Begroting 2027
Financiën
Paginanummer in website: 197Financiën
Financiële bijstellingen
| Bijstellingen Zorg, welzijn en wijkteams | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||
| Aanpak dakloosheid/stadsakkoord - Aanpak overlastgevers op straat | Coalitieakkoord - Doorbraak 1 | 0 | -4.072 | -4.072 | -4.072 | -4.072 |
| Aanpak dakloosheid/stadsakkoord - Dakloze gezinnen | Coalitieakkoord - Doorbraak 1 | -1.150 | -1.385 | -1.385 | -1.385 | -1.385 |
| Aanpak dakloosheid/stadsakkoord - Kwetsbare ongedocumenteerden | Coalitieakkoord - Doorbraak 1 | 0 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| Aanpak dakloosheid/stadsakkoord - Opvang EU-migranten | Coalitieakkoord - Doorbraak 1 | 0 | -4.000 | -4.000 | 0 | 0 |
| Aanpak dakloosheid/stadsakkoord - Stadsakkoord tegen Dakloosheid | Coalitieakkoord - Doorbraak 1 | -1.000 | -3.250 | -4.500 | -5.750 | -7.000 |
| Aanwending Eneco-middelen | Coalitieakkoord - Doorbraak 1 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ieder kind de zorg die het nodig heeft - Toenemende kosten jeugdhulp | Coalitieakkoord - Doorbraak 3 | -13.000 | -54.000 | -65.000 | -81.000 | -95.000 |
| Ieder kind de zorg die het nodig heeft - Afboeken stelpost Rijksmiddelen | Coalitieakkoord - Doorbraak 3 | -3.930 | -38.300 | 0 | 0 | 0 |
| Ieder kind gaat naar school - Schoolzorgteams | Coalitieakkoord - Doorbraak 3 | 0 | -1.400 | -2.600 | -2.800 | -3.000 |
| Ieder kind kan zich ontwikkelen | Coalitieakkoord - Doorbraak 3 | 0 | -1.250 | -2.500 | -3.750 | -5.000 |
| Ieder kind veilig thuis, op straat en online - Kinder-, tiener- en jongerenwerk | Coalitieakkoord - Doorbraak 3 | -1.690 | -1.690 | -1.690 | -1.690 | -1.690 |
| Ieder kind veilig thuis, op straat en online - Veilig Thuis | Coalitieakkoord - Doorbraak 3 | -3.700 | -3.700 | -3.700 | -3.700 | -3.700 |
| Taakstelling preventie en welzijn - Jeugdpreventie | Coalitieakkoord - Doorbraak 3 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Taakstelling preventie en welzijn - Welzijn | Coalitieakkoord - Doorbraak 3 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 |
| Voortzetten beleid onderwijs - (Voor)schoolmaatschappelijk werk | Coalitieakkoord - Doorbraak 3 | 0 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| Voortzetten beleid onderwijs - Kinderopvang plus | Coalitieakkoord - Doorbraak 3 | 0 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| Voortzetten beleid onderwijs - NPRZ Thuisbasis op Orde | Coalitieakkoord - Doorbraak 3 | 0 | -2.400 | -3.400 | -5.600 | -5.900 |
| Dienstverlening, ICT en wijken - Digitale transformatie zorgketen | Coalitieakkoord - Overig | -1.078 | -1.616 | -402 | -312 | -300 |
| Dienstverlening, ICT en wijken - ICT-verstoringen voorkomen | Coalitieakkoord - Overig | 0 | -440 | -440 | -440 | -440 |
| Overige knelpunten en meevallers - Rijkscompensatie demografische ontwikkelingen | Coalitieakkoord - Overig | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Overige knelpunten en meevallers - Zakelijke lasten IHP | Coalitieakkoord - Overig | -61 | -61 | -159 | -159 | -159 |
| Kasschuif Kinderopvang plus | Kasschuiven | 500 | -500 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidiekader jeugdpreventie (regulier) | Kasschuiven | 1.500 | -1.500 | 0 | 0 | 0 |
| Actualisatie kapitaallasten | Ramingsbijstelling onvermijdelijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Budgetoverheveling Seniorenmakelaars | Ramingsbijstelling onvermijdelijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frictiekosten transformatie gesloten jeugdhulp | Ramingsbijstelling onvermijdelijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hogere instroom en langere verblijfsduur maatschappelijke opvang | Ramingsbijstelling onvermijdelijk | 0 | -2.300 | -4.850 | -4.500 | -4.500 |
| Opvang kwetsbare ongedocumenteerden | Ramingsbijstelling onvermijdelijk | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overschot wijkteams | Ramingsbijstelling onvermijdelijk | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Preventie met gezag | Ramingsbijstelling onvermijdelijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rijksbijdrage Begeleiden ex-gedetineerden wonen en werken | Ramingsbijstelling onvermijdelijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rijksbijdrage NPRZ en Kansrijke Wijken | Ramingsbijstelling onvermijdelijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rijksbijdrage specialistische functie HGKM | Ramingsbijstelling onvermijdelijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taskforce Verzuim | Ramingsbijstelling onvermijdelijk | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vastgoedtransitie gesloten Jeugdhulp | Ramingsbijstelling onvermijdelijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vrijval definitief rekeningresultaat 2025 GRJR | Ramingsbijstelling onvermijdelijk | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vrijval onderbesteding regionale kosten voor jeugdhulp | Ramingsbijstelling onvermijdelijk | 8.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vrijval verwachte onderbesteding toezicht en maatwerk MO | Ramingsbijstelling onvermijdelijk | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vrijval Wmo-arrangementen | Ramingsbijstelling onvermijdelijk | 5.377 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bestemmingsreserve Bestrijding eenzaamheid ouderen | Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bestemmingsreserve Maatwerkvoorzieningen Wmo | Reserves | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bestemmingsreserve Toegankelijkheid Rotterdam onbeperkt | Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bestemmingsreserve Work in NL | Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kinderopvang pleegouders | Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beschermd wonen | Taakmutatie | -4.617 | -4.617 | -4.617 | -4.617 | -4.617 |
| Compensatieregeling niet-beoogde kosten jeugdzorg | Taakmutatie | 2.812 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Huishoudelijke hulp Wmo | Taakmutatie | 0 | 0 | 0 | 58.298 | 58.298 |
| Jeugdhulp kinderen in een AZC | Taakmutatie | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 |
| Jeugdzorg | Taakmutatie | 482 | 497 | 497 | 497 | 497 |
| Ketensystemen jeugd | Taakmutatie | 26 | 27 | 27 | 0 | 0 |
| Kinderopvang pleegouders | Taakmutatie | -393 | -406 | 0 | 0 | 0 |
| Maatschappelijke opvang | Taakmutatie | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Nationaal Actieplan Dakloosheid | Taakmutatie | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Pilot dakloze EU-burgers | Taakmutatie | -1.604 | -1.604 | -1.604 | 0 | 0 |
| Problematiek alleenverdieners | Taakmutatie | -250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitstel vervanging abonnementstarief Wmo | Taakmutatie | 0 | -7.928 | 0 | 0 | 0 |
| Vangnetregeling huishoudelijke hulp Wmo | Taakmutatie | 0 | 0 | 0 | -17.400 | -17.400 |
| Versterking lokale aanpak high impact crimes | Taakmutatie | -114 | -114 | 0 | 0 | 0 |
| Vrouwenopvang | Taakmutatie | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Technische wijzigingen | Technische wijzigingen | -464 | -41.457 | -36.996 | -38.216 | -39.142 |
| Totaal bijstellingen 2e herziening 2026 / Begroting 2027 Zorg, welzijn en wijkteams | -18.324 | -178.918 | -143.844 | -116.049 | -133.962 | |
Toelichting financiële bijstellingen
Aanpak dakloosheid/stadsakkoord - Aanpak overlastgevers op straat
Voor de aanpak van overlast op straat heeft de gemeente vanaf 2027 blijvend geld gekregen. Deze aanpak bestaat uit een combinatie van preventie gerichte handhaving en samenwerking tussen gemeente, politie en zorgaanbieders en het aanbieden van passende ondersteuning. In totaal is er € 5,1 mln beschikbaar gesteld, waarvan € 4,1 mln op programma Zorg, welzijn en wijkteams en € 1,0 mln op programma Veilig.
Aanpak dakloosheid/stadsakkoord - Dakloze gezinnen
Voor de opvang van dakloze gezinnen, zoals overloop, hotelplaatsingen en voorziening voor gezinnen is vanaf 2026 geld toegekend.
Aanpak dakloosheid/stadsakkoord - Kwetsbare ongedocumenteerden
Het college heeft besloten voor een groep zeer kwetsbare personen blijvend opvang te bieden. Het gaat nu om 14 plekken. Vanaf 2027 is hiervoor blijvend geld toegekend.
Aanpak dakloosheid/stadsakkoord - Opvang EU-migranten
De gemeente krijgt voor 2027 en 2028 geld om de proef met opvang van EU-migranten zonder verblijfsrecht voort te zetten.
Aanpak dakloosheid/stadsakkoord - Stadsakkoord tegen Dakloosheid
Voor de realisatie van de doelstellingen zoals vastgelegd in het Stadsakkoord tegen dakloosheid is vanaf 2026 structureel geld toegekend.
Aanwending Eneco-middelen
We gaan het gebruik van maatschappelijk vastgoed analyseren en herijken, zodat we ons vastgoed relevanter en buurtgerichter kunnen benutten. Om investeringen die hiervoor noodzakelijk zijn mogelijk te maken, richten we een fonds van 10 miljoen voor sociale accommodaties op. Deze investering wordt gedekt uit de Enecomiddelen.
Ieder kind de zorg die het nodig heeft - Toenemende kosten jeugdhulp
De komende jaren nemen de kosten voor de jeugdzorg verder toe. Met een Jeugdoffensief gaan we voorkomen dat kinderen onnodig in de jeugdzorg terechtkomen. En er is meer aandacht voor wat gezinnen nodig hebben.
Ieder kind de zorg die het nodig heeft - afboeken stelpost Rijksmiddelen
In 2026 en 2027 is er geen zicht op extra Rijksgelden, daarom komt de reeks in deze jaren te vervallen. Voor de jaren 2028 en verder bedraagt de openstaande reeks € 39,9 mln.
Ieder kind gaat naar school - Schoolzorgteams
De gemeente investeert komende jaren in schoolmaatschappelijk werk. Daardoor krijgt hulp voor jongeren en gezinnen sneller en makkelijker bereik. Begeleiding op en rond school wordt beter toegankelijk. Ook kunnen problemen eerder worden opgemerkt en aangepakt.
Ieder kind kan zich ontwikkelen (Sociale Basis)
De gemeente investeert vast in de sociale basis en zoekt samenwerking met Rotterdamse fondsen en rijksregelingen. Zo wil de gemeente meer bereiken voor de samenleving, zodat kinderen goed kunnen opgroeien en zich kunnen ontwikkelen.
Ieder kind is veilig thuis, op straat en online - Kinder- tiener- en jongerenwerk
Voor het continueren van de inzet van kinder- tiener en jongerenwerk worden de tarieven de komende jaren bijgesteld naar een actuele en eerlijke kostprijs.
Ieder kind is veilig thuis, op straat en online - Veilig Thuis
We versterken de aanpak op een veilige thuisomgeving door extra te investeren in Veilig Thuis. Dit is nodig door de stijging van het aantal meldingen en door hogere tarieven, waarvoor een onderzoek naar de kostprijs wordt verricht.
