Jaarstukken 2025

Financiën

Paginanummer in website: 161

Financiën

 

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Werk en inkomenOorspr. Begroting 2025Bijgestelde Begroting 2025Realisatie 2025Afwijking
Baten exclusief reserves584.841646.006644.051-1.955
Bijdragen rijk en medeoverheden
570.881
633.479
629.671
-3.808
Overige baten
0
0
3.639
3.639
Overige opbrengsten derden
13.961
12.527
10.741
-1.786
Lasten exclusief reserves845.093928.480920.728-7.752
Apparaatslasten
183.896
189.515
187.428
-2.087
Inhuur
1.697
3.848
5.549
1.701
Overige apparaatslasten
4.674
3.943
3.867
-76
Personeel
177.526
181.724
178.012
-3.712
Overige verrekeningen
-2.587
-4.955
-3.981
974
Overige verrekeningen
-2.587
-4.955
-3.981
974
Programmalasten
663.784
743.919
737.281
-6.638
Inkopen en uitbestede werkzaamheden
40.230
37.370
22.775
-14.595
Kapitaallasten
0
25
38
13
Overige programmalasten
116
7.133
4.587
-2.546
Salariskosten WSW en WIW
58.150
60.375
62.202
1.827
Sociale uitkeringen
546.276
621.726
623.170
1.444
Subsidies en inkomensoverdrachten
19.013
17.290
24.508
7.218
Reserves
4.543
21.803
19.046
-2.757
Onttrekking reserves14.52632.25729.501-2.757
Bestemmingsreserve Bijzondere bijstand, studenten
1.000
1.000
1.000
0
Bestemmingsreserve Breed Offensief
0
122
82
-40
Bestemmingsreserve BUIG (uitkeringen Participatiewet e.d.)
12.183
26.222
25.438
-784
Bestemmingsreserve Dichterbij dan je denkt
0
233
0
-233
Bestemmingsreserve Doorlopende werkzaamheden Tozo-regeling
751
751
399
-352
Bestemmingsreserve RAP fonds
0
300
300
0
Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds
592
3.449
2.162
-1.287
Bestemmingsreserve Uitvoeringskosten kwijtschelding-Toeslagenschandaal
0
180
119
-60
Toevoeging reserves-12.183-20.472-20.4720
Bestemmingsreserve BUIG (uitkeringen Participatiewet e.d.)
-12.183
-19.006
-19.006
0
Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds
0
-1.466
-1.466
0
Vrijval reserves2.20010.01710.0170
Bestemmingsreserve Doorlopende werkzaamheden Tozo-regeling
700
700
700
0
Bestemmingsreserve Herstelprogramma Functiewaardering SW
0
7.017
7.017
0
Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds
1.500
2.300
2.300
0

Afwijkingen ten opzichte van de bijgestelde begroting

Overzicht afwijkingen programma Afwijking baten Afwijking lasten Afwijking reserves Afwijking saldo
1. BUIG-saldo 2025 9 -775 -784 0
2. Voorziening debiteuren bijstandsgerechtigden 0 3.500 0 -3.500
3. Compensatie kwijtschelding schulden Toeslagenschandaal 857 0 -60 797
4. Tijdelijke Ondersteuning Zelfstandige Ondernemers -1.819 -1.612 -352 -559
5. Onderbesteding Werk -346 -4.644 -1.323 2.975
6. Omzet Rotterdam Inclusief  -4.016 -3.554 0 -462
7. Salarislasten Gemeentelijke Garantiebanen (incl HPK) en Sociale Werkvoorziening 0 963 0 -963
8. Herstelprogramma Functiewaardering Sociale Werk-voorziening 3.641 0 3.641 
9. Onderbesteding Rotterdam Inclusief 0 -1.500  -40  1.460 
10. Onderzoeken en juridische advisering 0 871  -871 
11. Implementatie applicatie Thomas DUP 0 692  -692 
12. Ontvangen bijdrage UWV personeelslasten 864 864 
13. Opvang Vluchtelingen Oekrainers -529 -546  17 
14. Jongerenloket -725 -1.626 -198 703
15. Diverse afwijkingen 117 479 -362
Totaal afwijkingen -1.947 -7.752 -2.757 3.048
 
Toelichting afwijkingen

Het saldo van het programma bedraagt € 3,0 mln voordelig. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:

1. BUIG-saldo 2025

Het definitieve budget voor Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten (BUIG) 2025 voor Rotterdam bedraagt € 611,3 mln. De totale uitkeringslasten inclusief loonkostensubsidie (LKS) bedragen € 633,4 mln. Het BUIG-tekort inclusief loonkostensubsidie bedraagt daarmee € 22,1 mln. Door het lagere BUIG-tekort is er € 0,8 mln minder aan de reserve BUIG te worden onttrokken.

