Jaarstukken 2025

Financiën

Paginanummer in website: 76

Financiën

 

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten DienstverleningOorspr. Begroting 2025Bijgestelde Begroting 2025Realisatie 2025Afwijking
Baten exclusief reserves19.11620.22120.360138
Bijdragen rijk en medeoverheden
800
1.148
1.143
-5
Dividenden
0
21
21
0
Overige opbrengsten derden
18.316
19.052
19.195
143
Lasten exclusief reserves101.518105.623103.617-2.006
Apparaatslasten
76.079
71.444
71.611
167
Inhuur
579
695
3.736
3.041
Overige apparaatslasten
1.386
1.284
1.380
95
Personeel
74.114
69.465
66.496
-2.969
Overige verrekeningen
1.346
3.226
5.288
2.062
Overige verrekeningen
1.346
3.226
5.288
2.062
Programmalasten
24.093
30.953
26.718
-4.234
Inkopen en uitbestede werkzaamheden
16.161
23.513
18.913
-4.600
Kapitaallasten
2.273
2.349
2.351
2
Overige programmalasten
0
0
91
91
Subsidies en inkomensoverdrachten
5.659
5.090
5.363
273
Reserves
534
1.895
260
-1.636
Onttrekking reserves1.6992.414778-1.636
Bestemmingsreserve Autoluw fonds
0
50
58
8
Bestemmingsreserve Citylab
253
258
258
0
Bestemmingsreserve Kiezen voor Rotterdam
0
243
44
-199
Bestemmingsreserve Menselijke Maat
0
417
417
0
Bestemmingsreserve Verkiezingen
1.446
1.446
0
-1.446
Toevoeging reserves-1.477-1.477-1.4770
Bestemmingsreserve Citylab
-31
-31
-31
0
Bestemmingsreserve Verkiezingen
-1.446
-1.446
-1.446
0
Vrijval reserves3139599590
Bestemmingsreserve Menselijke Maat
313
313
313
0
Bestemmingsreserve Participatiebudget wijken
0
646
646
0

Afwijkingen ten opzichte van de bijgestelde begroting

Overzicht afwijkingen programma Afwijking baten Afwijking lasten Afwijking reserves Afwijking saldo
1. Lagere reserve onttrekkingen   -1.636 -1.636 0
2. Diverse afwijkingen 138 -370 0 508
Totaal afwijkingen 138 -2.006 -1.636 508
N.B. In de hierboven getoonde afwijkingen betekent een negatief bedrag lagere baten, lagere lasten of een lagere onttrekking. Een positief bedrag hogere baten, hogere lasten of een hogere onttrekking. In de kolom afwijkingen saldo betekent een positief bedrag dat de baten hoger of de lasten lager zijn. Een negatief bedrag betekent dat de baten lager of de lasten hoger zijn.
Toelichting afwijkingen

Het saldo van het programma bedraagt € 508.000 voordelig. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:

1. Lagere reserve onttrekkingen 

Bestemmingsreserve Verkiezingen

De programmakosten voor de vervroegde Tweede Kamer verkiezingen 2025 (die gedekt zijn uit onderbestedingen binnen het programma Dienstverlening) zijn lager uitgevallen dan begroot. De begrote onttrekking aan de Bestemmingsreserve Verkiezingen van € 1,4 mln was hierdoor niet nodig. 

Bestemmingsreserve Kiezen voor Rotterdam

De kosten voor de pilot Conversational Analytics en aanschaf van een tool bij het gemeentelijk klantcontactcentrum zijn lager uitgevallen dan vooraf gedacht. Er is intern personeel ingezet en door de snelle ontwikkelingen op het gebied van A.I. zijn de licentiekosten lager uitgevallen. Dit heeft geleid tot een lagere onttrekking van € 200.000 aan de bestemmingsreserve Kiezen voor Rotterdam.

2. Diverse afwijkingen  

Dit is het saldo van diverse kleinere afwijkingen: het wijkbudget van de wijkraden is niet volledig besteed. De onderbesteding bestaat uit lagere uitgaven voor representatie- en communicatiemiddelen. Er is juist meer uitgegeven dan begroot aan bewonersinitiatieven en aan handgeld van de wijkmanagers. Hiermee is gehoor gegeven aan het verzoek vanuit de gemeenteraad om flexibeler om te gaan met de wijkraadbudgetten en hiermee de budgetten maximaal in te zetten voor en binnen de wijken.

Programma en Rotterdamse taakvelden

Saldo programma Dienstverlening/RotterdamstaakveldOorspronkelijke Begroting 2025Bijgestelde Begroting 2025Realisatie 2025Afwijking
Dienstverlening-81.868-83.506-82.998508
0.1.c - Bestuur - Gebieden, inspraak en participatie-30.482-29.940-30.296-356
0.2 - Burgerzaken-43.432-46.773-46.591183
5.4.a - Musea - Stadsarchief-7.954-6.793-6.112681

Realisatie bestemmingsreserves

Onder dit programma vallen de volgende reserves: