Jaarstukken 2025

Financiën

Paginanummer in website: 172

Financiën

 

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Zorg, welzijn enwijkteamsOorspr. Begroting 2025Bijgestelde Begroting 2025Realisatie 2025Afwijking
Baten exclusief reserves115.257196.654134.133-62.521
Bijdragen rijk en medeoverheden
107.783
188.866
138.253
-50.614
Overige baten
0
0
-961
-961
Overige opbrengsten derden
7.474
7.788
-3.159
-10.946
Lasten exclusief reserves1.132.7991.281.1401.183.739-97.401
Apparaatslasten
130.101
143.012
145.183
2.171
Inhuur
1.575
8.487
8.370
-117
Overige apparaatslasten
3.228
3.110
2.938
-172
Personeel
125.297
131.415
133.875
2.460
Overige verrekeningen
225
293
11.676
11.382
Overige verrekeningen
225
293
11.676
11.382
Programmalasten
1.002.473
1.137.835
1.026.880
-110.954
Financieringslasten
0
0
-961
-961
Inkopen en uitbestede werkzaamheden
180.733
235.593
210.846
-24.747
Overige programmalasten
-77
0
375
375
Sociale uitkeringen
437.420
469.976
376.196
-93.780
Subsidies en inkomensoverdrachten
384.398
432.265
440.424
8.159
Reserves
1.021
-1.812
-6.501
-4.689
Onttrekking reserves11.0211.771683-1.089
Bestemmingsreserve Bestrijding eenzaamheid ouderen
1.021
1.021
683
-339
Bestemmingsreserve Blokhuismiddelen
0
750
0
-750
Bestemmingsreserve tweedelijns WMO en Jeugdhulp
10.000
0
0
0
Toevoeging reserves-10.000-5.084-8.684-3.600
Bestemmingsreserve Aanpak overlastgevers
0
0
-3.600
-3.600
Bestemmingsreserve tweedelijns WMO en Jeugdhulp
-10.000
0
0
0
Locatieontwikkelingen kwetsbare doelgroepen
0
-5.084
-5.084
0
Vrijval reserves01.5001.5000
Bestemmingsreserve Blokhuismiddelen
0
1.500
1.500
0

Afwijkingen ten opzichte van de bijgestelde begroting

Overzicht afwijkingen programma Afwijking baten Afwijking lasten Afwijking reserves Afwijking saldo
1. Zorg -73.200 -94.450 -4.350 16.900
2. Wijkteams en Wmo-loketten 2.700 -8.600 0 11.300
3. Welzijn & Preventie 2.100 2.500 -339 -739
4. Diverse afwijkingen 5.879 3.148 0 2.731
Totaal afwijkingen -62.521 -97.402 -4.689 30.192
NB In de hierboven getoonde afwijkingen betekent een negatief bedrag lagere baten, lagere lasten of een lagere onttrekking. Een positief bedrag hogere baten, hogere lasten of een hogere onttrekking. In de kolom afwijkingen saldo betekent een positief bedrag dat de baten hoger of de lasten lager zijn. Een negatief bedrag betekent dat de baten lager of de lasten hoger zijn.
Toelichting afwijkingen

Het saldo van het programma bedraagt € 30,2 mln voordelig. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:

1. Zorg 

Jeugdhulp lokaal (€ 8,3 mln nadeel)
Er is een verschuiving van regionale jeugdzorgkosten naar lokale jeugdhulp. Dit leidt tot een toename van het aantal jeugdigen in dagprogramma's. Daarnaast is vanuit de nieuwe inkoop 2023 gestart met de opbouw van vernieuwende jeugdhulpinzet door middel van de knooppunten Jeugdhulp. De Knooppunten Jeugdhulp zijn een methode om actief te bevorderen dat cliënten gebruik gaan maken van alternatieve vormen van (lichtere) hulp. Dit doen de Knooppunten door scherper te screenen en de samenwerking tussen preventie, welzijn en het wijkteam hierin op te zoeken (gemeenschappelijk matchingsoverleg).
Na de ontwikkeljaren 2023 en 2024 is zichtbaar dat sinds half 2025 de knooppunten operationeel én vindbaar zijn voor de verwijzer. Dit zien we ook terug in het oplopen van de kosten: de kosten voor de lichte treden bij de regionale opdracht E Ambulant zijn overgezet naar het lokale contract. Deze oplopende kosten waren voorzien bij de nieuwe inkoop Jeugd lokaal in 2023.

Jeugdhulp regionaal (€ 4,1 mln nadeel)
We zien een stijging van de kosten op jeugdhulp met verblijf, door een toename in de intensiteit van zorg. Deze toename is mede als gevolg van de om- en afbouw van gesloten Jeugdhulp. Hierdoor neemt de druk op andere vormen van jeugdhulp toe.
In 2025 is er een toename te zien in de instroom bij Veilig Thuis met wachtlijsten als gevolg. Voor capaciteitsuitbreiding en het wegwerken van deze wachtlijsten is de subsidie voor Veilig Thuis opgehoogd. 