Taakstelling preventie en welzijn – Jeugdpreventie
Vanaf 2027 worden binnen het subsidiekader Jeugdpreventie de gelden verlaagd met € 1,5 mln. Er kan minder bewezen effectieve jeugdhulp worden ingezet.
Taakstelling preventie en welzijn - Welzijn
Per 2028 ligt de keuze op tafel om de welzijnsopdrachten wel of niet te verlengen. In lijn met het coalitieakkoord wordt het beschikbare budget met ingang van 2029 verlaagd met € 2 mln.
Voortzetten beleid onderwijs - (Voor)schoolmaatschappelijk werk
De gemeente stelt de tarieven voor (voor)schoolmaatschappelijk werk de komende jaren bij. Zo betalen de tarieven de werkelijke en eerlijke kosten.
Voortzetten beleid onderwijs - Kinderopvang plus
Voor het voortzetten van het beleid voor de kinderopvang plus voor kwetsbaren kinderen en het bijstellen van de tarieven intensiveren we de bedragen voor de komende jaren.
Voortzetten beleid onderwijs - NPRZ Thuisbasis op Orde
Om de aanpak Nationaal Programma Rotterdam-Zuid (NPRZ), waaronder uitbreiding van de pilot gratis kinderopvang, voort te zetten intensiveren we de komende jaren oplopend tot € 5,9 miljoen per jaar. Ook zetten we het beleid op de kinderopvang plus voor kwetsbare kinderen voort en stellen we de tarieven van het (voor) schoolmaatschappelijk werk bij.
Dienstverlening, ICT en wijken -Digitale transformatie zorgketen
De gemeente stelt extra geld beschikbaar voor de digitale transformatie van de zorgketen. De gemeente gebruikt dit geld om ICT en data in de zorgketen verder te ontwikkelen. Zo verbetert de digitale ondersteuning van zorgprocessen en wordt de samenwerking en informatie-uitwisseling in de zorgketen sterker.
Dienstverlening, ICT en wijken - ICT-verstoringen voorkomen
Voor het voorkomen en beperken van ICT-verstoringen worden gelden beschikbaar gesteld. Het geld wordt ingezet om de continuïteit en betrouwbaarheid van de digitale ondersteuning van de zorg- en ondersteuningsprocessen te versterken. Hiermee wordt bijgedragen aan een stabiele digitale dienstverlening en wordt het risico op uitval van systemen en verstoring van de dienstverlening aan Rotterdammers beperkt.
Overige knelpunten en meevallers – Rijkscompensatie demografische ontwikkelingen
Dit betreft een afdracht naar de algemene middelen van resterende middelen die bij de septembercirculaire 2024 door het Rijk zijn toegekend voor volumegroei in de Wmo.
Overige knelpunten en meevallers - Zakelijke lasten IHP
Voor de uitvoering van de integrale huisvestingsplannen (Parkeren, CHV, Onderwijs, Zorg, Welzijn, Cultuur en Sport) heeft de gemeente elk jaar extra kosten. Deze kosten kunnen niet uit de Rotterdamse Investeringsmotor worden betaald. De gemeente actualiseert dit bedrag elke twee jaar. De kosten zijn gebaseerd op de verwachte oplevering van investeringen in het maatschappelijk vastgoed in de jaren 2025 tot en met 2027. Het gaat om zakelijke lasten, zoals OZB en verzekeringen. Deze lasten stijgen mee met de investeringen in het maatschappelijk vastgoed.
Kasschuif Kinderopvang plus
Er is eenmalig geld beschikbaar gesteld om te kunnen voldoen aan de spreidings- en uitbreidingsvraag voor Kinderopvang+ en BSO+. Dit aanbod wordt bekostigd op basis van een actuele en eerlijke kostprijs. Een deel van de toegekende middelen wordt doorgeschoven naar 2027.
Kasschuif Subsidiekader jeugdpreventie (regulier)
Voor het subsidiekader Jeugdpreventie is al een subsidieregeling vastgesteld voor 2027, waarvoor de aanvragen al zijn ontvangen en beoordeeld. Vanaf 2027 worden de gelden structureel verlaagd met € 1,5 miljoen, waardoor het subsidieplafond onder druk komt te staan. In 2026 is ruimte beschikbaar binnen het budget en wordt voorgesteld dit bedrag via een kasschuif beschikbaar te maken in 2027. Hierdoor kan het subsidieplafond in 2027 op hetzelfde niveau blijven en kan het verlaagde subsidiekader Jeugdpreventie stap voor stap worden ingevoerd.
Budgetoverheveling Seniorenmakelaars
Vanuit de wooncorporaties is er geld beschikbaar voor de inzet van seniorenmakelaars. In de begroting zijn zowel de baten als de lasten opgehoogd, per saldo is de bijstelling nul.
Frictiekosten transformatie gesloten jeugdhulp
Het Rijk heeft geld beschikbaar gesteld voor frictiekosten waarmee de transformatie van de gesloten jeugdhulp gerealiseerd kan worden. Het geld is bedoeld voor de af- en ombouw van de gesloten jeugdhulp. De verwachte baten en lasten bedragen in 2026 € 14,4 mln in 2027, € 5,1 mln in 2028 € 9,9 mln en € 4,1 mln in 2029 en 2030. Dit geld waren al meerjarig begroot. Dit leidt in 2026 tot een bijstelling van -€ 1,2 mln.
In 2027 wordt de begroting naar boven bijgesteld met € 5,4 mln in 2028 met € 10,2 mln en in 2029 en 2030 met € 4,5 mln. Omdat zowel de baten als de lasten worden begroot is de bijstelling per saldo € 0.
Hogere instroom en langere verblijfsduur maatschappelijk opvang
De afgelopen jaren is de instroom voor de maatschappelijke opvang fors gestegen. Daarnaast stromen mensen minder snel uit, onder andere door onvoldoende mogelijkheden om door te stromen. Voor gezinnen krijgt de gemeente daarnaast, vanwege jurisprudentie en rechterlijke uitspraken over het belang van het kind, een grotere rol in het opvangen van gezinnen. Dit leidt ertoe dat in het huidige landschap van voorzieningen onvoldoende opvangmogelijkheden zijn voor jongeren en gezinnen, en gezien de wettelijke taak (Wmo) uitgeweken moet worden naar hotels. Deze claim dient ter dekking van het passend maken van het voorzieningenlandschap.
Structureel gaat het om een bedrag in van € 2,3 mln 2027, oplopend tot € 4,5 mln in 2030.
Opvang kwetsbare ongedocumenteerden
Voor de continuering van de voorlopige voorziening voor 20 oud-LVV (Landelijke Vreemdelingen Voorziening) deelnemers is er extra geld vanuit het Rijk beschikbaar gesteld. Dit is € 621.000 in 2026. In de begroting zijn zowel de baten als de lasten hiervoor opgehoogd, per saldo is de bijstelling nul. De extra rijksgelden leiden tot een onderbesteding van € 600.000 in de begroting. Dit valt vrij ten gunste van de algemene middelen.
Overschot wijkteams (Lagere bezetting Wijkteams)
Ook in 2026 kunnen de wijkteam aanbieders naar verwachting niet alle gevraagde uren leveren door de krappe arbeidsmarkt. Als gevolg hiervan wordt de begroting verlaagd met € 1,5 mln.
Preventie met Gezag
Het Rijk heeft via een specifieke uitkering (SPUK Preventie met gezag) geld beschikbaar gesteld voor de uitvoering van activiteiten gericht op het voorkomen, terugdringen en aanpakken van (jeugd) criminaliteit onder jongeren en jongvolwassenen voor de periode 2026-2029. Met deze bijstelling worden de baten en lasten opgehoogd met € 5,2 mln in 2026 tot € 8,8 mln in 2029. Per saldo is dit een neutrale boeking.
Rijksbijdrage begeleiden van ex-gedetineerden wonen en werken
Het Rijk heeft geld beschikbaar gesteld voor het begeleiden van ex-gedetineerden voor wonen en werken over het jaar 2026. Met deze bijstellingen worden de baten en lasten incidenteel opgehoogd met € 498.000 in 2026. Per saldo is dit een neutrale boeking.
Rijksbijdrage NPRZ en Kansrijke Wijken
In het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) werken het Rijk, corporaties, zorginstellingen, schoolbesturen, bedrijfsleven, bewoners, politie, Openbaar Ministerie samen met de gemeente Rotterdam aan het verbeteren van de kansen voor Rotterdammers op Zuid. Het doel is dat het opleidingsniveau, de arbeidsparticipatie en de woonkwaliteit in 20 jaar verbeterd naar het gemiddelde van de vier grote steden in Nederland.
In 2026 en 2027 is er € 200.000 per jaar beschikbaar gesteld voor de pilot Ikazia ziekenhuis en andere projecten bijvoorbeeld station op zuid. In de begroting zijn zowel de baten als de lasten opgehoogd, per saldo is de bijstelling nul.
Rijksbijdrage Specialistische functie HGKM
Het Rijk heeft via een specifieke uitkering (SPUK SFHGKM Specialistische functie Huiselijk Geweld en Kindermishandeling) een bedrag van € 712.000 beschikbaar gesteld voor het bieden van opvang, begeleiding of behandeling aan slachtoffers van mensenhandel met multiproblematiek voor het jaar 2026. In de begroting staat al een bedrag van € 653.000. Met deze bijstellingen worden de baten en lasten incidenteel opgehoogd met € 59.000. Per saldo is dit een neutrale boeking.
Taskforce Verzuim
Er wordt extra ingezet gepleegd op specifieke verzuim-dossiers om het langdurige verzuim te verlagen. De kosten hiervan worden over de verschillende begrotingsprogramma's verdeeld.
Vastgoedtransitie gesloten Jeugdhulp
Het Rijk heeft via een specifieke uitkering (SPUK) geld beschikbaar gesteld voor de transformatie naar meer kleinschalige woonvormen voor de jeugdhulp. De verwachte baten en lasten bedragen in 2026 € 4,8 mln. Dit betekent dat de begroting naar boven wordt bijgesteld met € 3,3 mln. Omdat zowel de baten als de lasten worden begroot is de bijstelling per saldo € 0.
Vrijval definitief rekeningresultaat 2025 GRJR
Dit betreft een incidentele meevaller van € 2,5 mln als gevolg van het definitieve jaarrekeningresultaat over 2025 van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR).
Vrijval onderbesteding regionalekosten voor jeugdhulp
De kosten voor specialistisch jeugdhulp laten een daling zien op de jeugdzorgplus voorzieningen. Dat komt door de afbouw van deze zorgvorm. Momenteel zijn er geen (grote) achterstanden bij zowel aanbieders als Gecertificeerde Instellingen (GI’s). De jaareindeverwachting (JEV) is door de uitvoeringsorganisatie naar beneden bijgesteld, waardoor een deel van het budget ten bedrage van € 8,7 mln kan vrijvallen.
Vrijval verwachte onderbesteding toezicht en maatwerk MO
Door het uitstellen van enkele investeringen en hoger dan geraamde terugvorderingen op verleende subsidies verwachten we een onderbesteding van het budget voor toezicht en maatwerk bij maatschappelijke opvang over 2026.
Vrijval Wmo arrangementen
In het verwachte resultaat voor Wmo-arrangementen ZiN (Zorg in Natura) zit een eenmalig resultaat van € 2,9 mln. Dit betreft de afrekening over 2023 en 2024 met zorgaanbieder Parnassia. Hier staan geen verplichtingen tegenover. Daarnaast wordt voor 2026 op de Wmo-arrangementen een onderbesteding verwacht van € 2,5 mln.
Bestemmingsreserve Bestrijding eenzaamheid ouderen
De kosten die voor verwacht worden vallen lager uit dan begroot door het later opstarten van activiteiten. Hiervoor wordt er € 420.000 lager onttrokken uit de bestemmingsreserve. In de begroting zijn zowel de baten als de lasten opgehoogd, per saldo is de bijstelling nul.
Bestemmingsreserve maatwerkvoorzieningen Wmo
Er wordt een begrote onttrekking opgevoerd van € 125.000 in 2026 voor de dekking van de subsidieregeling scootmobielen. Het resterende deel van de bestemmingsreserve kan vrijvallen ten gunste van de algemene middelen.
Bestemmingsreserve Toegankelijkheid Rotterdam onbeperkt
Dit betreft een budgetoverheveling van € 64.000 in 2026 binnen de bestemmingsreserve Toegankelijkheid Rotterdam Onbeperkt naar programma Zorg, welzijn en wijkteams voor Motie subsidie Maak bedrijven. In de begroting zijn zowel de baten als de lasten opgehoogd, per saldo is de bijstelling nul.
Bestemmingsreserve Work in NL
De regie op programma EU-arbeidsmigranten is bij de tweede herziening verschoven van programma Veilig naar programma Samenleving en inburgering. Ook de bijbehorende reserve Work in NL is overgedragen. In de begroting zijn zowel de baten als de lasten opgehoogd met € 200.000 in 2026. Per saldo is de bijstelling nul.
Bestemmingsreserve kinderopvang pleegouders
Er wordt een begrote onttrekking opgevoerd van € 392.000 in 2026, € 393.000 in 2027 en € 405.000 in 2028 voor de tegemoetkoming aan pleegouders in de kosten van kinderopvang en buitenschoolse opvang voor pleegkinderen. In de begroting zijn zowel de baten als de lasten opgehoogd, per saldo is de bijstelling nul.
Taakmutaties
Er zijn verschillende aanpassingen in het budget door taakmutaties die het Rijk via gemeentefondsmutaties uitkeert. Het gaat om de volgende wijzigingen:
Beschermd Wonen (IU)
Dit betreft de loon- en prijsbijstelling van de gelden die de gemeente krijgt voor beschermd wonen.
Compensatieregeling niet-beoogde kosten Jeugdzorg
Vanwege de SPUK “Niet beoogde jeugdzorgkosten vanwege verblijf” wordt een uitname gedaan uit het Gemeentefonds.
Huishoudelijke hulp uit de Wmo
In het coalitieakkoord van het kabinet Jetten is voorzien dat mensen die dat kunnen, zelf gaan betalen voor huishoudelijke hulp. Huishoudelijke hulp als maatwerkvoorziening binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) wordt daarom geschrapt met ingang van 1 januari 2029.
Jeugdhulp kinderen in een AZC
Dit is een herverdeling van de gelden aan alle gemeenten.
Jeugdzorg
Bij de decentralisatie van de jeugdzorg is de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg overgegaan van de provincies naar de gemeenten. In het bestuursakkoord 2011-2015 is vastgelegd dat er € 90 miljoen van het provinciefonds werd overgeheveld naar het gemeentefonds. De uitname was gebaseerd op het aantal jongeren op dat moment. Bij de berekening van de bedragen is geen rekening gehouden met het feit dat de steden Amsterdam, Rotterdam en Den Haag zelf al verantwoordelijk waren voor de jeugdzorg. Hierdoor is er destijds € 10 miljoen structureel teveel overgeheveld van het provinciefonds naar het gemeentefonds. Deze ‘weeffout’ is door het Rijk in de meicirculaire 2026 meerjarig gecorrigeerd.
Ketensystemen Jeugd
De verdeelsleutel van de gelden is voor de periode 2026 tot en met 2028 herijkt voor alle gemeenten.
Kinderopvang pleegouders
Het Rijk stelt gelden beschikbaar voor de bijdrage voor de kosten die pleegouders maken voor kinderenopvang en buitenschoolse opvang van hun pleegkinderen.
Maatschappelijke opvang
De verdeling van de decentralisatie-uitkering Maatschappelijke opvang en Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGz) is geactualiseerd.
Nationaal Actieplan Dakloosheid
De verdeling van de decentralisatie-uitkering Nationaal actieplan dakloosheid is geactualiseerd.
Pilot dakloze EU-burgers
Het Rijk stelt geld beschikbaar voor pilot kortdurende opvang dakloze EU-burgers.
Problematiek alleenverdieners
Vanuit het Rijk zijn voor 2025 gelden beschikbaar gesteld voor uitvoering van de tijdelijke regeling alleenverdienersproblematiek. Via deze regelingen verstrekken gemeenten in 2025-2027 een vaste tegemoetkoming aan alleenverdienershuishoudens die door een ongunstige samenloop van regelingen te weinig toeslagen ontvangen en daardoor een inkomen onder het bestaansminimum hebben. De rijksbijdrage is bedoeld voor het verstrekken van de compensatie aan huishoudens, implementatie en uitvoering binnen de gemeentelijke organisatie. Voor 2026 gaat het om een totaalbedrag van € 2,5 mln waarvan € 2,3 mln betrekking heeft op het programma Werk en Inkomen en € 250.000 op programma Zorg, Welzijn en wijkteams.
Uitstel vervanging abonnementstarief Wmo
Vanwege de uitstel van de invoering van de inkomensafhankelijk bijdrage Wmo naar 2028 wordt de gemeente vanuit het Rijk hiervoor gecompenseerd.
