Begroting 2027
Financiën
Paginanummer in website: 100Financiën
Financiële bijstellingen
| Bijstellingen Ondersteuning en beheersing | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||
| Oracle Fusion | Coalitieakkoord - Overig | -11.700 | -12.600 | -9.300 | -8.600 | -7.100 |
| Overige knelpunten en meevallers - Zakelijke lasten IHP | Coalitieakkoord - Overig | 441 | 374 | 279 | 279 | 279 |
| Actualisatie kapitaallasten | Ramingsbijstelling onvermijdelijk | -41 | 811 | 426 | 1.423 | 982 |
| Bijdrage zakelijke lasten voor investeringen vanuit het IHP | Ramingsbijstelling onvermijdelijk | -201 | -201 | -201 | -201 | -201 |
| Eigen Risico Dragerschap uitkeringslasten | Ramingsbijstelling onvermijdelijk | -1.350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oracle Fusion | Ramingsbijstelling onvermijdelijk | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Strategisch huisvestingsplan | Ramingsbijstelling onvermijdelijk | -5.000 | 0 | 0 | 5.000 | 0 |
| Taskforce Verzuim | Ramingsbijstelling onvermijdelijk | -874 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bestemmingsreserve Cloudkosten | Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bestemmingsreserve Kiezen voor Rotterdam | Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bestemmingsreserve Oracle Fusion | Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Technische wijzigingen | Technische wijzigingen | 710 | -12.842 | -12.179 | -15.369 | -15.704 |
| Totaal bijstellingen 2e herziening 2026 / Begroting 2027 Ondersteuning enbeheersing | -17.815 | -24.458 | -20.975 | -17.468 | -21.744 | |
Toelichting financiële bijstellingen
Oracle Fusion
Oracle Fusion, het centrale systeem voor de financiële administratie en bedrijfsprocessen, is sinds 2025 in gebruik bij de gemeente. Na een jaar ervaring met het systeem heeft de gemeente in het voorjaar van 2025 de meerjarige beheer- en doorontwikkelkosten ingeschat. Die kosten blijken hoger dan verwacht. De gemeente heeft de financiële gevolgen in deze begroting voor meerdere jaren verwerkt. Voor meer informatie wordt verwezen naar de eerder verzonden raadsinformatiebrief waarin de meerkosten zijn toegelicht (26bb004830).
Het totale meerjarige knelpunt bedraagt € 14,6 mln in 2026 en loopt af tot € 9,5 mln in 2030. Een deel van dit knelpunt is binnen het bestaande meerjarige budget gedekt. Het resterende knelpunt in 2026 (€ 11,7 mln) is incidenteel gedekt. Het meerjarige knelpunt (vanaf 2027) is als stelpost opgenomen bij het programma Algemene Middelen. Invulling hiervan maakt onderdeel uit van de meerjarige structurele organisatieopgave.
Overige knelpunten en meevallers - Zakelijke lasten IHP
Om de Integrale Huisvestingsplannen te kunnen uitvoeren, zijn er jaarlijks lasten die niet activeerbaar zijn en daarmee niet uit de Rotterdamse Investeringsmotor voor de vervangingsinvesteringen gedekt kunnen worden.
Actualisatie kapitaallasten
Kapitaallasten bestaan uit afschrijvingen en rente op investeringen. Deze zijn aangepast om twee redenen: er zijn nieuwe en bijgestelde investeringskredieten en de ramingen zijn per jaarschijf geactualiseerd. In de paragraaf Investeringen staan gedetailleerde overzichten van lopende en nieuwe kredieten.
Bijdrage zakelijke lasten voor investeringen vanuit het IHP
Wat hierboven bij “Overige knelpunten en meevallers - Zakelijke lasten IHP” genoemd is, gaat alleen over de geraamde investeringen op het moment van het coalitieakkoord. Daarnaast stijgen de zakelijke lasten, zoals Onroerend Zaak Belasting en verzekeringspremies. Deze lasten zijn gebaseerd op de geactualiseerde opleveringen van investeringen in het maatschappelijk vastgoed van Concernhuisvesting in 2024 en 2025.
Eigen Risico Dragerschap uitkeringslasten
Er is sprake van een toename van uitkeringslasten Ziektewet (ZW) en Werkloosheidswet (WW) voor ex-medewerkers, waarvoor de gemeente Rotterdam eigen risico draagt.
Oracle Fusion
Ter dekking van het meerjarige knelpunt Oracle Fusion is een stelpost opgenomen bij het begrotingsprogramma Algemene Middelen. De invulling van deze stelpost voor 2026 vindt plaats bij diverse begrotingsprogramma’s. Het aandeel voor dit programma bedraagt € 200.000.
Strategisch Huisvestingsplan
De gemeente geeft met het Strategisch Huisvestingsplan (SHP) invulling aan de ambitie voor een toekomstbestendige, duurzame en efficiënte huisvestingsportefeuille. Deze portefeuille sluit aan bij de veranderende huisvestingsbehoefte van de organisatie. Ook draagt het bij aan de structurele taakstelling op werkplekgerelateerde dienstverlening.
Bij de realisatie van het inrichtingsplan in 2029 wordt een hogere besparing gerealiseerd dan de ingeboekte taakstelling. Deze hogere besparing wordt ingezet ter dekking van een deel van de taakstelling in 2026.
Taskforce Verzuim
De gemeente zet extra in op specifieke verzuimdossiers om het langdurige verzuim te verlagen. De kosten hiervan worden over de verschillende begrotingsprogramma's verdeeld.
Bestemmingsreserve Cloudkosten
De hogere onttrekking en de hogere lasten worden begroot (beiden € 7,3 mln). Daarnaast is de vrijval van kapitaallastenbudget ad € 7,5 mln volledig aan de reserve toegevoegd. Deze bijstelling is daardoor per saldo € 0. In de paragraaf reserves staat meer gedetailleerde informatie.
Bestemmingsreserve Kiezen voor Rotterdam
De hogere onttrekking en de hogere lasten worden begroot (beiden € 850.000). Deze bijstelling is daardoor per saldo € 0. In de paragraaf reserves staat meer gedetailleerde informatie.
Bestemmingsreserve Oracle Fusion
De hogere toevoeging en de hogere onttrekking worden begroot (beiden € 2,7 mln). Deze bijstelling is daardoor per saldo € 0. In de paragraaf reserves staat meer gedetailleerde informatie.
Technische wijzigingen
In het programma Ondersteuning en beheersing zijn er diverse technische wijzigingen. Het gaat om de volgende wijzigingen:
- Indexering 2027 en verder (vanaf 2027 - € 12 mln structureel)
De budgetten zijn vanaf het jaar 2027 geactualiseerd naar het prijspeil 2027. Meer informatie staat bij Grondslagen. - Passende Dienstverening (€ 2 mln in 2026)
Er is voor 2026 € 2 mln overgeheveld naar Programma Dienstverlening. Dit budget voor Passende Digitale Dienstverlening wordt onder andere gebruikt voor verwerving en/of ontwikkeling van generieke onderdelen voor een platform voor dienstverlening binnen de Gemeente Rotterdam. - Wijkraden (- € 172.000 voor 2026 t/m 2029)
Er is vanuit programma Dienstverlening meerjarig budget overgeheveld voor middelen, licenties en ondersteuning voor de wijkraden - Budgetoverheveling voor dekking kapitaallasten (- € 159.000 in 2026, oplopend tot - € 3 mln vanaf 2029)
Vanuit programma Gebouwde Omgeving wordt naar de opdrachtgevende programma's structureel budget overgeheveld voor de dekking van kapitaallasten van nieuwe vastgoedobjecten en toekomstige kapitaallasten uit investeringskredieten. - Diverse wijzigingen (- € 1 mln in 2026, aflopend tot - € 699.000 in 2030)
Het gaat hierbij om meerdere kleine budgetoverhevelingen van verschillende programma's naar het programma Ondersteuning en Beheersing en andersom.