2. Voorziening debiteuren bijstandsgerechtigden

Om het risico van het niet volledig innen van vorderingen op bijstandsgerechtigden op te kunnen vangen, wordt er jaarlijks door de gemeente een voorziening getroffen. Op basis van het betaalgedrag van het afgelopen jaar blijkt dat de terugbetalingen achterblijven ten opzichte van het gemiddelde in de afgelopen jaren. In de Eindejaarsbrief 2025 is als risico gemeld dat er mogelijk een dotatie aan deze voorziening nodig is.

Bij de jaarrekening is opnieuw de omvang van de benodigde voorziening bepaald. In 2025 is een dotatie aan de voorziening van € 3,5 mln nodig door een lager terugbetalingsniveau dan verwacht.

3. Compensatie kwijtschelding schulden Toeslagenschandaal

Over 2025 is een vordering van € 857.000 op het Rijk ontstaan. Dit zijn gemeentelijke schulden die zijn kwijt gescholden voor slachtoffers van de Toeslagenschandaal. Door lagere kosten in de uitvoering van de kwijtschelding toeslagenschandaal is € 60.000 minder onttrokken.

4. Tijdelijke Ondersteuning Zelfstandige Ondernemers

De regeling Tijdelijke Overbrugging Zelfstandige Ondernemers (Tozo) is in 2020 tot stand gekomen als een tijdelijke regeling voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp'ers. De regeling is bedoeld voor ondernemers die door de coronacrisis financieel in de problemen kwamen en niet in hun levensonderhoud konden voorzien. In 2025 is voor een totaal van € 1,9 mln meer ontvangen dan begroot aan vorderingen op levensonderhoud, bedrijfskredieten en voorschotten Tozo. Dit leidde tot een terugbetaling aan het Rijk waarbij ook enkele verrekeningen zijn gedaan vanuit voorgaande jaren.

De uitvoeringslasten zijn lager dan begroot. Daardoor hoeft € 352.000 minder te worden onttrokken vanuit een hiervoor gevormde Bestemmingsreserve Doorlopende werkzaamheden Tozo-regeling.

5. Onderbesteding Werk

Het grootste deel van de onderbesteding wordt veroorzaakt door het Werkgevers-servicepunt (WSPR) van € 2,2 mln. De onderbesteding bestaat uit onderbestedingen bij het Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ), het Werkcentrum Rijnmond (WCR) en overige uitvoeringskosten WSPR.

Bij Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) lag de focus vooral op schuldhulpdienstverlening aan ondernemers en minder op ondersteuning aan startende ondernemers. De kosten voor schuldhulp-dienstverlening komen terecht bij het programma Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving. RBZ kreeg in 2025 minder aanvragen voor ondersteuning van starters dan was ingeschat. Hierdoor zijn de uitgaven € 350.000 lager dan begroot; tegelijkertijd zijn de baten van regiogemeenten € 440.000 hoger uitgevallen dan begroot.

Het totale budget van het Werkcentrum Rijnmond (WCR) is later in het jaar pas beschikbaar gekomen waardoor de initiatieven hiervoor later zijn opgestart en budgetten niet volledig benut zijn. Hierdoor is een bedrag van € 791.000 minder kosten gemaakt. Dit budget bestaat uit regionale middelen waarvoor de gemeente de functie als centrumgemeente kassier uitvoert. Derhalve wordt hiervoor een bestemmingsvoorstel ingediend.

De overige uitvoeringskosten van WSPR is € 619.000 lager dan begroot. Verschillende projecten in de arbeidsmarktregio die gefinancierd worden uit de reserves hebben niet even snel doorgang gevonden als van tevoren is ingeschat. Hierdoor zijn minder lasten gemaakt en is € 1,3 mln minder uit de reserve onttrokken. Daarnaast zijn er verschillende relatief kleine afwijkingen van zowel de baten als lasten voor een bedrag van € 800.000.

6. Omzet Rotterdam Inclusief

Over 2025 is de gerealiseerde omzet € 23,8 mln. Dit is € 462.000 lager dan begroot. Hiermee is de doelstelling bijna behaald. Er is wel een verschuiving van het behalen van omzet bij externe klanten naar het behalen van omzet binnen de gemeente.