Vangnetregeling huishoudelijke hulp uit de Wmo
In het coalitieakkoord van het kabinet Jetten is voorzien dat mensen die dat kunnen, zelf gaan betalen voor huishoudelijke hulp. Voor de mensen die niet zelf hulp kunnen regelen, blijft de gemeente daarin voorzien.
Versterking lokale aanpak high impactcrimes
Het ministerie van Justitie en Veiligheid investeert in de aanpak van high impact crimes, zoals vermogens- en geweldsdelicten om Nederland veiliger te maken en jeugdcriminaliteit te voorkomen. Tien gemeenten ontvangen financiële ondersteuning voor het versterken van hun lokale aanpak van jeugdcriminaliteit en het voorkomen van herhaald daderschap.
Vrouwenopvang
De verdeling van de decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang is vanaf uitkeringsjaar 2026 aangepast door actualisatie van de maatstaven woonruimten, regionale centrumfunctie en omgevingsadressendichtheid.
Technische wijzigingen
In dit programma zijn diverse technische wijzigingen doorgevoerd. De grootste wijzigingen zijn:
- Indexering 2027
De budgetten zijn vanaf het jaar 2027 geactualiseerd naar het prijspeil 2027. Meer informatie staat bij Grondslagen. Van € 41,2 mln in 2027 tot € 38,8 mln vanaf 2030. - Centraliseren ICT-budgetten
Door het centraliseren van ICT-budgetten vindt een (saldo-neutrale) budgetverschuiving plaats tussen de programma’s Armoede en schulden, Onderwijs, Werk en inkomen en Zorg, welzijn en wijkteams. Voor Programma Zorg, Welzijn en Wijkteams heeft dit een positief effect van € 441.000 in 2027 en verder. Van deze € 441.000 komt € 309.000 uit programma Armoede en schulden en € 130.000 uit programma Onderwijs. - Herinrichting financiële crisismeldingen
Het budget van de wijkteams wordt verlaagd met € 835.000 en overgeheveld naar programma Armoede en schulden. Met deze middelen wordt de formatie voor het afhandelen van financiële crisismeldingen bij Geldplein uitgebreid. - Kapitaallasten
Kapitaallasten worden vanuit het programma gebouwde omgeving doorberekend in de kostendekkende huur. In een aantal gevallen worden kapitaallasten gedekt uit de Rotterdamse Investeringsmotor. Dat deel moet vanuit dit programma gecompenseerd worden aan de begrotingsprogramma's die de kostendekkende huur doorberekend krijgen. Onderstaand wordt per programma per jaar de compensatie weergegeven (een positief bedrag betekent hogere kapitaallasten waarvoor het begrotingsprogramma wordt gecompenseerd): Voor Programma Zorg, Welzijn en wijkteams is dit -€ 166.000 in 2026 oplopend tot € 410.000 vanaf 2030). - Bijdrage inclusiescan
Voor de inclusiescan die centraal wordt uitgevoerd, zijn budgetten tussen de programma’s overgeheveld. Voor het programma Zorg, Welzijn en Wijkteams leidt dit in 2027 tot een budgetverhoging van € 374.000. De bedragen komen uit programma's Armoede en schulden, Cultuur, Onderwijs, Volksgezondheid en Werk en inkomen. - Intensivering Wijkveiligheid
Er is besloten om de intensivering Wijkveiligheid in 2026 voor een groot deel via programma Zorg, Welzijn en Wijkteams te besteden in plaats van via programma Veilig. Bij programma Zorg, Welzijn en Wijkteams zal dit geld (€ 500.000) worden besteed aan de aanpak van overlastgevers, de uitbreiding van BTO-bedden en een verruiming van de openingstijden van de dagopvang. - Diverse technische wijzigingen
Diverse technische wijzigingen waaronder overhevelingen van budgetten van en naar andere programma’s.
Overzicht baten en lasten
| Saldo Zorg, welzijn en wijkteams incl.reserveringen | Realisatie | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||
| Baten exclusief reserves | 134.133 | 125.010 | 93.924 | 108.893 | 99.538 | 90.677 | |
Bijdragen rijk en medeoverheden | 138.253 | 116.954 | 85.843 | 100.811 | 91.457 | 82.595 | |
Overige baten | -961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige opbrengsten derden | -3.159 | 8.055 | 8.081 | 8.081 | 8.081 | 8.081 | |
| Lasten exclusief reserves | 1.179.590 | 1.255.888 | 1.294.385 | 1.207.191 | 1.172.790 | 1.183.459 | |
Apparaatslasten | 145.183 | 144.400 | 147.631 | 129.068 | 126.841 | 126.794 | |
Inhuur | 8.370 | 7.550 | 7.446 | 943 | 943 | 943 | |
Overige apparaatslasten | 2.938 | 3.449 | 3.432 | 3.475 | 3.407 | 3.406 | |
Personeel | 133.875 | 133.400 | 136.753 | 124.650 | 122.491 | 122.445 | |
Overige verrekeningen | 11.676 | 91 | 805 | 805 | 805 | 805 | |
Overige verrekeningen | 11.676 | 91 | 805 | 805 | 805 | 805 | |
Programmalasten | 1.022.731 | 1.111.398 | 1.145.950 | 1.077.319 | 1.045.145 | 1.055.860 | |
Financieringslasten | -961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 206.952 | 229.609 | 216.229 | 182.214 | 181.839 | 177.302 | |
Overige programmalasten | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sociale uitkeringen | 376.191 | 427.793 | 514.158 | 523.731 | 498.527 | 514.676 | |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 440.174 | 453.996 | 415.564 | 371.374 | 364.779 | 363.881 | |
| Saldo voor vpb en reserveringen | -1.045.457 | -1.130.879 | -1.200.461 | -1.098.299 | -1.073.251 | -1.092.782 | |
| Saldo voor reserveringen | -1.045.457 | -1.130.879 | -1.200.461 | -1.098.299 | -1.073.251 | -1.092.782 | |
Reserves | -6.501 | 339 | 1.621 | 841 | 435 | 435 | |
| Onttrekking reserves | 683 | 11.000 | 2.026 | 841 | 435 | 435 | |
Bestemmingsreserve Aanpak overlastgevers | 0 | 3.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Bestrijding eenzaamheidouderen | 683 | 819 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Blokhuismiddelen | 0 | 4.150 | 800 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Maatwerkvoorzieningen Wmo | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Rijksbijdrage kinderopvangpleegouders | 0 | 392 | 393 | 406 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Work in NL | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Locatieontwikkelingen kwetsbare doelgroepen | 0 | 1.650 | 833 | 435 | 435 | 435 | |
Toegankelijkheid Rotterdam onbeperkt | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Toevoeging reserves | 8.684 | 10.786 | 406 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Aanpak overlastgevers | 3.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Rijksbijdrage kinderopvangpleegouders | 0 | 786 | 406 | 0 | 0 | 0 | |
Locatieontwikkelingen kwetsbare doelgroepen | 5.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sociale accommodaties | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vrijval reserves | 1.500 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Blokhuismiddelen | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Maatwerkvoorzieningen Wmo | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo | -1.051.958 | -1.130.539 | -1.198.840 | -1.097.458 | -1.072.816 | -1.092.347 |
Toelichting overzicht baten en lasten
Baten
De baten op het Programma Zorg, Welzijn en Wijkteams bestaan voornamelijk uit:
- De in het coalitieakkoord genoemde lobby richting het Rijk over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).