Wmo-arrangementen (€ 17,9 mln voordeel)
De nieuwe contracten Wmo-maatwerkondersteuning zijn ingegaan vanaf 1 januari 2025. Dit is het eerste jaar van de nieuwe contracten en tevens een overgangsjaar in het kader van de zorgcontinuïteit van de oude contracten. De realisatiecijfers laten voor dit eerste jaar een onderbesteding zien van € 17,9 mln. De inkoop 2025 en de wijzigingen in het arrangementenmodel hebben daarmee vooralsnog geen kostenverhogend effect gehad. In de genoemde afwijking is de voorlopige productieverantwoording 2025 van de gecontracteerde Wmo-aanbieders verwerkt. De onderbesteding is een gevolg van een ruim 2% lagere verzilveringsgraad (percentage dat aangeeft hoeveel van de geïndiceerde zorg daadwerkelijk is geleverd en gedeclareerd) voor de Wmo-arrangementen dan in 2024. Het voordeel van € 17,9 mln betreft ongeveer 6% van de totale begroting voor Wmo-arrangementen.

Hulpmiddelen (€ 2,5 mln nadeel)
Omdat bij de jaarrekening 2025 voor het eerst rekening is gehouden met verwachte nakomende kosten is er sprake van een overschrijding van de begroting.

Persoonsgebonden budget (Pgb) (€ 4,8 mln voordeel)
Een aantal aanbieders dat voorheen Pgb-zorg leverde, is in de nieuwe Wmo-inkoop gecontracteerd als aanbieder van Zorg in Natura (ZiN). Hierdoor heeft een verschuiving plaatsgevonden van Pgb naar ZiN. Daarnaast zijn cliënten overgestapt van Pgb naar ZiN doordat de cliënt niet door een aangescherpte Pgb-toetsing is gekomen, of doordat de Pgb-aanbieder niet voldeed aan de kwaliteitstoets waar in 2025 hard aan is gewerkt. Het beroep op Pgb voor jeugdigen neemt toe vanwege de grote vraag naar ontwikkelingsgerichte dagprogramma’s en de oplopende wachtlijsten bij ZiN. 

Rijkssubsidies (€ 25,7 mln lagere baten, € 25,7 mln lagere lasten, per saldo € 0)
Er zijn € 25,7 mln lagere uitgaven op de Rijkssubsidies (SPUK-regeling) gerealiseerd in 2025. Dit heeft geleid tot € 25,7 mln lagere baten als lasten ten opzichte van de begroting. Per saldo is dit neutraal.
Dit komt doordat de beschikbaar gestelde Rijkssubsidies dit jaar niet geheel benut zijn. Vanwege vertraging wordt de benutting van de subsidies doorgeschoven naar 2026. Het gaat onder andere om de Rijkssubsidies Vastgoed Jeugd (€ 8,3 mln) en Frictiekosten transformatie gesloten jeugdhulp (€ 17,4 mln).

Hervormingsagenda en Lobby (€ 39,8 mln lagere baten, € 39,8 mln lagere lasten, per saldo € 0)

Het Rijk heeft bij de meicirculaire 2025 aanvullende middelen voor de Hervormingsagenda Jeugd toegekend. De toegekende middelen deskundigencommissie Van Ark zijn voor 2025 gebruikt voor de Lobbyreeks Wmo. In de begroting zijn de bedragen afzonderlijk verwerkt. Daardoor ontstaat nu zowel op de baten als lasten een afwijking die per saldo neutraal is.

Zorg en veiligheid (€ 2,5 mln voordelig)
Dit betreft diverse kleinere afwijkingen op de dossiers nazorg na detentie en De Nieuwe Kans. Op het gebied van huiselijk geweld werd in 2025 een verwachte korting van Rijksmiddelen gecompenseerd, deze middelen zijn niet geheel uitgegeven. Daarnaast zijn incidentele baten (waaronder terugvorderingsresultaten) niet volledig uitgegeven. In 2025 is er ook een onderbesteding op het dossier Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming, dit proces is vertraagd door de val van het kabinet waardoor niet alle middelen zijn besteed.

Maatschappelijke opvang (€ 6,6 mln voordelig)
Er is in 2025 voor € 3,3 mln aan voorgenomen bouwkundige onderhoudswerkzaanheden verschoven naar 2026 en latere jaren.

Er is een terugvorderingsresultaat op verleende subsidie van € 2,8 mln voordelig, omdat de activiteiten door de subsidieontvangers tegen lagere kosten zijn uitgevoerd. Dit is hoger dan de in de in de Voorjaarsnota 2025 ingeboekte taakstelling hiervan, dit levert een voordeel op van € 0,8 mln.

De vertraging in de opstart van Wonen Eerst en lagere kosten van Project010 levert een voordeel op van € 1,4 mln. De ontwikkelingen rond Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen (LVV) leiden tot lagere kosten van € 1,1 mln. 