Overzicht baten en lasten
| Saldo Ondersteuning en beheersing incl.reserveringen | Realisatie | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||
| Baten exclusief reserves | 10.542 | 8.271 | 7.141 | 7.028 | 7.028 | 7.028 | |
Bijdragen rijk en medeoverheden | 2.990 | 1.910 | 1.618 | 1.618 | 1.618 | 1.618 | |
Dividenden | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige baten | 443 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige opbrengsten derden | 7.081 | 5.651 | 5.524 | 5.410 | 5.410 | 5.410 | |
| Lasten exclusief reserves | 445.642 | 459.962 | 465.671 | 461.234 | 463.493 | 468.592 | |
Apparaatslasten | 327.781 | 323.261 | 317.693 | 313.329 | 313.935 | 313.861 | |
Inhuur | 58.653 | 47.836 | 36.255 | 32.822 | 32.822 | 32.822 | |
Overige apparaatslasten | 5.949 | 6.987 | 6.639 | 6.631 | 7.234 | 7.234 | |
Personeel | 263.179 | 268.438 | 274.799 | 273.876 | 273.878 | 273.804 | |
Overige verrekeningen | -17.950 | -16.261 | -11.378 | -11.734 | -11.078 | -10.669 | |
Overige verrekeningen | -17.950 | -16.261 | -11.378 | -11.734 | -11.078 | -10.669 | |
Programmalasten | 135.811 | 152.962 | 159.356 | 159.638 | 160.636 | 165.401 | |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 104.985 | 124.127 | 135.640 | 134.345 | 137.512 | 146.245 | |
Kapitaallasten | 27.047 | 25.187 | 23.057 | 24.633 | 22.465 | 18.497 | |
Overige programmalasten | 3.779 | 3.632 | 644 | 644 | 644 | 644 | |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| Saldo voor vpb en reserveringen | -435.100 | -451.691 | -458.530 | -454.206 | -456.465 | -461.564 | |
| Saldo voor reserveringen | -435.100 | -451.691 | -458.530 | -454.206 | -456.465 | -461.564 | |
Reserves | 1.734 | 2.581 | -201 | 0 | 2.500 | 2.500 | |
| Onttrekking reserves | 5.374 | 6.951 | 9.559 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |
Bestemmingsreserve Cloudkosten | 5.011 | 3.401 | 9.559 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |
Bestemmingsreserve Doorontwikkeling Oracle Fusion | 0 | 2.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Kiezen voor Rotterdam | 363 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Toevoeging reserves | 5.343 | 4.370 | 9.760 | 2.500 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Cloudkosten | 5.343 | 1.670 | 9.760 | 2.500 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Doorontwikkeling Oracle Fusion | 0 | 2.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vrijval reserves | 1.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve CHV Huurdersonderhoud | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Kiezen voor Rotterdam | 1.530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo | -433.366 | -449.109 | -458.731 | -454.206 | -453.965 | -459.064 |
Toelichting overzicht baten en lasten
Baten
De gemeente ontvangt inkomsten van derden. Dit zijn onder meer detacheringen van personeel bij derden. Daarnaast ontvangt de gemeente externe premies van alle verzekeringssoorten en inkomsten uit de afhandeling van schades.
Lasten
De apparaatslasten gaan voornamelijk over de inzet van personeel voor ondersteuning van de primaire processen binnen andere programma's. Programmalasten zijn inkopen en uitbesteed werk, zoals huur- en servicekosten, verzekeringspremies, onderhoudskosten, ICT-kosten en facilitair gerelateerde kosten. Ook bestaan de lasten uit kapitaallasten, zoals rente en afschrijving.
Reserves
De volgende reserves zijn opgenomen onder het programma Ondersteuning en Beheersing:
- Bestemmingsreserve Cloudkosten
- Bestemmingsreserve Kiezen voor Rotterdam
- Bestemmingsreserve Oracle Fusion
Onder Reserves staat een gedetailleerd overzicht van deze reserves.
Meerjarig verloop
Het meerjarig verloop vanaf 2026 is onder andere te verklaren door de indexering naar het prijspeil 2027. Daar tegenover staat de oplopende besparingsreeks rondom Kiezen voor Rotterdam. Tenslotte zorgen eerder doorgevoerde kasschuiven en de aflopende reeks voor Oracle Fusion, voor schommelingen per jaarschijf.