- De eigen bijdrage voor de huishoudelijke hulp Wmo.
- Bijdragen van regiogemeenten voor de uitvoering van de Gemeenschappelijke regeling Jeugdzorg Rijnmond (GRJR).
- De eigen bijdragen voor Wmo-maatwerkvoorzieningen.
- Rijksbijdrage Preventie met Gezag
- Rijksbijdrage Toeslagenschandaal
Lasten
De gemeente zet eigen personeel in voor jeugdhulp, toegang tot de Wmo, beleid en zorginkoop en de aanpak van huiselijk geweld. Het grootste deel van de programmalasten besteedt de gemeente aan sociale uitkeringen en subsidies en inkomensverstrekking. Bij sociale uitkeringen gaat het om de inkoop van ondersteuningsarrangementen binnen de Wmo 2015 en de Jeugdwet. Subsidies gaan naar instellingen die werkzaamheden uitvoeren voor specialistische jeugdhulp en naar instellingen voor de maatschappelijke opvang.
Reserves
De grootste bestemmingsreserves die binnen het programma worden gebruikt zijn de:
- Bestemmingsreserve Blokhuismiddelen voor de inzet voor brede aanpak van dak- en thuisloosheid
- Bestemmingsreserve Sociale accommodaties voor investeringen in het maatschappelijk vastgoed
- Bestemmingsreserve Aanpak overlastgevers voor de aanpak van overlastgevers op straat
Meerjarig verloop
Zowel in de baten als de lasten zitten grote fluctuaties, die vooral te verklaren zijn door de verlaging in de meerjarige budgetten. Dit komt door de bezuinigingsmaatregelen Bestuursopdracht Zorg, de regionale Bestuursopdracht Kostenbeheersing (jeugdzorg), de eigen bijdrage van de Wmo, door het Rijk opgelegde besparingsopgaven vanaf 2028 en de tijdelijke Rijksgelden toeslagenschandaal.
BBV-taakvelden
Dit programma heeft betrekking op de volgende BBV-taakvelden:
| Programma's en BBV-taakvelden Zorg, welzijn en wijkteams | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Raming 2028 | Raming 2029 | Raming 2030 | |
| Zorg, welzijn en wijkteams | ||||||
6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie | 132.190 | -133.025 | -134.480 | -133.891 | -135.380 | |
6.21 - Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO | 111.761 | 118.804 | 112.820 | 115.102 | 115.411 | |
6.22 - Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | 55.289 | 58.839 | 58.867 | 59.313 | 59.313 | |
6.23 - Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6.6 - Hulpmiddelen en diensten (WMO) | 17.473 | 17.363 | 17.370 | 17.370 | 17.370 | |
6.712 - Begeleiding (WMO) | 105.097 | 109.692 | 109.989 | 69.091 | 70.691 | |
6.714 - Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 36.888 | 37.969 | 26.734 | 27.281 | 28.090 | |
6.751 - Jeugdhulp ambulant lokaal | 88.403 | 91.356 | 90.919 | 91.134 | 91.134 | |
6.752 - Jeugdhulp ambulant regionaal | 0 | 0 | -50.800 | -49.573 | -49.573 | |
6.762 - Jeugdhulp met verblijf regionaal | 190.486 | 213.621 | 172.809 | 186.978 | 200.679 | |
6.791 - PGB WMO | 27.991 | 29.677 | 31.717 | 31.717 | 31.717 | |
6.792 - PGB Jeugd | 13.595 | 14.081 | 14.081 | 14.081 | 14.081 | |
6.811 - Beschermd wonen (WMO) | 180.884 | 192.445 | 194.706 | 195.438 | 195.486 | |
6.812 - Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 117.145 | 126.930 | 128.744 | 125.947 | 127.508 | |
6.821 - Jeugdbescherming | 53.339 | 55.038 | 55.022 | 55.047 | 55.061 | |
| Totaal Zorg, welzijn en wijkteams | 1.130.539 | 1.198.840 | 1.097.458 | 1.072.816 | 1.092.347 |
Reserves
Onder dit programma vallen de volgende reserves:
| Begroting bestemmingsreserves Zorg, welzijn en wijkteams | 31-12-2026 | 31-12-2027 | 31-12-2028 | 31-12-2029 | 31-12-2030 | |||
| Bestemmingsreserve Blokhuismiddelen | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Doel reserve: | De gemeente Rotterdam heeft een aanvraag ingediend voor extra middelen in het kader van de brede aanpak van dak- en thuisloosheid. | |||||||
Raadsbesluit: | Jaarrekening 2020 (einddatum 31-12-2027) | |||||||
Verloopstaat | Beginstand | Toevoeging | Onttrekking | Vrijval | Eindstand | |||
Begroting 2026 | 4.950 | 0 | 4.150 | 0 | 800 | |||
Begroting 2027 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | |||
Raming 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Raming 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Raming 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Bestemmingsreserve Maatwerkvoorzieningen Wmo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Doel reserve: | Subsidie scootmobielstallingen 2021 | |||||||