De vertraging van een aantal projecten gericht op procesregie en Room First leiden tot een voordeel van € 0,9 mln.

Lopende 2025 werd duidelijk dat er ruimte was voor een aanvullende investering in overlastgevers in de buitenruimte. Bij de Eindejaarsbrief 2025 is besloten om de benodigde kosten voor 2026 te dekken vanuit onderbesteding in 2025 binnen programma ZWW. Hiertoe is de bestemmingsreserve Aanpak overlastgevers gevormd waarin het bedrag apart is gezet. Dit resulteert in een nadeel van € 3,6 mln.

De middelen die in de reserve blokhuismiddelen gereserveerd waren voor de uitvoering van de intensivering van onze aanpak om bankslapen tegen te gaan zijn in 2025 niet onttrokken voornamelijk vanwege de latere beschikbaarheid van bruikbare panden. In 2026 zullen deze middelen wel uitgegeven worden voor de realisatie van flexwonen, het financieren van een passantenhotel en de subsidiering van Basisberaad.


2. Wijkteams en Wmo-loketten
 
Wijkteams (€ 8,5 mln voordeel)
Bij de wijkteams heeft de afrekening met aanbieders over de jaren 2022 tot en met 2025 een eenmalig voordeel opgeleverd. De voornaamste reden voor de positieve afrekening is het feit dat aanbieders niet alle gevraagde uren hebben kunnen leveren door de krappe arbeidsmarkt.

Wmo-loketten (€ 2,8 mln voordeel)
Bij de Wmo-loketten is voor de personele kosten van onder meer Toeslagen010 en Preventie met Gezag dekking uit extra rijksmiddelen gevonden. Tevens is een extra UWV-vergoeding ontvangen. Tot slot zijn minder kosten gemaakt voor Sociaal-medische advisering (SMA) en Sociaal Medische Indicatie (SMI) zonder dat dit ten koste is gegaan van het te behalen aantal adviezen.


3. Welzijn & Preventie

Preventie en welzijn (€ 1,5 mln nadelig)
Door compensatie van diverse dagelijkse kosten zoals energie en huur voor de Huizen van de Wijk voor het welzijn van de Rotterdammers en de vergoeding voor het overnemen van een pand in de vastgoedportefeuille voor een welzijnsbestemming, is in 2025 meer uitgegeven dan de begroting (€ 900.000). Daarnaast zijn verschillende extra activiteiten voor kinderen en jongeren uitgevoerd (€ 300.000).  
Door krapte op de arbeidsmarkt zijn de sociale huismeesters en de doorstroommakelaar later gestart. Daarnaast zijn de rijksmiddelen vanuit het Gezond en Actief Leven Akkoord (Sociale Basis) benut, waardoor er in 2025 € 339.000 minder aan de reserve onttrokken is (dan oorspronkelijk was begroot.

Wonen kwetsbare personen (€ 0,8 mln voordelig)
De onderbesteding van € 0,8 mln is het gevolg van lagere energiekosten.


4. Diverse afwijkingen
Op diverse posten is sprake van kleinere verschillen optellend tot een voordeel van € 2,7 mln. Dit bestaat onder andere hogere kosten Bestuurlijke opdracht Zorg, die gedekt worden door rijksmiddelen en hogere UWV-bijdragen.

Programma en Rotterdamse taakvelden

Saldo programma Zorg, welzijn enwijkteams/Rotterdams taakveldOorspronkelijke Begroting 2025Bijgestelde Begroting 2025Realisatie 2025Afwijking
Zorg, welzijn en wijkteams-1.016.520-1.086.299-1.056.10730.192
6.1.a - Samenkracht en burgerparticipatie-118.543-121.209-121.249-40
6.2 - Wijkteams en Wmo-loketten-165.751-161.902-151.30010.602
6.6 - Maatwerkvoorziening (Wmo)-18.323-18.323-20.704-2.381
6.71b - Begeleiding (WMO)-258.892-149.103-128.42520.677
6.71d.a - Overige maatwerkarrangementen (WMO)8.763-18.015-30.511-12.497
6.72a - Jeugdhulp begeleiding-6.456-7.441-4.6022.838
6.72b - Jeugdhulp behandeling-32.554-50.849-55.479-4.630
6.72c - Jeugdhulp dagbesteding-3.813-4.271-4.997-726
6.72d - Jeugdhulp zonder verblijf overig-272-24.957-7.89517.062
6.73b - Gezinsgericht-4.499-4.499-864.412
6.73c - Jeugdhulp met verblijf overig-162.236-177.952-136.89741.055
6.74a - Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf-14.678-13.937-20.978-7.041
6.81a - Beschermd wonen (WMO)-75.118-168.923-172.261-3.338
6.81b - Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)-106.088-116.284-105.55910.725
6.82a - Jeugdbescherming-58.063-48.635-95.164-46.528

Realisatie bestemmingsreserves

Onder dit programma vallen de volgende reserves: