot, maar die zullen vermoedelijk ook dalen. Vanaf 2022 zijn er ook grote subsidies toegekend aan het programma Mainport Haven. De omvang van deze subsidies voor 2027 en verder is nog niet definitief en daarom niet opgenomen in de begroting. De overige baten in dit programma blijven de komende jaren onveranderd. Dit geldt onder andere voor huisvuilboetes, leges voor evenementen- en horecavergunningen, inwonerbijdragen regio en andere inkomende bijdragen en subsidies.
Lasten
Vanaf 2024 zijn er structureel minder extra inkomensoverdrachten toegekend aan de Veiligheidsregio Rotterdam- Rijnmond. Dit is het gevolg van een taakstelling (2024 - 2028). Vanuit het coalitieakkoord zijn verder diverse intensiveringen verlengd en toegekend en taakstellingen doorgevoerd voor:
- Uitbreiding Buitengewoon opsporingsambtenaren;
- Reserve voor Veiligheidsbeleving in de buitenruimte;
- Voortzetten beleid veiligheid, weerbaarheid en ondermijning – Weerbaarheid;
- Voortzetten beleid veiligheid, weerbaarheid en ondermijning - NPRZ Veilig;
- Inzet nachtcultuur - Stadsgarderobe Safe'R;
- Voortzetten beleid veiligheid, weerbaarheid en ondermijning - Controleren drugslabs hennepkwekerijen;
- Inzet nachtcultuur – Pleinstewards;
- Taakstelling Veiligheid - Afroming handgeld stadsmariniers;
- Taakstelling Oracle Fusion.
Bij de Voorjaarsnota 2025 is extra budget beschikbaar gekomen voor onder andere de Tarwewijk, Meer grip op arbeidsmigratie, IJsselmonde, Onderhoudskostenregeling, Toeslag Onregelmatige Dienst en Wapens en Jongeren. Bij de tweede herziening van 2026 zijn delen van deze budgetten verschoven naar volgende jaren of naar andere programma's. Tegelijkertijd is er echter geld ingeleverd op overig materieel en personeel in 2026 (€ 0,7 mln) naar aanleiding van verwachte onderschrijdingen. Verder zijn er extra budgetten vanuit het Rijk (€ 1 mln voor: personen met verward gedrag tot 2028). De uitgaven die horen bij de inkomende subsidies voor programma Samen zijn in 2026 begroot op € 5,9 mln. In de jaren erna zijn hogere lasten begroot, maar die zullen vermoedelijk ook dalen. Voor het programma Mainport Haven zijn in 2027 en verder vooralsnog alleen de uitgaven voor apparaat begroot (€1,9 mln), voor 2026 zijn ook de budgetten voor inkopen en uitbestede werkzaamheden begroot (€ 5,3 mln). Bij de tweede herziening van 2026 zijn de budgetten voor het programma EU arbeidsmigranten overgedragen aan programma Samenleving en inburgering. Tenslotte zijn de budgetten vanaf het jaar 2027 geactualiseerd naar het prijspeil van 2027. Naar aanleiding van Kiezen voor Rotterdam heeft dit programma structureel personeelsbudget ingeleverd vanaf 2025.
Reserves
Bij de tweede herziening 2025 is de reserve Work in NL toegevoegd aan dit programma, die in 2026 zou worden besteed. Vanuit programma Veilig is deze reserve bij de tweede herziening van 2026 overgedragen aan het programma Samenleving en inburgering. Hier vindt ook de besteding en de onttrekking plaats. Bij de tweede herziening 2026 is de reserve Veilig gecreëerd. Deze reserve komt uit de Eneco-middelen. Het geld is bestemd voor de verbetering van de veiligheidsbeleving in de buitenruimte.
Meerjarig verloop
De budgetten voor dit programma nemen toe door diverse nieuwe intensiveringen toegekend voor 2027-2030 (zie lasten). Ook is er extra geld vanuit het Rijk voor het programma Mainport Haven en personen met verward gedrag, maar deze laatste bijdrage stopt in 2028. Door de verlenging van de meeste bestaande intensiveringen vanaf 2027 en het doorvoeren van een aantal taakstellingen, zullen sommige budgetten voor dit programma uiteindelijk gaan dalen. De hoogte van de bijdrage voor programma Mainport voor de komende jaren is op dit moment nog niet bekend en is daarom slechts ten dele opgenomen in de begroting.
BBV-taakvelden
Dit programma heeft betrekking op de volgende verplichte BBV-taakvelden:
| Programma's en BBV-taakvelden Veilig | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Raming 2028 | Raming 2029 | Raming 2030 | |
| Veilig | ||||||
1.1 - Crisisbeheersing en Brandweer | -84.799 | -89.698 | -88.693 | -88.693 | -88.693 | |
1.2 - Openbare orde en veiligheid | -142.940 | -146.767 | -149.912 | -150.840 | -149.023 | |
2.1 - Verkeer en vervoer | -218 | -375 | -375 | -375 | -375 | |
| Totaal Veilig | -227.957 | -236.840 | -238.980 | -239.907 | -238.090 |
Reserves
Onder dit programma vallen de volgende reserves:
| Begroting bestemmingsreserves Veilig | 31-12-2026 | 31-12-2027 | 31-12-2028 | 31-12-2029 | 31-12-2030 | |||
| Bestemmingsreserve Work in NL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Doel reserve: | Herinrichten van goede informatievoorziening, hulp en dienstverlening aan EU-arbeidsmigranten. | |||||||
Raadsbesluit: | Jaarrekening 2024 (einddatum 31-12-2025) | |||||||
Verloopstaat | Beginstand | Toevoeging | Onttrekking | Vrijval | Eindstand | |||
Begroting 2026 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | |||
Begroting 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Raming 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Raming 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Raming 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Bestemmingsreserve Veiligheid buitenruimte | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |||
Doel reserve: | Om de veiligheidsbeleving van de buitenruimte te verbeteren stellen we 10 miljoen euro beschikbaar. Voor de invulling hiervan kijken we als voorbeeld naar de aanpak in IJsselmonde en het onderzoek ‘Ruimte voor meiden op Zuid’. | |||||||
Raadsbesluit: | Coalitie akkoord 2026-2030 | |||||||
Verloopstaat | Beginstand | Toevoeging | Onttrekking | Vrijval | Eindstand | |||
Begroting 2026 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | |||
Begroting 2027 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | |||
Raming 2028 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | |||
Raming 2029 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | |||
Raming 2030 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | |||
| Veilig | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |||
Toelichting reserves
Bij de Tweede herziening 2025 is de reserve Work in NL toegevoegd aan dit programma, die grotendeels in 2026 zou worden besteed, inmiddels is deze reserve overgedragen aan programma Samenleving en inburgering. Bij de Tweede herziening 2026 is tenslotte de reserve Veilig gevormd (€ 10 mln), waaruit de komende jaren de verbetering van de veiligheidsbeleving in de buitenruimte wordt gefinancierd.