Raadsbesluit: | Jaarrekening 2021 (einddatum 31-12-2026) | |||||||
Verloopstaat | Beginstand | Toevoeging | Onttrekking | Vrijval | Eindstand | |||
Begroting 2026 | 250 | 0 | 125 | 125 | 0 | |||
Begroting 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Raming 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Raming 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Raming 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Bestemmingsreserve Bestrijding eenzaamheid ouderen | 859 | 859 | 859 | 859 | 859 | |||
Doel reserve: | Bestrijding eenzaamheid ouderen | |||||||
Raadsbesluit: | Jaarrekening 2021 (einddatum 31-12-2027) | |||||||
Verloopstaat | Beginstand | Toevoeging | Onttrekking | Vrijval | Eindstand | |||
Begroting 2026 | 1.678 | 0 | 819 | 0 | 859 | |||
Begroting 2027 | 859 | 0 | 0 | 0 | 859 | |||
Raming 2028 | 859 | 0 | 0 | 0 | 859 | |||
Raming 2029 | 859 | 0 | 0 | 0 | 859 | |||
Raming 2030 | 859 | 0 | 0 | 0 | 859 | |||
| Locatieontwikkelingen kwetsbare doelgroepen | 7.034 | 6.201 | 5.766 | 5.331 | 4.896 | |||
Doel reserve: | Het egaliseren van schommelingen in de lasten voor het realiseren van opvangvoorzieningen kwetsbare Rotterdammers. | |||||||
Raadsbesluit: | 2e herziening 2024 (doorlopend) | |||||||
Verloopstaat | Beginstand | Toevoeging | Onttrekking | Vrijval | Eindstand | |||
Begroting 2026 | 8.684 | 0 | 1.650 | 0 | 7.034 | |||
Begroting 2027 | 7.034 | 0 | 833 | 0 | 6.201 | |||
Raming 2028 | 6.201 | 0 | 435 | 0 | 5.766 | |||
Raming 2029 | 5.766 | 0 | 435 | 0 | 5.331 | |||
Raming 2030 | 5.331 | 0 | 435 | 0 | 4.896 | |||
| Bestemmingsreserve Aanpak overlastgevers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Doel reserve: | Extra inzetten in de stad om de overlast van mensen die op straat verblijven een halt toe te roepen. | |||||||
Raadsbesluit: | Eindejaarsbrief 2025 (einddatum 31-12-2026) | |||||||
Verloopstaat | Beginstand | Toevoeging | Onttrekking | Vrijval | Eindstand | |||
Begroting 2026 | 3.600 | 0 | 3.600 | 0 | 0 | |||
Begroting 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Raming 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Raming 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Raming 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Bestemmingsreserve Sociale accommodaties | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |||
Doel reserve: | Investeringen in het maatschappelijk vastgoed, om het vastgoed relevanter en buurtgerichter te kunnen benutten | |||||||
Raadsbesluit: | Coalitie akkoord 2026-2030 (einddatum 31-12-2030) | |||||||
Verloopstaat | Beginstand | Toevoeging | Onttrekking | Vrijval | Eindstand | |||
Begroting 2026 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | |||
Begroting 2027 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | |||
Raming 2028 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | |||
Raming 2029 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | |||
Raming 2030 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | |||
| Bestemmingsreserve Rijksbijdrage kinderopvang pleegouders | 393 | 406 | 0 | 0 | 0 | |||
Doel reserve: | Tegemoetkoming aan pleegouders in de kosten van kinderopvang en buitenschoolse opvang voor pleegkinderen | |||||||
Raadsbesluit: | 2e Herziening 2026 (einddatum 31-12-2028) | |||||||
Verloopstaat | Beginstand | Toevoeging | Onttrekking | Vrijval | Eindstand | |||
Begroting 2026 | 0 | 786 | 392 | 0 | 393 | |||
Begroting 2027 | 393 | 406 | 393 | 0 | 406 | |||
Raming 2028 | 406 | 0 | 406 | 0 | 0 | |||
Raming 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Raming 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Zorg, welzijn en wijkteams | 19.086 | 17.465 | 16.624 | 16.189 | 15.754 | |||
Toelichting reserves
Bestemmingsreserve Blokhuismiddelen
De einddatum is aangepast van 31-12-2026 naar 31-12-2027, zodat het restantbedrag nog ingezet kan worden in 2027.
Bestemmingsreserve Bestrijding eenzaamheid ouderen
De einddatum is aangepast van 31-12-2026 naar 31-12-2027, zodat het restantbedrag nog ingezet kan worden in 2027.
Bestemmingsreserve Sociale accommodaties
Bij het coalitieakkoord is de reserve Sociale accommodaties gevormd voor investeringen in het maatschappelijk vastgoed. Aan deze reserve is € 10 mln toegevoegd. Op dit moment is nog niet duidelijk in welke jaren dit uitgegeven gaat worden. Volgend jaar is dit duidelijk en zal dit verwerkt worden in de begroting.