BBV-taakvelden
Dit programma heeft betrekking op de volgende BBV-taakvelden:
| Programma's en BBV-taakvelden Ondersteuning en beheersing | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Raming 2028 | Raming 2029 | Raming 2030 | |
| Ondersteuning en beheersing | ||||||
0.4 - Overhead | -449.109 | -458.731 | -454.206 | -453.965 | -459.064 | |
| Totaal Ondersteuning en beheersing | -449.109 | -458.731 | -454.206 | -453.965 | -459.064 |
Reserves
Onder dit programma vallen de volgende reserves:
| Begroting bestemmingsreserves Ondersteuning en beheersing | 31-12-2026 | 31-12-2027 | 31-12-2028 | 31-12-2029 | 31-12-2030 | |||
| Bestemmingsreserve Cloudkosten | 7.299 | 7.500 | 7.500 | 5.000 | 2.500 | |||
Doel reserve: | De reserve is bestemd voor het dekken van implementatie en inrichtingskosten voor vervanging van on-premise applicaties naar Cloud. Voorheen werden bij on-premise applicaties de investeringskosten geactiveerd en afgeschreven, echter schrijft de BBV voor dat investeringskosten voor Cloud applicaties direct in de exploitatie verantwoord moeten worden. Om het tempo verschil in het verantwoorden van kosten op te vangen is in 2020 de bestemmingsreserve Cloud gevormd. | |||||||
Raadsbesluit: | 2e Herziening 2020 (einddatum niet van toepassing) | |||||||
Verloopstaat | Beginstand | Toevoeging | Onttrekking | Vrijval | Eindstand | |||
Begroting 2026 | 9.030 | 1.670 | 3.401 | 0 | 7.299 | |||
Begroting 2027 | 7.299 | 9.760 | 9.559 | 0 | 7.500 | |||
Raming 2028 | 7.500 | 2.500 | 2.500 | 0 | 7.500 | |||
Raming 2029 | 7.500 | 0 | 2.500 | 0 | 5.000 | |||
Raming 2030 | 5.000 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | |||
| Bestemmingsreserve Kiezen voor Rotterdam | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | |||
Doel reserve: | Programma- en frictiekosten voor het programma Kiezen voor Rotterdam | |||||||
Raadsbesluit: | Voorjaarsnota 2024 (einddatum 31-12-2026) | |||||||
Verloopstaat | Beginstand | Toevoeging | Onttrekking | Vrijval | Eindstand | |||
Begroting 2026 | 1.120 | 0 | 850 | 0 | 270 | |||
Begroting 2027 | 270 | 0 | 0 | 0 | 270 | |||
Raming 2028 | 270 | 0 | 0 | 0 | 270 | |||
Raming 2029 | 270 | 0 | 0 | 0 | 270 | |||
Raming 2030 | 270 | 0 | 0 | 0 | 270 | |||
| Bestemmingsreserve Doorontwikkeling Oracle Fusion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Doel reserve: | De bestemmingsreserve wordt ingesteld ter borging van de doorontwikkeling van het systeem in de komende jaren. Hiermee wordt verzekerd dat ook in de toekomst kan worden voldaan aan gewijzigde wet- en regelgeving, toenemende beveiligingseisen en ontwikkelingen binnen de organisatie en haar dienstverlening. | |||||||
Raadsbesluit: | 2e Herziening 2026 (31-12-2028) | |||||||
Verloopstaat | Beginstand | Toevoeging | Onttrekking | Vrijval | Eindstand | |||
Begroting 2026 | 0 | 2.700 | 2.700 | 0 | 0 | |||
Begroting 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Raming 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Raming 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Raming 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ondersteuning en beheersing | 7.569 | 7.770 | 7.770 | 5.270 | 2.770 | |||
Toelichting reserves
Bestemmingsreserve Cloudkosten
Deze reserve is gevormd vanwege het niet meer mogen activeren van cloudkosten (BBV). Bij de tweede herziening 2026 wordt aan jaarschijf 2026 een bedrag van € 7,5 mln aan de reserve toegevoegd en aan jaarschijf 2027 een bedrag van € 2,5 mln. Deze toevoegingen zijn saldo neutrale bijstellingen door het omzetten van kapitaallastenbudget naar cloudkostenbudget voor de Rotterdamse Digitale Infrastructuur (RDI).
De bij de tweede herziening opgevoerde begrote lasten en bijbehorende onttrekkingen van deze RDI en Cloudkosten verlopen ook saldo neutraal en zijn € 7,3 mln in 2027 en daarna jaarlijks €2,5 mln.
Bestemmingsreserve Kiezen voor Rotterdam
Deze reserve is bedoeld voor de dekking van programma- en frictiekosten in verband met Kiezen voor Rotterdam. Voor 2026 zijn er frictiekosten door vertraging in de besluitvorming over de uitvoeringsplannen Kiezen voor Rotterdam. Daarnaast maakt de gemeente kosten voor lopende mobiliteitstrajecten. De kosten worden gedekt door de onttrekking aan de reserve.
Bestemmingsreserve Oracle Fusion
De bestemmingsreserve Oracle Fusion wordt gevormd om de doorontwikkeling van het systeem in de komende jaren te waarborgen. Oracle Fusion ondersteunt Financiële processen, inkoopprocessen, subsidieverstrekking, grondexploitaties en het administreren van projecten. Net als bij ieder groot bedrijfskritisch systeem zijn beheer, onderhoud en doorontwikkeling ook bij Oracle Fusion noodzakelijk. Dat is nodig om nu en in de toekomst te blijven voldoen aan veranderende wet- en regelgeving, beveiligingseisen en ontwikkelingen in de organisatie en dienstverlening.