7. Salarislasten Gemeentelijke Garantiebanen (incl HPK) en Sociale Werkvoorziening

De uitgaven op gemeentelijke garantiebanen met een ambtelijke aanstelling en herplaatsingskandidaten (HPK) zijn € 1,9 mln lager dan begroot.  Er zijn minder gemeentelijk garantiebanen met een ambtelijk aanstelling dan begroot en het aantal HPK-ers daalt. De gemeente voldoet wel aan het quotum voor de Wet banenafspraak. Dit komt omdat meerdere doelgroepen (zoals springplankbanen) meetellen voor het quotum.

De salarislasten Sociale Werkvoorziening zijn € 2,9 mln hoger dan begroot. Dit komt door het herwaarderen van functies, een verhoging van het wettelijk minimumloon en een extra uitkering aan werknemers in de cao Aan de Slag. Voor de extra uitkering zijn middelen ontvangen. Deze zijn toegevoegd aan het programma Algemene middelen.

8. Herstelprogramma Functiewaardering Sociale Werkvoorziening (FUWA)

Sinds 2024 loopt het project 'Herstelprogramma Functiewaardering Sociale Werkvoorziening'. De herwaardering van de functies vindt plaats met terugwerkende kracht. Hiervoor is een voorziening gevormd voor een totaalbedrag van € 7,0 mln. In 2025 is een bedrag van € 2,5 mln uitbetaald. In 2026 verwacht de gemeente een bedrag van € 0,9 mln aan nabetalingen. Er zijn steeds meer functies gewaardeerd waardoor een betere inschatting is gemaakt. Het restant van € 3,6 mln in de voorziening valt daarmee vrij.

9. Onderbesteding Rotterdam Inclusief

Er zijn diverse afwijkingen binnen inkopen en overige kosten. Per saldo is er een onderbesteding van € 1,5 mln. Dit is grotendeels veroorzaakt door een onderbesteding van € 1,3 mln op het meerjarig Impulsbudget. Deze middelen zijn bestemd om het Werk-ontwikkelbedrijf toekomstbestendig te maken. Ondanks de inspanningen is het niet gelukt om dit in 2025 volledig te realiseren. De communicatiekosten voor Breed Offensief waren lager dan begroot, waardoor er € 40.000 minder uit de Bestemmingsreserve Breed Offensief nodig is.

10. Onderzoeken en juridische advisering

Het gaat hier om kosten voor onderzoeken en juridische advisering in verschillende langlopende integriteitstrajecten. Deze kosten waren niet begroot, en leidden in 2025 tot een overschrijding van in totaal € 871.000. 

11. Implementatie applicatie Thomas DUP

Oorspronkelijk was de planning dat medio 2025 de applicatie Thomas DUP in productie zou worden genomen. Uiteindelijk is de applicatie in december opgeleverd. Door deze vertraging zijn de kosten € 700.000 hoger dan begroot.

12. Ontvangen bijdrage UWV  personeelslasten

Vanuit het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) is € 0,9 mln meer ontvangen dan begroot voor een financiële bijdrage bij ziekte, zwangerschapsverlof en ouderschapsverlof.

13. Opvang Vluchtelingen Oekraïners

Voor een bedrag van € 3,3 mln zijn leefgelden voor de gemeentelijke opvang begroot. Het gaat hier om leefgelden voor zowel de gemeentelijke als particuliere opvang. De werkelijke uitgaven in 2025 (en daarmee ook de baten) bedragen € 2,8 mln en zijn dus bijna € 0,5 mln lager dan begroot.

14. Jongerenloket

De lasten van het Jongerenloket is € 0,7 mln lager dan begroot. Dit wordt verklaard doordat minder jongeren hebben deelgenomen aan de trajecten die zijn ingekocht voor de programma’s Vroege Start en Steun Tijd Aandacht Richting en Toekomst (START). Hierdoor vallen de baten en lasten lager uit dan begroot. Daardoor is € 198.000 minder onttrokken vanuit de Bestemmingsreserve Bijzondere bijstand, studenten. 

15. Diverse afwijkingen

Het gaat hier om een saldo van verschillende kleinere lasten en baten afwijkingen.

Programma en Rotterdamse taakvelden

Saldo programma Werk en inkomen/RotterdamstaakveldOorspronkelijke Begroting 2025Bijgestelde Begroting 2025Realisatie 2025Afwijking
Werk en inkomen-255.709-260.671-257.6313.040
6.3.a - Inkomensregelingen - Inkomen-58.661-63.353-66.739-3.387
6.4 - Begeleide participatie-110.319-107.975-106.0581.917
6.5.a - Arbeidsparticipatie - Werk-65.646-73.883-69.2584.625
6.5.b - Arbeidsparticipatie - Maatschappelijk-21.083-15.460-15.576-115

Realisatie bestemmingsreserves